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审计判断审计判断(2019)
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审计判断审计判断(2019)
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审计报告是对被审计单位经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性所做出的绝对保证。

A、正确

B、错误

答案:B

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审计判断审计判断(2019)
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审计的性质应当表述为独立性经济监督。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22420.html
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内部审计机构和人员应保持独立性和客观性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22401.html
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商业银行应当严格执行营业机构重要岗位的请假、报告制度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2242c.html
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审计人员擅自调整、修改、删除稽核报告中反映的问题,致使上报的审计报告不真实、不完整,但未造成后果的给予稽核人员罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2243c.html
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社会审计人员在执行审计业务时,必须在第三者面前呈现一种独立于被审计单位的身份和形象,这种独立称为形式上的独立。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22416.html
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总行审计部依照法规、金融政策及本行有关制度,对辖属机构独立行使检查、监督和评价职能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f2242a.html
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其他组织或者人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,可以不遵守内部审计准则的相关规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22421.html
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离任审计都是进行现场审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22405.html
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在被审单位存在重大贪污盗窃和严重违反财经纪律的行为情况下,审计人员可以采用详查法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f2241d.html
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对所有审计事项均采用详查法属于审计质量控制措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22419.html
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审计判断审计判断(2019)

审计报告是对被审计单位经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性所做出的绝对保证。

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
审计的性质应当表述为独立性经济监督。

A. 正确

B. 错误

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内部审计机构和人员应保持独立性和客观性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。

A. 正确

B. 错误

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商业银行应当严格执行营业机构重要岗位的请假、报告制度。

A. 正确

B. 错误

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审计人员擅自调整、修改、删除稽核报告中反映的问题,致使上报的审计报告不真实、不完整,但未造成后果的给予稽核人员罚款。

A. 正确

B. 错误

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社会审计人员在执行审计业务时,必须在第三者面前呈现一种独立于被审计单位的身份和形象,这种独立称为形式上的独立。

A. 正确

B. 错误

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总行审计部依照法规、金融政策及本行有关制度,对辖属机构独立行使检查、监督和评价职能。

A. 正确

B. 错误

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其他组织或者人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,可以不遵守内部审计准则的相关规定。

A. 正确

B. 错误

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离任审计都是进行现场审计。

A. 正确

B. 错误

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在被审单位存在重大贪污盗窃和严重违反财经纪律的行为情况下,审计人员可以采用详查法。

A. 正确

B. 错误

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对所有审计事项均采用详查法属于审计质量控制措施。

A. 正确

B. 错误

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