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审计判断审计判断(2019)
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审计判断审计判断(2019)
题目内容
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判断题
)
国家审计总目标可以概括为真实性和一贯性。
A、正确
B、错误
答案:B
审计判断审计判断(2019)
审计取证的顺序与反映经济业务的会计资料形成过程相反的方法,称为逆查法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22411.html
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审计证据为形成审计报告提供直接依据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22406.html
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内部审计章程应由董事会批准后无需再报监管部门备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22425.html
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按实施审计的范围,可以将审计划分为全部审计和局部审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f2241f.html
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审计工作底稿保管期限一般不低于10年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22437.html
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内部审计人员勤勉工作是预防舞弊的主要途径。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22418.html
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商业银行应建立合规管理部门与内部审计部门在合规管理方面的协作机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2242d.html
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项目审计计划是对具体审计项目实施中的重要性和审计风险所做的综合安排。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22413.html
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审计档案是指审计部门在项目审计或者专项审计调查活动中直接形成的,具有保存价值的以纸质、磁质、光盘和其他介质形式存在的历史记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22434.html
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在审计过程中若存在着未遵循内部审计准则的情形,审计通知书应当对其做出解释和说明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22420.html
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审计判断审计判断(2019)
国家审计总目标可以概括为真实性和一贯性。
A、正确
B、错误
答案:B
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审计取证的顺序与反映经济业务的会计资料形成过程相反的方法,称为逆查法。
A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
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商业银行应建立合规管理部门与内部审计部门在合规管理方面的协作机制。
A. 正确
B. 错误
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项目审计计划是对具体审计项目实施中的重要性和审计风险所做的综合安排。
A. 正确
B. 错误
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审计档案是指审计部门在项目审计或者专项审计调查活动中直接形成的,具有保存价值的以纸质、磁质、光盘和其他介质形式存在的历史记录。
A. 正确
B. 错误
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在审计过程中若存在着未遵循内部审计准则的情形,审计通知书应当对其做出解释和说明。
A. 正确
B. 错误
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