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审计单选审计单选(2021)
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审计单选审计单选(2021)
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审计人员进行审计时应遵循的行为规范是()

A、审计程序

B、审计依据

C、审计准则

D、审计方案

答案:C

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审计单选审计单选(2021)
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下列说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2241d.html
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支行内部控制评价体系由个评价系统构成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22404.html
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下列各项中,不属于审计抽样基本特征的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22421.html
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银行内部审计机构对银行的计划、预算执行过程中所进行的审计是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22406.html
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可以有效地查出会计资料中存在的各种差错,不易出现遗漏,但工作量大,费时费力,审计成本相对较高。具有以上特点的审计取证方法是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f2240b.html
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审计部门负责人应具备()资格
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22423.html
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根据相关规定,()应设立独立的内部审计机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2240a.html
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在利用外部专家工作时,对利用外部专家工作形成的审计结论负责的应该是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2241b.html
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审计人员按照被审计单位内部控制程序,选择若干笔业务独立的重做一遍,以验证相关控制程序的遵循情况的审计方法是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22427.html
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商业银行()是为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行防范、控制、纠正的动态过程和机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22418.html
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审计单选审计单选(2021)
题目内容
(
单选题
)
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审计单选审计单选(2021)

审计人员进行审计时应遵循的行为规范是()

A、审计程序

B、审计依据

C、审计准则

D、审计方案

答案:C

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审计单选审计单选(2021)
相关题目
下列说法正确的是()。

A. 内部证据比外部证据可靠

B. 检查原始文件提供的证据比检查副本提供的证据可靠

C. 环境证据比书面证据可靠

D. 间接证据和直接证据一样可靠

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2241d.html
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支行内部控制评价体系由个评价系统构成。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 五

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22404.html
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下列各项中,不属于审计抽样基本特征的是()。

A. 对具有审计相关性的总体中低于百分之百的项目实施审计程序

B. 所有抽样单元被选取的机会均等

C. 所有抽样单元都有被选取的机会

D. 可以根据样本项目的测试结果推断出有关抽样总体的结论

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22421.html
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银行内部审计机构对银行的计划、预算执行过程中所进行的审计是()

A. 事前审计

B. 报送审计

C. 专项审计

D. 事中审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22406.html
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可以有效地查出会计资料中存在的各种差错,不易出现遗漏,但工作量大,费时费力,审计成本相对较高。具有以上特点的审计取证方法是()。

A. 抽查法

B. 局部审计法

C. 全部审计法

D. 详查法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f2240b.html
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审计部门负责人应具备()资格

A. 会计师

B. 审计师

C. 经济师

D. 会计师或审计师

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22423.html
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根据相关规定,()应设立独立的内部审计机构。

A. 民营企业

B. 县级以上国有金融机构

C. 合伙企业

D. 个人独资企业

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2240a.html
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在利用外部专家工作时,对利用外部专家工作形成的审计结论负责的应该是()。

A. 外部专家

B. 审计人员

C. 被审计单位管理当局

D. 社会公众

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2241b.html
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审计人员按照被审计单位内部控制程序,选择若干笔业务独立的重做一遍,以验证相关控制程序的遵循情况的审计方法是()。

A. 重新操作

B. 功能测试

C. 业务程序测试

D. 经验估计法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22427.html
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商业银行()是为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行防范、控制、纠正的动态过程和机制。

A. 风险控制

B. 内部监管

C. 内部审计

D. 内部控制

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22418.html
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