A、 A、月度业务计划执行
B、 B、年度业务计划执行
C、 C、季度业务计划执行
D、 D、半年度业务计划执行
答案:B
解析:来源《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)
A、 A、月度业务计划执行
B、 B、年度业务计划执行
C、 C、季度业务计划执行
D、 D、半年度业务计划执行
答案:B
解析:来源《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)
A. A. 确保内部审计人员遵守职业道德规范
B. B. 随意安排内部审计资源
C. C. 建立审计项目督导和复核机制
D. D. 开展审计质量评估
解析:来源《第2306号内部审计具体准则——内部审计质量控制》
A. A、党员大会
B. B、人民代表大会
C. C、民主生活会
D. D、党组会
解析:来源《第2205号内部审计具体准则》(经济责任审计)
解析:来源《关于进一步加强市属企业内部审计工作的意见 泰政办发〔2020〕35号》
解析:审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见
A. A.审计报告
B. B.审计方案
C. C.审计工作底稿
D. D.年度审计项目计划
A. A.内部审计机构负责人
B. B.审计项目负责人及相关人员
C. C.组织适当管理层
D. D.上级审计部门
解析:来源《审计具体准则——审计报告》(审计署令第2106号)
A. A、计划、实施、报告、整改
B. B、计划、实施、验证、报告
C. C、计划、完善、实施、报告
D. D、计划、完善、报告、整改
解析:审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见
A. A.违反建设管理程序虚报项目和投资
B. B.项目建设资金不到位
C. C. 工程质量不合格
D. D. 项目进度滞后
解析:来源《第3201号内部审计实务指南——建设项目审计》
A. A、经费独立
B. B、经费分成
C. C、经费预算
D. D、民主理财
解析:来源《中国工会审计条例》。
A. A、要求被审计单位按时报送发展规划、重大决策、重大措施、内部控制、风险管理、财政财务收支等有关资料
B. B、检查有关财政财务收支、经济活动、外部控制、风险管理的资料、文件,现场勘察实物,检查有关计算机系统以及电子数据、资料
C. C、对正在进行的违法违规、严重损失浪费行为及时向单位报告,经同意作出制止决定
D. D、对直接和间接负责的主管人员和其他直接责任人员,依纪依法应当给予处分、处罚或者涉嫌犯罪的,提出移送处理的建议
解析:江苏省内部审计工作规定(江苏省人民政府令第131号)