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审计单选审计单选(2021)
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审计单选审计单选(2021)
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以审查经营者应负经济责任为主要目的的审计是()

A、财务审计

B、经济效益审计

C、专项审计调查

D、经济责任审计

答案:D

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审计单选审计单选(2021)
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商业银行内部控制评价的过程评价不包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2241a.html
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下列各项中,属于审计人员应负的审计责任是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22415.html
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原则上,对区域内农商行实施的审计监督应实现()年全覆盖。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22407.html
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关于审计准则的不正确的说法是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2240e.html
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审计文件材料归档采用的方法为
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22418.html
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下列样本选择方法中,不符合随机原则的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22407.html
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在下列内部审计机构设置的不同体制中,独立性最弱的是什么。() 
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22414.html
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审计人员按照被审计单位内部控制程序,选择若干笔业务独立的重做一遍,以验证相关控制程序的遵循情况的审计方法是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22427.html
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银行内部审计报告应当客观、完整、清晰、及时、具有建设性,并体现()原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22404.html
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内部审计包括准备、审计实施、审计报告、()、审计档案整理五个阶段。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22428.html
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审计单选审计单选(2021)
题目内容
(
单选题
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审计单选审计单选(2021)

以审查经营者应负经济责任为主要目的的审计是()

A、财务审计

B、经济效益审计

C、专项审计调查

D、经济责任审计

答案:D

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审计单选审计单选(2021)
相关题目
商业银行内部控制评价的过程评价不包括()。

A. 内部控制环境、风险识别与评估的评价

B. 内部控制措施的评价

C. 信息交流与反馈的评价

D. 内部控制主要目标实现程度的评价

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2241a.html
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下列各项中,属于审计人员应负的审计责任是()

A. 建立健全内部控制制度

B. 保护资产的安全、完整

C. 出具正确的审计报告

D. 保证会计资料的真实、合法、完整

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22415.html
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原则上,对区域内农商行实施的审计监督应实现()年全覆盖。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 五

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22407.html
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关于审计准则的不正确的说法是()

A. 审计准则为审计人员提供了审计工作规范

B. 审计准则为评价审计工作质量提供了衡量尺度

C. 审计准则属于行政法规,审计人员必须按照准则的要求进行审计工作

D. 审计准则是实施审计工作的指南

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2240e.html
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审计文件材料归档采用的方法为

A. 按类型分类、按编号排列

B. 按项目立卷、按单元排列

C. 按类型分类、按项目立卷

D. 按对象分类、按单位排列

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22418.html
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下列样本选择方法中,不符合随机原则的有()。

A. 简单随机选样法

B. 系统选样法

C. 等距选样法

D. 判断选样法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22407.html
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在下列内部审计机构设置的不同体制中,独立性最弱的是什么。() 

A. 监事会或审计委员会领导体制

B. 总经理领导体制

C. 财务副总经理领导体制

D. 董事会领导体制

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22414.html
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审计人员按照被审计单位内部控制程序,选择若干笔业务独立的重做一遍,以验证相关控制程序的遵循情况的审计方法是()。

A. 重新操作

B. 功能测试

C. 业务程序测试

D. 经验估计法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22427.html
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银行内部审计报告应当客观、完整、清晰、及时、具有建设性,并体现()原则。

A. 重要性

B. 谨慎性

C. 相关性

D. 可比性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22404.html
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内部审计包括准备、审计实施、审计报告、()、审计档案整理五个阶段。

A. 检查处理

B. 反馈

C. 沟通

D. 整改

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22428.html
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