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【单选题】开展专项检查。审计机关可以采取组织自查与重点抽查相结合等方式,围绕内部审计制度建设与执行,聚焦内部审计项目的( )、( )、( )、( )等环节,组织开展对被审计单位内部审计工作情况的专项检查,并将检查情况在一定范围内进行通报,督促被审计单位及时整改,积极推动被审计单位规范内部审计行为,强化内部审计质量控制,防范内部审计风险,切实提高内部审计工作质量和水平。

A、 A、计划、实施、报告、整改

B、 B、计划、实施、验证、报告

C、 C、计划、完善、实施、报告

D、 D、计划、完善、报告、整改

答案:A

解析:审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见

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【单选题】审计工作底稿不包括下列( )要素。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-8ad0-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】在加强内部审计规范化建设中,关于完善内部审计工作制度方面,不包括以下( )机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-db6b-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应当结合( )自我评估报告,确定审计内容及重点,实施内部控制审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-5b56-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】对被审计领导干部履行经济责任过程中存在的问题,内部审计机构应当按照( )原则,根据领导干部职责分工及相关问题的历史背景、决策过程、性质、后果和领导干部实际发挥的作用等情况,界定其应当承担的直接责任或者领导责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-d767-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计机构评价外部审计工作质量可按评价准备、评价实施和评价报告三个阶段开展。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-ebf9-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计报告日期,一般以( )作为报告日期。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-426c-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】国家机关、事业单位、社会团体等单位的内部审计机构或者履行内部审计职责设机构的直接领导,应当是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-b299-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】( )是参照数理统计学原理,依托相关技术工具,对数据进行准确解读和分析的一系列技术方法的统称。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-dcc3-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员与组织内外相关机构和人员进行沟通,保持良好人际关系的目的不包括以( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-7d1c-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】( )是指领导干部在其任职期间基于其特定的职责而应当负有的除直接责任以外的管理责任和领导责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-908d-c01e-9f03cae47300.html
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单选题
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【单选题】开展专项检查。审计机关可以采取组织自查与重点抽查相结合等方式,围绕内部审计制度建设与执行,聚焦内部审计项目的( )、( )、( )、( )等环节,组织开展对被审计单位内部审计工作情况的专项检查,并将检查情况在一定范围内进行通报,督促被审计单位及时整改,积极推动被审计单位规范内部审计行为,强化内部审计质量控制,防范内部审计风险,切实提高内部审计工作质量和水平。

A、 A、计划、实施、报告、整改

B、 B、计划、实施、验证、报告

C、 C、计划、完善、实施、报告

D、 D、计划、完善、报告、整改

答案:A

解析:审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见

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相关题目
【单选题】审计工作底稿不包括下列( )要素。

A. A、索引号及页次

B. B、审计结论、意见及建议

C. C、审计单位的名称

D. D、复核人员姓名、复核日期和复核意见

解析:来源《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-8ad0-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】在加强内部审计规范化建设中,关于完善内部审计工作制度方面,不包括以下( )机制。

A. A. 审计资源分配

B. B. 审计质量控制

C. C. 审计工作报告

D. D. 内审业绩考核

解析:来源《关于进一步加强市属企业内部审计工作的意见 泰政办发〔2020〕35号》

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【单选题】内部审计人员应当结合( )自我评估报告,确定审计内容及重点,实施内部控制审计。

A. A.内部管理

B. B.内部控制

C. C.背部环境

D. D.内部审计

解析:来源第2201号内部审计具体准则——内部控制审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-5b56-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】对被审计领导干部履行经济责任过程中存在的问题,内部审计机构应当按照( )原则,根据领导干部职责分工及相关问题的历史背景、决策过程、性质、后果和领导干部实际发挥的作用等情况,界定其应当承担的直接责任或者领导责任。

A. A、系统安全

B. B、严谨性

C. C、实质重于形式

D. D、权责一致

解析:来源《第2205号内部审计具体准则》(经济责任审计)

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【判断题】内部审计机构评价外部审计工作质量可按评价准备、评价实施和评价报告三个阶段开展。( )

解析:来源:《第2307号内部审计具体准则——评价外部审计工作质量》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-ebf9-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计报告日期,一般以( )作为报告日期。

A. A.内部审计机构负责人签发日

B. B.审计组组长签发日

C. C.被审计单位负责人签发日

D. D.审计项目完成日

解析:来源《第3101号内部审计实务指南——审计报告》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-426c-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】国家机关、事业单位、社会团体等单位的内部审计机构或者履行内部审计职责设机构的直接领导,应当是( )

A. A.总经理

B. B.党组织、主要负责人

C. C.财务总监

D. D.监事会

解析:来源审计署关于内部审计工作的规定、省政府江苏省内部审计工作规定。

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【单选题】( )是参照数理统计学原理,依托相关技术工具,对数据进行准确解读和分析的一系列技术方法的统称。

A. A、描述性分析

B. B、云计算

C. C、人工智能

D. D、大数据分析方法

解析:来源《第 3204 号内部审计实务指南——经济责任审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-dcc3-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员与组织内外相关机构和人员进行沟通,保持良好人际关系的目的不包括以( )。

A. A.建立相互信任关系,促进交流沟通

B. B.树立内部审计人员的绝对权威

C. C.取得理解配合,及时获得信息,提高审计效率

D. D.保证审计意见落实,实现审计目标

解析:来源:《第2305号内部审计具体准则——人际关系》

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【单选题】( )是指领导干部在其任职期间基于其特定的职责而应当负有的除直接责任以外的管理责任和领导责任。

A. A、副管责任

B. B、领导责任

C. C、管理责任

D. D、主管责任

解析:来源《内部审计实务指南第4号--高校内部审计》

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