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【单选题】内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构应当按照国家有关规定和本单位的要求,对本单位及所属单位发展规划、战略决策、重大措施以及( )情况进行审计

A、 A、月度业务计划执行

B、 B、年度业务计划执行

C、 C、季度业务计划执行

D、 D、半年度业务计划执行

答案:B

解析:来源《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)

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【单选题】内部审计机构质量控制措施不包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-a059-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】推动被审计领导干部及其所在单位将审计结果以及整改情况纳入所在单位领导班子党风廉政建设责任制考核的内容,作为领导班子( )以及领导班子成员述责述廉的重要内容。
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【判断题】 企业内审机构要对本企业及其子企业贯彻落实国家和国家重大政策措施情况进行审计。( )
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【判断题】审计机关要加大对备案材料的研究和分析力度,将其作为编制季度审计项目计划的参考依据。( )
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【单选题】根据《审计署关于内部审计工作的规定》,审计机关应当对被审计单位报送的备案资料进行分析,并将其作为编制( )的参考依据
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-b465-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】被审计单位对审计报告有异议的,( )应当核实,必要时应当修改审计报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-d617-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】开展专项检查。审计机关可以采取组织自查与重点抽查相结合等方式,围绕内部审计制度建设与执行,聚焦内部审计项目的( )、( )、( )、( )等环节,组织开展对被审计单位内部审计工作情况的专项检查,并将检查情况在一定范围内进行通报,督促被审计单位及时整改,积极推动被审计单位规范内部审计行为,强化内部审计质量控制,防范内部审计风险,切实提高内部审计工作质量和水平。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-5276-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】在项目前期阶段审计中,需要关注基本建设程序的规范性,审查项目立项决策的程序,确定项目论证是否充分,有无( )等问题。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-5946-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】工会坚持( )原则,依法建立对工会经费收支、资产管理等全部经济活动的审计监督制度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-0ae6-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构履行职责时,可以行使以下职权( )
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审计技能竞赛题库

【单选题】内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构应当按照国家有关规定和本单位的要求,对本单位及所属单位发展规划、战略决策、重大措施以及( )情况进行审计

A、 A、月度业务计划执行

B、 B、年度业务计划执行

C、 C、季度业务计划执行

D、 D、半年度业务计划执行

答案:B

解析:来源《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)

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【单选题】内部审计机构质量控制措施不包括( )。

A. A. 确保内部审计人员遵守职业道德规范

B. B. 随意安排内部审计资源

C. C. 建立审计项目督导和复核机制

D. D. 开展审计质量评估

解析:来源《第2306号内部审计具体准则——内部审计质量控制》

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【单选题】推动被审计领导干部及其所在单位将审计结果以及整改情况纳入所在单位领导班子党风廉政建设责任制考核的内容,作为领导班子( )以及领导班子成员述责述廉的重要内容。

A. A、党员大会

B. B、人民代表大会

C. C、民主生活会

D. D、党组会

解析:来源《第2205号内部审计具体准则》(经济责任审计)

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【判断题】 企业内审机构要对本企业及其子企业贯彻落实国家和国家重大政策措施情况进行审计。( )

解析:来源《关于进一步加强市属企业内部审计工作的意见 泰政办发〔2020〕35号》

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【判断题】审计机关要加大对备案材料的研究和分析力度,将其作为编制季度审计项目计划的参考依据。( )

解析:审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见

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【单选题】根据《审计署关于内部审计工作的规定》,审计机关应当对被审计单位报送的备案资料进行分析,并将其作为编制( )的参考依据

A. A.审计报告

B. B.审计方案

C. C.审计工作底稿

D. D.年度审计项目计划

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【单选题】被审计单位对审计报告有异议的,( )应当核实,必要时应当修改审计报告。

A. A.内部审计机构负责人

B. B.审计项目负责人及相关人员

C. C.组织适当管理层

D. D.上级审计部门

解析:来源《审计具体准则——审计报告》(审计署令第2106号)

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【单选题】开展专项检查。审计机关可以采取组织自查与重点抽查相结合等方式,围绕内部审计制度建设与执行,聚焦内部审计项目的( )、( )、( )、( )等环节,组织开展对被审计单位内部审计工作情况的专项检查,并将检查情况在一定范围内进行通报,督促被审计单位及时整改,积极推动被审计单位规范内部审计行为,强化内部审计质量控制,防范内部审计风险,切实提高内部审计工作质量和水平。

A. A、计划、实施、报告、整改

B. B、计划、实施、验证、报告

C. C、计划、完善、实施、报告

D. D、计划、完善、报告、整改

解析:审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见

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【单选题】在项目前期阶段审计中,需要关注基本建设程序的规范性,审查项目立项决策的程序,确定项目论证是否充分,有无( )等问题。

A. A.违反建设管理程序虚报项目和投资

B. B.项目建设资金不到位

C. C. 工程质量不合格

D. D. 项目进度滞后

解析:来源《第3201号内部审计实务指南——建设项目审计》

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【单选题】工会坚持( )原则,依法建立对工会经费收支、资产管理等全部经济活动的审计监督制度。

A. A、经费独立

B. B、经费分成

C. C、经费预算

D. D、民主理财

解析:来源《中国工会审计条例》。

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【单选题】内部审计机构履行职责时,可以行使以下职权( )

A. A、要求被审计单位按时报送发展规划、重大决策、重大措施、内部控制、风险管理、财政财务收支等有关资料

B. B、检查有关财政财务收支、经济活动、外部控制、风险管理的资料、文件,现场勘察实物,检查有关计算机系统以及电子数据、资料

C. C、对正在进行的违法违规、严重损失浪费行为及时向单位报告,经同意作出制止决定

D. D、对直接和间接负责的主管人员和其他直接责任人员,依纪依法应当给予处分、处罚或者涉嫌犯罪的,提出移送处理的建议

解析:江苏省内部审计工作规定(江苏省人民政府令第131号)

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