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单选题
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【单选题】内部审计机构履行职责时,可以行使以下职权( )

A、 A、要求被审计单位按时报送发展规划、重大决策、重大措施、内部控制、风险管理、财政财务收支等有关资料

B、 B、检查有关财政财务收支、经济活动、外部控制、风险管理的资料、文件,现场勘察实物,检查有关计算机系统以及电子数据、资料

C、 C、对正在进行的违法违规、严重损失浪费行为及时向单位报告,经同意作出制止决定

D、 D、对直接和间接负责的主管人员和其他直接责任人员,依纪依法应当给予处分、处罚或者涉嫌犯罪的,提出移送处理的建议

答案:A

解析:江苏省内部审计工作规定(江苏省人民政府令第131号)

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【单选题】内部审计人员应当根据( )的评价,确定审计证据是否足以证实某一审计总体特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-1c17-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计机构和内部审计人员应当依据正确性、审计风险和审计成本,选择与审计对象、审计目标及审计评价标准相适应的绩效审计方法,以获取相关、可靠和充分的审计证据。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-8cb6-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内管干部对履行经济责任过程中的下列哪项行为应当承担领导责任( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-c49b-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】建设项目前期决策审计包括对项目建议书编制、可行性研究或核准备案以及报批报建等工作的审计,旨在确保前期决策的合规性、效率性和效果性。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-6c4c-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构在外部审计对本组织开展审计过程中,协调工作不包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-49be-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】采用邀请招标的,审查接受邀请的投标单位是否具有良好信誉、资质和财务状况,是否邀请至少( )个以上投标人参加。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-778c-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】除资金存放单位仅有1家开户银行,且经本单位主席办公会(党组会)集体研究决定,只在唯一开户银行办理资金存放的情况以外,应根据单位资金规模,适当将资金分开存放在不同银行,但一般不超过()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d7-2cca-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构以外或组织以外的单位查阅审计档案,必须经( )批准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-069d-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内管干部对履行经济责任过程中的下列哪项行为应当承担直接责任()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-d995-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应当对抽样风险和非抽样风险进行评估,以防止对( )作出不恰当的审计结论。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-155f-c01e-9f03cae47300.html
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单选题
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审计技能竞赛题库

【单选题】内部审计机构履行职责时,可以行使以下职权( )

A、 A、要求被审计单位按时报送发展规划、重大决策、重大措施、内部控制、风险管理、财政财务收支等有关资料

B、 B、检查有关财政财务收支、经济活动、外部控制、风险管理的资料、文件,现场勘察实物,检查有关计算机系统以及电子数据、资料

C、 C、对正在进行的违法违规、严重损失浪费行为及时向单位报告,经同意作出制止决定

D、 D、对直接和间接负责的主管人员和其他直接责任人员,依纪依法应当给予处分、处罚或者涉嫌犯罪的,提出移送处理的建议

答案:A

解析:江苏省内部审计工作规定(江苏省人民政府令第131号)

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【单选题】内部审计人员应当根据( )的评价,确定审计证据是否足以证实某一审计总体特征。

A. A.总体结果

B. B.样本规模

C. C.总体规模

D. D.抽样结果

解析:来源第2108号内部审计具体准则——审计抽样

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【判断题】内部审计机构和内部审计人员应当依据正确性、审计风险和审计成本,选择与审计对象、审计目标及审计评价标准相适应的绩效审计方法,以获取相关、可靠和充分的审计证据。( )

解析:来源第2202号内部审计具体准则——绩效审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-8cb6-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内管干部对履行经济责任过程中的下列哪项行为应当承担领导责任( )

A. A.民主决策时,在多数人同意的情况下,决定、批准、组织实施重大经济事项,由于决策不当或者决策失误造成公共资金、国有资产、国有资源损失浪费,生态环境破坏,公共利益损害等后果的。

B. B.授意、指使、强令、纵容、包庇下属人员违反有关党内法规、法律法规、政策规定的。

C. C.贯彻党和国家、地方重大政策措施、决策部署不坚决不全面不到位,造成公共资金、国有资产、国有资源损失浪费,生态环境破坏,公共利益损害等后果的。

D. D.未完成有关法律法规规章、政策措施、目标责任书等规定的内管干部作为第一责任人(负总责)事项,造成公共资金、国有资产、国有资源损失浪费,生态环境破坏,公共利益损害等后果的。

解析:来源《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》(苏审发〔2022〕1号)

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【判断题】建设项目前期决策审计包括对项目建议书编制、可行性研究或核准备案以及报批报建等工作的审计,旨在确保前期决策的合规性、效率性和效果性。( )

解析:来源《第3201号内部审计实务指南——建设项目审计》

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【单选题】内部审计机构在外部审计对本组织开展审计过程中,协调工作不包括( )。

A. A. 提供外部审计所需的内部资料

B. B. 安排内部人员全程监督外部审计,防止出错

C. C. 解答外部审计人员关于内部政策和程序的疑问

D. D. 协调外部审计人员与组织内其他部门的沟通

解析:来源:《第2303号内部审计具体准则——内部审计与外部审计的协调》

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【单选题】采用邀请招标的,审查接受邀请的投标单位是否具有良好信誉、资质和财务状况,是否邀请至少( )个以上投标人参加。

A. A、二

B. B、三

C. C、四

D. D、五

解析:来源《第3202号内部审计实务指南——物资采购审计》

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【单选题】除资金存放单位仅有1家开户银行,且经本单位主席办公会(党组会)集体研究决定,只在唯一开户银行办理资金存放的情况以外,应根据单位资金规模,适当将资金分开存放在不同银行,但一般不超过()

A. A.2家

B. B.3家

C. C.4家

解析:来源《关于进一步加强全省工会资金存放管理的实施意见》(苏工办〔2020〕71号)。

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【单选题】内部审计机构以外或组织以外的单位查阅审计档案,必须经( )批准。

A. A.内部审计人员

B. B.内部审计机构负责人或者组织的主管领导

C. C.档案管理部门负责人

D. D.组织的普通员工

解析:来源:《第 2308 号内部审计具体准则 —— 审计档案工作》

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【单选题】内管干部对履行经济责任过程中的下列哪项行为应当承担直接责任()

A. A.授意、指使、强令、纵容、包庇下属人员违反有关党内法规、法律法规、政策规定的。

B. B.违反单位内部管理规定造成公共资金、国有资产、国有资源损失浪费,生态环境破坏,公共利益损害等后果的。

C. C.参与相关决策和工作时,没有发表明确的反对意见,相关决策和工作违反有关党内法规、法律法规、政策规定,或者造成公共资金、国有资产、国有资源损失浪费,生态环境破坏,公共利益损害等后果的。

D. D.疏于监管,未及时发现和处理所管辖范围内本级或者下一级单位违反有关党内法规、法律法规、政策规定的问题,造成公共资金、国有资产、国有资源损失浪费,生态环境破坏,公共利益损害等后果的。

解析:来源《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》(苏审发〔2022〕1号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-d995-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应当对抽样风险和非抽样风险进行评估,以防止对( )作出不恰当的审计结论。

A. A.样本风险

B. B.样本总体

C. C.审计风险

D. D.审计总体

解析:来源第2108号内部审计具体准则——审计抽样

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