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审计判断审计判断(2019)
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审计判断审计判断(2019)
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判断题
)
商业银行在实施内部审计活动外包时,本行内部审计人员无需参加项目的实施。
A、正确
B、错误
答案:B
审计判断审计判断(2019)
对被审计单位或其人员正在进行的违纪、违规行为,审计部门及其审计人员应即刻报告有权机关,并予以制止。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22411.html
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建立、健全内部控制并使之有效运行是内部审计人员的责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22425.html
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商业银行的内部审计应当具有充分的独立性,实行全行系统的横向管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22429.html
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描述内部控制制度的方法通常有三种,即文字表述法、调查表法和工作底稿法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22408.html
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以询问及分析性复核的审计技术方法,均可取得口头证据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22418.html
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对机构规模较小、内审资源有限的村镇银行,主发起行要主动承担审计职能,有效实施审计
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f2240d.html
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审计业务执行过程中,审计机构负责人应当加强对审计工作底稿的现场复核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22403.html
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我国的内部国家审计机构和会计师事务所一律采用简式审计报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22410.html
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可以接受的审计风险水平越低,所需证据的数量就越少。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22402.html
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审计人员编制的审计工作底稿不属于审计证据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2243a.html
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审计判断审计判断(2019)
商业银行在实施内部审计活动外包时,本行内部审计人员无需参加项目的实施。
A、正确
B、错误
答案:B
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对被审计单位或其人员正在进行的违纪、违规行为,审计部门及其审计人员应即刻报告有权机关,并予以制止。
A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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B. 错误
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A. 正确
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A. 正确
B. 错误
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审计业务执行过程中,审计机构负责人应当加强对审计工作底稿的现场复核。
A. 正确
B. 错误
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我国的内部国家审计机构和会计师事务所一律采用简式审计报告。
A. 正确
B. 错误
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可以接受的审计风险水平越低,所需证据的数量就越少。
A. 正确
B. 错误
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审计人员编制的审计工作底稿不属于审计证据。
A. 正确
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