答案:B
解析:审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见
答案:B
解析:审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见
解析:来源《关于进一步加强市属企业内部审计工作的意见 泰政办发〔2020〕35号》
解析:来源《第2309号内部审计具体准则——内部审计业务外包管理》
解析:来源《第2309号内部审计具体准则——内部审计业务外包管理》
A. A、副管责任
B. B、领导责任
C. C、管理责任
D. D、主管责任
解析:来源《内部审计实务指南第4号--高校内部审计》
A. A、审计报告
B. B、审计计划
C. C、复核意见
D. D、审计流程
解析:来源《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》
解析:来源《第3202号内部审计实务指南——物资采购审计》
解析:来源:《第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系》
A. A.总经理
B. B.党组织、主要负责人
C. C.财务总监
D. D.监事会
解析:来源审计署关于内部审计工作的规定、省政府江苏省内部审计工作规定。
A. A、现场交流、经验研讨、经验调查
B. B、经验交流、座谈研讨、现场调研
C. C、座谈交流、现场研讨、经验调研
D. D、座谈交流、现场调研、经验分享
解析:审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见
解析:来源《内部审计具体准则——结果沟通》(审计署令第2105号)