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审计判断审计判断(2019)
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审计判断审计判断(2019)(审计判断审计判断(2019))

题数量:150 题
2022-08-09 11:36:42
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审计组实行组长负责制,审计组组长是审计项目业务、廉政、保密、安全工作的第一责任人,应当参与审计实施过程。
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审计报告是对被审计单位经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性所做出的绝对保证。
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内部审计部门应随时将合规性审计结果告知合规部负责人。
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项目审计计划是对具体审计项目实施中的重要性和审计风险所做的综合安排。
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国家审计总目标可以概括为真实性和一贯性。
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在被审单位存在重大贪污盗窃和严重违反财经纪律的行为情况下,审计人员可以采用详查法。
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按审计是否为初次实施可以将审计划分为初次审计和二次审计。
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内部审计的档案整理阶段包括立卷建档和建立档案目录。
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商业银行在实施内部审计活动外包时,本行内部审计人员无需参加项目的实施。
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库存现金的盘点一般采用突击方式进行。
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审计组实行组长负责制,审计组组长是审计项目业务、廉政、保密、安全工作的第一责任人,应当参与审计实施过程。
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内部审计部门应随时将合规性审计结果告知合规部负责人。
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项目审计计划是对具体审计项目实施中的重要性和审计风险所做的综合安排。
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国家审计总目标可以概括为真实性和一贯性。
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在被审单位存在重大贪污盗窃和严重违反财经纪律的行为情况下,审计人员可以采用详查法。
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按审计是否为初次实施可以将审计划分为初次审计和二次审计。
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内部审计的档案整理阶段包括立卷建档和建立档案目录。
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