答案:A
解析:审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见
答案:A
解析:审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见
A. A.审计档案材料应真实
B. B.审计档案材料应美观
C. C.审计档案材料应有效
D. D.审计档案材料应规范
解析:来源:《第 2308 号内部审计具体准则 —— 审计档案工作》
解析:来源第2109号内部审计具体准则——分析程序
A. A、季度审计
B. B、期前审计
C. C、期末审计
D. D、期中审计
解析:来源《内部审计实务指南第4号--高校内部审计》
A. A、提高、促进、推广
B. B、提高、推广、促进
C. C、推广、促进、提高
D. D、推广、提高、促进
解析:审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见
解析:来源第2202号内部审计具体准则——绩效审计
A. A.审计工作是否已按照审计准则和职业道德规范的规定执
B. B.审计证据是否相关、可靠和充分
C. C.被审计单位的市场份额变化
D. D.审计工作是否实现了审计目标
解析:来源《第2306号内部审计具体准则——内部审计质量控制》
A. A. 组织的风险状况
B. B. 审计资源的配置情况
C. C. 组织管理层的个人喜好
D. D. 管理需要
解析:来源《第2101号内部审计具体准则——审计计划》
A. A.2019年9月28日
B. B.2020年9月28日
C. C.2021年9月28日
A. A、部分组织
B. B、各类组织
C. C、国有企业组织
D. D、民营企业组织
解析:来源《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》
A. A、分组管理
B. B、分层管理
C. C、分级管理
D. D、越级管理
解析:来源《第2301号内部审计具体准则》(内部审计机构的管理)