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【判断题】 内部审计机构应当根据工作需要,合理配备内部审计人员,不得根据内部审计工作需要向社会购买审计服务( )

答案:B

解析:来源《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)

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【单选题】内部审计人员应审查在市场调查阶段是否按“( )”的原则进行市场调查,是否取得了供货商完整的档案资料以确认供货商的信誉和履约能力,必要时是否对供货商进行现场考察。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-7ac0-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》的指导思想不包括以下哪项?( )
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【单选题】( )即根据实际产出成果评价被审计单位或者项目的目标是否实现,将产出成果与事先确定的目标和需求进行对比,确定目标实现程度的方法
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-7c9e-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应当根据( )构成条件,确定存在误差的样本。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-13c5-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】日常工作中,内部审计机构还应当与董事会或者最高管理层就下列事项进行交流:董事会或者最高管理层关注的领域;内部审计活动满足董事会或者最高管理层信息需求的程度;内部审计的过去趋势和最佳实务;内部审计与外部审计之间的协调。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-338e-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】审计意见是内部审计机构对审计发现的主要问题提出的纠 正处理意见。内部审计机构可以在组织授权处理范围内直接提 出审计意见;超出组织授权范围的,可以建议组织适当管理层或相关部门作出处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-e533-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】根据《工会预算管理办法》,各级工会预算一经批准,原则上不作调整。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-5992-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员完成必要的舞弊检查程序后,应当从( )考虑其严重程度,并出具相应的审计报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-c74f-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员在审计项目完成后,应当及时对审计工作底稿进行( ),按照审计工作底稿相关规定进行归档、保管和使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-930e-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员开展内部环境要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》和各项应用指引中有关内部环境要素的规定为依据,关注( )、发展战略、人力资源、组织文化、社会责任等,结合本组织的内部控制,对内部环境进行审查和评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-532c-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】 内部审计机构应当根据工作需要,合理配备内部审计人员,不得根据内部审计工作需要向社会购买审计服务( )

答案:B

解析:来源《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)

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相关题目
【单选题】内部审计人员应审查在市场调查阶段是否按“( )”的原则进行市场调查,是否取得了供货商完整的档案资料以确认供货商的信誉和履约能力,必要时是否对供货商进行现场考察。

A. A、精挑细选

B. B、反复权衡

C. C、货比三家

D. D、多方比较

解析:来源《第3202号内部审计实务指南——物资采购审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-7ac0-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》的指导思想不包括以下哪项?( )

A. A. 马克思列宁主义

B. B. 毛泽东思想

C. C. 邓小平理论

D. D. 江泽民理论

解析:来源《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》

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【单选题】( )即根据实际产出成果评价被审计单位或者项目的目标是否实现,将产出成果与事先确定的目标和需求进行对比,确定目标实现程度的方法

A. A、数据包络分析法

B. B、目标成果法

C. C、公众评价法

D. D、调查法

解析:来源第2202号内部审计具体准则——绩效审计

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【单选题】内部审计人员应当根据( )构成条件,确定存在误差的样本。

A. A.预先确定的误差

B. B.前一次确定的误差

C. C.本次已经确定的误差

D. D.固定的误差

解析:来源第2108号内部审计具体准则——审计抽样

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【判断题】日常工作中,内部审计机构还应当与董事会或者最高管理层就下列事项进行交流:董事会或者最高管理层关注的领域;内部审计活动满足董事会或者最高管理层信息需求的程度;内部审计的过去趋势和最佳实务;内部审计与外部审计之间的协调。( )

解析:来源:《第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系》

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【判断题】审计意见是内部审计机构对审计发现的主要问题提出的纠 正处理意见。内部审计机构可以在组织授权处理范围内直接提 出审计意见;超出组织授权范围的,可以建议组织适当管理层或相关部门作出处理。

解析:来源《第 3204 号内部审计实务指南——经济责任审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-e533-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】根据《工会预算管理办法》,各级工会预算一经批准,原则上不作调整。( )

解析:解析:《工会预算管理办法》第四十八条,各级工会预算一经批准,原则上不作调整。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-5992-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员完成必要的舞弊检查程序后,应当从( )考虑其严重程度,并出具相应的审计报告。

A. A、舞弊行为的性质和金额

B. B、舞弊行为的影响和金额

C. C、舞弊行为的性质和影响

D. D、舞弊行为的内容和影响

解析:来源 第2204号内部审计具体准则——对舞弊行为进行检查和报告

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【单选题】内部审计人员在审计项目完成后,应当及时对审计工作底稿进行( ),按照审计工作底稿相关规定进行归档、保管和使用。

A. A、复制

B. B、分类整理

C. C、销毁

D. D、随意堆放

解析:来源《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-930e-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员开展内部环境要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》和各项应用指引中有关内部环境要素的规定为依据,关注( )、发展战略、人力资源、组织文化、社会责任等,结合本组织的内部控制,对内部环境进行审查和评价。

A. A.组织架构

B. B.资金管理

C. C.治理结构

D. D.监督机制

解析:来源第2201号内部审计具体准则——内部控制审计

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