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【单选题】对同一单位党政内管干部的经济责任审计,可以( )。

A、 A. 分别实施,分别认定责任

B、 B. 同步组织实施,分别认定责任

C、 C. 同步组织实施,统一认定责任

D、 D. 分别实施,统一认定责任

答案:B

解析:来源《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》

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【单选题】预算编制是否遵循“( )”的原则,收入预算是否贯彻积极稳妥的原则,支出预算是否贯彻统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-99c5-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员在审查和评价业务活动、内部控制和风险管理时,可以从( )方面对舞弊发生的可能性进行评估:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-b287-c01e-9f03cae47300.html
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【多选题】审计有() 等审计组织方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-8ffd-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员处理人际关系时,以下( )不是主要的沟通方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-9040-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】根据实际情况和需要,绩效审计只可以同时对组织经营管理活动的经济性、效率性和效果性进行审查和评价。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-898c-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】会费收入是指工会会员依照全国总工会规定按本人工资收入的()向所在基层工会缴纳的会费。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d7-13a2-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构负责人应当积极寻求( )或者最高管理层对内部审计工作的理解与支持。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-2a9c-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】信息系统审计不可以作为独立审计项目组织实施。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-05e5-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应当( ),公正、不偏不倚地作出审计职业判断。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-0e65-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计人员应当制定控制自我评估计划,召集组织相关管理人员对外部控制进行自我评估,并做好组织、协调与记录工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-c607-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】对同一单位党政内管干部的经济责任审计,可以( )。

A、 A. 分别实施,分别认定责任

B、 B. 同步组织实施,分别认定责任

C、 C. 同步组织实施,统一认定责任

D、 D. 分别实施,统一认定责任

答案:B

解析:来源《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》

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相关题目
【单选题】预算编制是否遵循“( )”的原则,收入预算是否贯彻积极稳妥的原则,支出预算是否贯彻统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则。

A. A、量力而行,精打细算

B. B、量入为出,收支平衡

C. C、量入为出,克勤克俭

D. D、量力而行,收支相抵

解析:来源《内部审计实务指南第4号--高校内部审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-99c5-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员在审查和评价业务活动、内部控制和风险管理时,可以从( )方面对舞弊发生的可能性进行评估:

A. A、组织目标的可行性

B. B、控制意识和态度的有效性

C. C、员工行为规范的强制性

D. D、信息系统运行的协调性

解析:来源 第2204号内部审计具体准则——对舞弊行为进行检查和报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-b287-c01e-9f03cae47300.html
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【多选题】审计有() 等审计组织方式。

A. A.同级审

B. B.上审下

C. C.交叉审

D. D.上代下

解析:来源《中华全国总工会第十八届经费审查委员会工作规划(2024—2028年)》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-8ffd-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员处理人际关系时,以下( )不是主要的沟通方式。

A. A. 口头沟通

B. B. 肢体沟通

C. C. 书面沟通

D. D. 无以上选项

解析:来源:《第2305号内部审计具体准则——人际关系》

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【判断题】根据实际情况和需要,绩效审计只可以同时对组织经营管理活动的经济性、效率性和效果性进行审查和评价。( )

解析:来源第2202号内部审计具体准则——绩效审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-898c-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】会费收入是指工会会员依照全国总工会规定按本人工资收入的()向所在基层工会缴纳的会费。

A. A:2%

B. B:2‰

C. C:5‰

D. D:5%

解析:来源苏工发〔2018〕13号文件。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d7-13a2-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构负责人应当积极寻求( )或者最高管理层对内部审计工作的理解与支持。

A. A、监事会

B. B、股东

C. C、董事会

D. D、股东大会

解析:来源:《第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-2a9c-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】信息系统审计不可以作为独立审计项目组织实施。( )

解析:来源第3205号内部审计实务指南-信息系统审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-05e5-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应当( ),公正、不偏不倚地作出审计职业判断。

A. A.公正性原则

B. B.客观性原则

C. C.自主性原则

D. D.诚信原则

解析:来源《第1201号——内部审计人员职业道德规范》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-0e65-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计人员应当制定控制自我评估计划,召集组织相关管理人员对外部控制进行自我评估,并做好组织、协调与记录工作。

解析:来源《内部审计实务指南第4号--高校内部审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-c607-c01e-9f03cae47300.html
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