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【单选题】经济责任审计可以在内管干部任职期间进行,也可以在内管干部离任后进行,以( )为主。

A、 A. 任职期间审计

B、 B. 离任后审计

C、 C. 两者并重

D、 D. 根据情况而定

答案:A

解析:来源《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》

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【单选题】审计组提出的审计报告在按照规定程序复核后,应当以( )的名义征求被审计领导干部及其所在单位的意见。也可以经内部审计机构授权,以审计组的名义征求意见。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-d2b9-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】对企业预算编制和执行情况进行审查,重点关注( ),在企业逐步推行全面预算管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-cf63-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员可以运用下列方法选取样本( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-1217-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构的管理,是指内部审计机构对内部审计人员和内部审计活动实施的计划、组织、领导、( )和( )工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-0a07-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计人员应当关注组织的信息安全管理制度,物理访问及针对网络、操作系统、数据库、应用系统的身份认证和逻辑访问管理机制,系统设置的职责分离控制等。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-0487-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】本准则所称信息系统审计,是指内部审计机构和内部审计人员对组织的信息系统及其相关的信息技术内部控制和流程所进行的审查与评价活动。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-a70b-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计机构不需要与被审计单位、组织适当管理层进行认真、充分的沟通。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-bce5-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计质量控制分为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-9d89-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计人员获取的审计证据应当具备相关性、可靠性和充分性。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-80b2-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】所有建设项目在报批报建时所需办理的行政许可和审批事项在全国范围内都是完全统一的,不存在任何地方差异。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-6a80-c01e-9f03cae47300.html
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单选题
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【单选题】经济责任审计可以在内管干部任职期间进行,也可以在内管干部离任后进行,以( )为主。

A、 A. 任职期间审计

B、 B. 离任后审计

C、 C. 两者并重

D、 D. 根据情况而定

答案:A

解析:来源《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》

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【单选题】审计组提出的审计报告在按照规定程序复核后,应当以( )的名义征求被审计领导干部及其所在单位的意见。也可以经内部审计机构授权,以审计组的名义征求意见。

A. A、内部监察部门

B. B、政府审计机关

C. C、内部审计机构

D. D、外部审计机构

解析:来源《第 3204 号内部审计实务指南——经济责任审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-d2b9-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】对企业预算编制和执行情况进行审查,重点关注( ),在企业逐步推行全面预算管理。

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B. B. 企业经营收入预算、资金融资预算、工资总额预算的执行情况

C. C. 企业经营收入预算、管理费用预算、工资总额预算的执行情况

D. D. 企业经营收入预算、管理费用预算、资金融资预算、工资总额预算的执行情况

解析:来源《关于进一步加强市属企业内部审计工作的意见 泰政办发〔2020〕35号》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-cf63-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员可以运用下列方法选取样本( )。

A. A.简单随机抽样

B. B.判断抽样

C. C.分层选样法

D. D.方便抽样

解析:来源第2108号内部审计具体准则——审计抽样

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【单选题】内部审计机构的管理,是指内部审计机构对内部审计人员和内部审计活动实施的计划、组织、领导、( )和( )工作。

A. A、创新、协调

B. B、控制、方案

C. C、控制、协调

D. D、创新、方案

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【判断题】内部审计人员应当关注组织的信息安全管理制度,物理访问及针对网络、操作系统、数据库、应用系统的身份认证和逻辑访问管理机制,系统设置的职责分离控制等。( )

解析:来源第3205号内部审计实务指南-信息系统审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-0487-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】本准则所称信息系统审计,是指内部审计机构和内部审计人员对组织的信息系统及其相关的信息技术内部控制和流程所进行的审查与评价活动。( )

解析:来源 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-a70b-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计机构不需要与被审计单位、组织适当管理层进行认真、充分的沟通。

解析:来源《内部审计具体准则——结果沟通》(审计署令第2105号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-bce5-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计质量控制分为( )。

A. A.内部审计机构质量控制和内部审计人员质量控制

B. B.内部审计机构质量控制和内部审计项目质量控制

C. C.内部审计过程质量控制和内部审计结果质量控制

D. D.内部审计计划质量控制和内部审计执行质量控制

解析:来源《第2306号内部审计具体准则——内部审计质量控制》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-9d89-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计人员获取的审计证据应当具备相关性、可靠性和充分性。( )

解析:来源《第2103号内部审计具体准则——审计证据》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-80b2-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】所有建设项目在报批报建时所需办理的行政许可和审批事项在全国范围内都是完全统一的,不存在任何地方差异。( )

解析:来源《第3201号内部审计实务指南——建设项目审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-6a80-c01e-9f03cae47300.html
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