APP下载
首页
>
财会金融
>
审计技能竞赛题库
搜索
审计技能竞赛题库
题目内容
(
判断题
)
【判断题】审计机关可以采取以审代训的方式,组织单位内部审计人员参与国家审计工作,加强对内部审计人员的业务指导和培训,有关单位应当给予支持。( )

答案:A

解析:江苏省内部审计工作规定(江苏省人民政府令第131号)

审计技能竞赛题库
【单选题】单位应当建立健全审计发现问题整改机制,明确被审计单位主要负责人为整改( )。对审计发现的问题和提出的建议,被审计单位应当及时整改,并将整改结果书面告知内部审计机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-211f-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【单选题】《江苏省工会审计整改约谈办法(试行)》所称约谈的对象为被审计单位( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-f989-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【判断题】内部审计机构提交工作报告时,还应当对年度审计计划、财务预算和人力资源计划执行中出现的重大偏差及原因做出说明,并提出改进措施。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-3550-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【单选题】内部审计与外部审计应当在具体审计( )上相互沟通,达成共识,以促进双方的合作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-432e-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【单选题】党的十八大以来,党中央、国务院高度重视审计工作,要求对( )和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,建立健全与审计全覆盖相适应的工作机制,统筹整合审计资源,加强内部审计工作,充分发挥内部审计作用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-37db-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【单选题】内部审计人员在实施内部审计业务时,不应有下列( )行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-1ad1-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【判断题】内部审计人员不需要根据后续审计的实施过程和结果编制后续审计报告。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-0867-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【判断题】审计档案材料只需要真实完整,无需考虑其规范性。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-094f-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【单选题】内部审计人员处理人际关系时,以下( )不是主要的沟通方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-9040-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【单选题】建立健全内部审计资料备案及成果运用机制。审计机关要重视内部审计成果运用,审计中涉及国家机关、事业单位和国有企业( )以下单位时,可以在评估被审计单位内部审计工作质量的基础上,积极有效利用内部审计成果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-439e-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
审计技能竞赛题库
题目内容
(
判断题
)
手机预览
审计技能竞赛题库

【判断题】审计机关可以采取以审代训的方式,组织单位内部审计人员参与国家审计工作,加强对内部审计人员的业务指导和培训,有关单位应当给予支持。( )

答案:A

解析:江苏省内部审计工作规定(江苏省人民政府令第131号)

分享
审计技能竞赛题库
相关题目
【单选题】单位应当建立健全审计发现问题整改机制,明确被审计单位主要负责人为整改( )。对审计发现的问题和提出的建议,被审计单位应当及时整改,并将整改结果书面告知内部审计机构。

A. A、第一责任人

B. B、第二责任人

C. C、专项负责人

D. D、区域负责人

解析:来源《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-211f-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【单选题】《江苏省工会审计整改约谈办法(试行)》所称约谈的对象为被审计单位( )。

A. A.法定代表人

B. B.主要负责人

C. C.有关审计整改直接责任人

D. D.工会财务资产管理部门负责人

解析:来源《四联清单、整改约谈试行办法》(苏工审〔2023〕57号)。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-f989-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【判断题】内部审计机构提交工作报告时,还应当对年度审计计划、财务预算和人力资源计划执行中出现的重大偏差及原因做出说明,并提出改进措施。( )

解析:来源:《第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-3550-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【单选题】内部审计与外部审计应当在具体审计( )上相互沟通,达成共识,以促进双方的合作。

A. A.程序和方法

B. B.内容和方法

C. C.程序和理论

D. D.理论和方法

解析:来源:《第2303号内部审计具体准则——内部审计与外部审计的协调》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-432e-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【单选题】党的十八大以来,党中央、国务院高度重视审计工作,要求对( )和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,建立健全与审计全覆盖相适应的工作机制,统筹整合审计资源,加强内部审计工作,充分发挥内部审计作用。

A. A、公共资源、国有资产、国有资源

B. B、公共资金、国有资产、国有资源

C. C、公共资金、国有资本、国有资源

D. D、公共资金、国有资本、国企资产

解析:审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-37db-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【单选题】内部审计人员在实施内部审计业务时,不应有下列( )行为。

A. A.进行客观公正的审计判断

B. B.屈从于外部压力,违反原则

C. C.按照规定使用获取的信息

D. D.保持诚信正直

解析:来源《第1201号——内部审计人员职业道德规范》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-1ad1-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【判断题】内部审计人员不需要根据后续审计的实施过程和结果编制后续审计报告。( )

解析:来源《审计具体准则——后续审计》(审计署令第2107号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-0867-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【判断题】审计档案材料只需要真实完整,无需考虑其规范性。( )

解析:来源:《第 2308 号内部审计具体准则 —— 审计档案工作》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-094f-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【单选题】内部审计人员处理人际关系时,以下( )不是主要的沟通方式。

A. A. 口头沟通

B. B. 肢体沟通

C. C. 书面沟通

D. D. 无以上选项

解析:来源:《第2305号内部审计具体准则——人际关系》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-9040-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【单选题】建立健全内部审计资料备案及成果运用机制。审计机关要重视内部审计成果运用,审计中涉及国家机关、事业单位和国有企业( )以下单位时,可以在评估被审计单位内部审计工作质量的基础上,积极有效利用内部审计成果。

A. A、四级

B. B、三级

C. C、二级

D. D、一级

解析:审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-439e-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载