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【单选题】内部审计机构对审计组提交的审计报告进行审核,按规定程序审定后,正式出具经济责任审计报告;也可根据需要,精简提炼形成( )报告。

A、 A. 经济责任审计结果报告

B、 B. 经济责任审计详细报告

C、 C. 经济责任审计初步报告

D、 D. 经济责任审计补充报告

答案:A

解析:来源《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》

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【单选题】审计报告收件人不可以是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-389e-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】财务监督发现的违规行为,情节较轻的,责令限期改正, 或建议有关部门进行组织处理;涉嫌违纪违法的,移交纪检监察机关处理; 涉嫌犯罪的,移送司法机关查处。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-a1eb-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】以下( )或人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,也应当遵守本准则。
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【单选题】根据《第 2308 号内部审计具体准则 —— 审计档案工作》,审计档案是指( )在审计项目实施过程中形成的、具有保存价值的历史记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-f08b-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】《第2103号内部审计具体准则——审计证据》适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。其他组织或者人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,不必遵守本准则。( )
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【单选题】( )主要针对其他审计程序已识别的或内外部检查已披露的风险事项进行的延伸审计和核查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-d9e9-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】被审计对象对内部审计报告有异议的,可以自收到审计报告60日内向内部审计机构所在单位或者审计、财政等有权机关提出申诉,单位或者审计、财政等有权机关应当自收到申诉90日内回复处理意见。( )
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【单选题】内部审计人员应当在审计项目完成后,及时( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-f1eb-c01e-9f03cae47300.html
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【多选题】审计有() 等审计组织方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-8ffd-c01e-9f03cae47300.html
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【多选题】( )是工会经审组织开展审查审计工作的基本原则。
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审计技能竞赛题库

【单选题】内部审计机构对审计组提交的审计报告进行审核,按规定程序审定后,正式出具经济责任审计报告;也可根据需要,精简提炼形成( )报告。

A、 A. 经济责任审计结果报告

B、 B. 经济责任审计详细报告

C、 C. 经济责任审计初步报告

D、 D. 经济责任审计补充报告

答案:A

解析:来源《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》

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相关题目
【单选题】审计报告收件人不可以是( )。

A. A.组织的权力机构或主要负责人

B. B.被审计单位

C. C.委托审计的单位(部门)

D. D.无关的第三方

解析:来源《第3101号内部审计实务指南——审计报告》

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【判断题】财务监督发现的违规行为,情节较轻的,责令限期改正, 或建议有关部门进行组织处理;涉嫌违纪违法的,移交纪检监察机关处理; 涉嫌犯罪的,移送司法机关查处。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-a1eb-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】以下( )或人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,也应当遵守本准则。

A. A、所有组织和人员

B. B、其他组织或者人员

C. C、政府组织和人员

D. D、金融机构组织和人员

解析:来源《内部审计具体准则——结果沟通》(审计署令第2105号)

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【单选题】根据《第 2308 号内部审计具体准则 —— 审计档案工作》,审计档案是指( )在审计项目实施过程中形成的、具有保存价值的历史记录。

A. A.内部审计机构和内部审计人员

B. B.外部审计机构和外部审计人员

C. C.内部审计机构和外部审计人员

D. D.外部审计机构和内部审计人员

解析:来源:《第 2308 号内部审计具体准则 —— 审计档案工作》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-f08b-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】《第2103号内部审计具体准则——审计证据》适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。其他组织或者人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,不必遵守本准则。( )

解析:来源《第2103号内部审计具体准则——审计证据》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-784c-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】( )主要针对其他审计程序已识别的或内外部检查已披露的风险事项进行的延伸审计和核查。

A. A、定向核查

B. B、随机检查

C. C、抽样核查

D. D、重点审计

解析:来源《第 3204 号内部审计实务指南——经济责任审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-d9e9-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】被审计对象对内部审计报告有异议的,可以自收到审计报告60日内向内部审计机构所在单位或者审计、财政等有权机关提出申诉,单位或者审计、财政等有权机关应当自收到申诉90日内回复处理意见。( )

解析:江苏省内部审计工作规定(江苏省人民政府令第131号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-79e0-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应当在审计项目完成后,及时( )。

A. A. 出具审计报告

B. B. 收集整理相关信息和资料,做好归档工作

C. C. 与被审计单位沟通审计结果

D. D. 向领导汇报审计情况

解析:来源《第1101号——内部审计基本准则》

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【多选题】审计有() 等审计组织方式。

A. A.同级审

B. B.上审下

C. C.交叉审

D. D.上代下

解析:来源《中华全国总工会第十八届经费审查委员会工作规划(2024—2028年)》

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【多选题】( )是工会经审组织开展审查审计工作的基本原则。

A. A.依法

B. B.合情

C. C.依规

D. D.合理

解析:来源2024年6月全总经审会理论文章。

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