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审计判断审计判断(2019)
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审计判断审计判断(2019)
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判断题
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审计组实行组长负责制,审计组组长是审计项目业务、廉政、保密、安全工作的第一责任人,应当参与审计实施过程。
A、正确
B、错误
答案:A
审计判断审计判断(2019)
内部审计的档案整理阶段就是立卷建档。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2240f.html
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建立、健全内部控制并使之有效运行是内部审计人员的责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22425.html
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实施舞弊的动机或压力是舞弊发生的首要条件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f2240a.html
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内部审计人员勤勉工作是预防舞弊的主要途径。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22418.html
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审计工作底稿的复核工作应当由比审计工作底稿编制人员职位更高或者经验更为丰富的人员承担。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22438.html
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内部审计部门无权向董事会、高级管理层和相关部门提出处理和处罚建议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22400.html
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商业银行内部审计工作不应独立于风险管理和内控合规。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f2240f.html
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可以接受的审计风险水平越低,所需证据的数量就越少。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22402.html
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内部审计人员应当将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据记录于审计报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22419.html
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被审计单位不配合内部审计工作、拒绝审计或者提供资料、提供虚假资料、拒不执行审计结论或者报复陷害内部审计人员的,审计机构应当及时予以处理;构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22406.html
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审计判断审计判断(2019)
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审计判断审计判断(2019)
审计组实行组长负责制,审计组组长是审计项目业务、廉政、保密、安全工作的第一责任人,应当参与审计实施过程。
A、正确
B、错误
答案:A
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A. 正确
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可以接受的审计风险水平越低,所需证据的数量就越少。
A. 正确
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内部审计人员应当将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据记录于审计报告。
A. 正确
B. 错误
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被审计单位不配合内部审计工作、拒绝审计或者提供资料、提供虚假资料、拒不执行审计结论或者报复陷害内部审计人员的,审计机构应当及时予以处理;构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。
A. 正确
B. 错误
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