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【判断题】审计机关在审计中,应当有效利用内部审计力量和成果。对内部审计发现并且已经纠正的问题不再在审计报告中反映。审计机关审计时利用内部审计成果的,应当在审计报告中注明。( )

答案:A

解析:江苏省内部审计工作规定(江苏省人民政府令第131号)

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【单选题】建立健全审计发现问题整改机制,审计报告意见送达后( )日内,被审计单位对审计发现的问题和提出的意见建议,应当及时整改,形成书面整改报告,报送执行审计的经审会。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-ec5f-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】根据《关于进一步加强市属企业内部审计工作的意见》,混合所有制企业、亏损企业、重组企业、关闭停业企业应进行( )。
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【单选题】 单位应当设立内部审计机构或明确内部审计职能,合理配备专兼职内部审计人员,落实内管干部经济责任审计。内部审计力量不足的,可以( )。
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【多选题】根据《中华全国总工会第十八届经费审查委员会工作规划(2024—2028年)》要求,深化工会预算执行审计,以增强预算执行和其他财务收支的()、()和()为目标,提高对本级工会和下一级工会审计质效。
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【单选题】工会的资产在取得时应当按照( )计量。
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【单选题】内部审计机构可以在( )内实施后续审计。
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【单选题】内部审计和外部审计协调沟通方式不包括以下哪种?( )
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【单选题】按照党中央、国务院要求和相关法律法规的规定,进一步加强对内部审计工作的业务指导和监督,建立健全内部审计指导监督制度,( )问题导向,( )工作重点,( )方式方法,( )内部审计在规范管理、防范风险等方面的积极作用,推动相关部门、单位认真贯彻落实党的十九大确定的战略部署,自觉遵守国家法律法规和制度规定,扎实推进决胜全面建成小康社会各项工作任务。
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【判断题】审计阶段主要包括审计计划阶段、审计实施阶段、审计分析阶段和审计完成阶段。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-4878-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计机关要加大对备案材料的研究和分析力度,将其作为编制( )的参考依据。
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【判断题】审计机关在审计中,应当有效利用内部审计力量和成果。对内部审计发现并且已经纠正的问题不再在审计报告中反映。审计机关审计时利用内部审计成果的,应当在审计报告中注明。( )

答案:A

解析:江苏省内部审计工作规定(江苏省人民政府令第131号)

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相关题目
【单选题】建立健全审计发现问题整改机制,审计报告意见送达后( )日内,被审计单位对审计发现的问题和提出的意见建议,应当及时整改,形成书面整改报告,报送执行审计的经审会。

A. A.15

B. B.30

C. C.60

D. D.90

解析:来源《关于进一步推进新时代工会经费审查审计监督工作高质量发展的意见》(苏工办〔2023〕47号)。

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【单选题】根据《关于进一步加强市属企业内部审计工作的意见》,混合所有制企业、亏损企业、重组企业、关闭停业企业应进行( )。

A. A. 经济责任审计

B. B. 财务绩效管理审计

C. C. 重要子企业跟踪审计

D. D. 重大事项专项审计

解析:来源《关于进一步加强市属企业内部审计工作的意见 泰政办发〔2020〕35号》

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【单选题】 单位应当设立内部审计机构或明确内部审计职能,合理配备专兼职内部审计人员,落实内管干部经济责任审计。内部审计力量不足的,可以( )。

A. A. 不进行审计

B. B. 按照有关规定购买社会审计服务,对所购买的社会审计服务加强质量监督,并对采用的审计结果负责

C. C. 要求上级单位协助审计

D. D. 延长审计时间

解析:来源《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》

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【多选题】根据《中华全国总工会第十八届经费审查委员会工作规划(2024—2028年)》要求,深化工会预算执行审计,以增强预算执行和其他财务收支的()、()和()为目标,提高对本级工会和下一级工会审计质效。

A. A.真实性

B. B.合法性

C. C.效益性

D. D.有效性

解析:来源《中华全国总工会第十八届经费审查委员会工作规划(2024—2028年)》

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【单选题】工会的资产在取得时应当按照( )计量。

A. A.计划成本

B. B.实际成本

C. C.预估成本

D. D.评估成本

解析:来源《工会会计制度》。

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【单选题】内部审计机构可以在( )内实施后续审计。

A. A.任意期限

B. B.在规定期限内,或者与被审计单位约定的期限内

C. C.必须在审计报告出具后的一个月内

D. D.必须在发现问题后的一周内

解析:来源《审计具体准则——后续审计》(审计署令第2107号)

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【单选题】内部审计和外部审计协调沟通方式不包括以下哪种?( )

A. A.定期会议

B. B.仅通过书面文件交流

C. C.不定期会面

D. D.其他沟通方式

解析:来源:《第2303号内部审计具体准则——内部审计与外部审计的协调》

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【单选题】按照党中央、国务院要求和相关法律法规的规定,进一步加强对内部审计工作的业务指导和监督,建立健全内部审计指导监督制度,( )问题导向,( )工作重点,( )方式方法,( )内部审计在规范管理、防范风险等方面的积极作用,推动相关部门、单位认真贯彻落实党的十九大确定的战略部署,自觉遵守国家法律法规和制度规定,扎实推进决胜全面建成小康社会各项工作任务。

A. A、突出、坚持、强化、创新

B. B、坚持、突出、强化、创新

C. C、坚持、突出、创新、强化

D. D、强化、坚持、突出、坚持

解析:审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见

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【判断题】审计阶段主要包括审计计划阶段、审计实施阶段、审计分析阶段和审计完成阶段。

解析:来源第2109号内部审计具体准则——分析程序

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【单选题】审计机关要加大对备案材料的研究和分析力度,将其作为编制( )的参考依据。

A. A、季度审计项目计划

B. B、月度审计项目计划

C. C、半年度审计项目计划

D. D、年度审计项目计划

解析:审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见

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