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审计判断审计判断(2019)
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审计判断审计判断(2019)
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判断题
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内部审计的档案整理阶段包括立卷建档和建立档案目录。

A、正确

B、错误

答案:A

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审计判断审计判断(2019)
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离任审计都是进行现场审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22405.html
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外部调查取证方法所获得的审计证据可靠性较高。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22414.html
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商业银行合规管理职能不应与内部审计职能分离。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2242a.html
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审计项目的各级复核人员应在各自责任范围内对审计证据的充分性、相关性和可靠性予以复核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22401.html
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审计责任不能代替、减轻或免除会计责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22404.html
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内部审计机构和人员应保持独立性和客观性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22401.html
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全部审计和详细审计的涵义是一致的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22422.html
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内部审计师在注意到某些舞弊征兆之后,应该扩展审计工作来确定是否有理由进行调查
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2241c.html
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对审计中涉及的特定事项,审计部门或者审计人员有权调阅相关合同、文件和会议纪要等资料;也可向有关单位和个人进行调查,取得相关证明材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22415.html
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建立、健全内部控制并使之有效运行是内部审计人员的责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22425.html
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审计判断审计判断(2019)
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审计判断审计判断(2019)

内部审计的档案整理阶段包括立卷建档和建立档案目录。

A、正确

B、错误

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相关题目
离任审计都是进行现场审计。

A. 正确

B. 错误

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外部调查取证方法所获得的审计证据可靠性较高。

A. 正确

B. 错误

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商业银行合规管理职能不应与内部审计职能分离。

A. 正确

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审计项目的各级复核人员应在各自责任范围内对审计证据的充分性、相关性和可靠性予以复核。

A. 正确

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审计责任不能代替、减轻或免除会计责任。

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内部审计机构和人员应保持独立性和客观性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。

A. 正确

B. 错误

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全部审计和详细审计的涵义是一致的。

A. 正确

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内部审计师在注意到某些舞弊征兆之后,应该扩展审计工作来确定是否有理由进行调查

A. 正确

B. 错误

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对审计中涉及的特定事项,审计部门或者审计人员有权调阅相关合同、文件和会议纪要等资料;也可向有关单位和个人进行调查,取得相关证明材料。

A. 正确

B. 错误

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建立、健全内部控制并使之有效运行是内部审计人员的责任。

A. 正确

B. 错误

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