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【单选题】大型国有企业和地方金融机构应当设置( )

A、 A.总会计师

B、 B.总审计师

C、 C.财务总监

D、 D.审计专员

答案:B

解析:来源泰州市政府办公室关于印发《进一步加强全市内部审计工作实施方案》的通知

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【单选题】内部审计机构应当建立健全( )制度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-cbdb-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部控制审计只适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部控制审计活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-68c6-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构在外部审计对本组织开展审计过程中,协调工作不包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-49be-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当推动经济责任审计结果的充分运用,推进单位健全经济责任审计( )、( )、( )等制度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-e491-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员进行信息系统审计时,应当识别组织所面临的与信息技术相关的内、外部风险,并采用适当的风险评估技术与方法,分析和评价其发生的可能性及影响程度,为确定( )提供依据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-9b84-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】编制年度审计计划应当结合内部审计中长期规划,在对组织风险进行评估的基础上,根据组织的( )、( )和( ),确定具体审计项目及时间安排。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-3846-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计结论是根据已查明的事实,对被审计单位( )的适当性和有效性作出的评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-3db2-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】审计工作底稿的复核工作应当由比审计工作底稿编制人员职位更高或者经验更为丰富的人员承担。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-a308-c01e-9f03cae47300.html
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【多选题】( )是工会经审工作历经变革而蓬勃发展的不竭动力。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-addf-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应当根据( ),采用适当的方法,推断审计总体误差。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-1aaf-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】大型国有企业和地方金融机构应当设置( )

A、 A.总会计师

B、 B.总审计师

C、 C.财务总监

D、 D.审计专员

答案:B

解析:来源泰州市政府办公室关于印发《进一步加强全市内部审计工作实施方案》的通知

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相关题目
【单选题】内部审计机构应当建立健全( )制度。

A. A.审计报告分级复核制度

B. B.审计人员激励制度

C. C.审计证据随机抽取制度

D. D.审计项目随机分配制度

解析:来源《审计具体准则——审计报告》(审计署令第2106号)

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【判断题】内部控制审计只适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部控制审计活动。

解析:来源第2201号内部审计具体准则——内部控制审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-68c6-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构在外部审计对本组织开展审计过程中,协调工作不包括( )。

A. A. 提供外部审计所需的内部资料

B. B. 安排内部人员全程监督外部审计,防止出错

C. C. 解答外部审计人员关于内部政策和程序的疑问

D. D. 协调外部审计人员与组织内其他部门的沟通

解析:来源:《第2303号内部审计具体准则——内部审计与外部审计的协调》

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【单选题】内部审计机构应当推动经济责任审计结果的充分运用,推进单位健全经济责任审计( )、( )、( )等制度。

A. A、整改落实、情况通报、责任共担

B. B、责任追究、权责一致、情况通报

C. C、整改落实、责任追究、情况通报

D. D、责任追究、权责共担、权责一致

解析:来源《第2205号内部审计具体准则》(经济责任审计)

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【单选题】内部审计人员进行信息系统审计时,应当识别组织所面临的与信息技术相关的内、外部风险,并采用适当的风险评估技术与方法,分析和评价其发生的可能性及影响程度,为确定( )提供依据。

A. A、审计流程、范围和方法

B. B、审计目标、范围和方法

C. C、审计目标、规模和方法

D. D、审计目标、范围和程序

解析:来源 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计

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【单选题】编制年度审计计划应当结合内部审计中长期规划,在对组织风险进行评估的基础上,根据组织的( )、( )和( ),确定具体审计项目及时间安排。

A. A. 组织的风险状况、管理需要和财务资源的配置情况

B. B. 财务的风险状况、管理需要和审计资源的配置情况

C. C. 组织的风险状况、管理需要和审计资源的配置情况

D. D. 组织的风险状况、营销需要和财务资源的配置情况

解析:来源《第2101号内部审计具体准则——审计计划》

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【单选题】审计结论是根据已查明的事实,对被审计单位( )的适当性和有效性作出的评价。

A. A.业务活动、内部控制和风险管理

B. B.财务报表

C. C.经营策略

D. D.人员管理

解析:来源《第3101号内部审计实务指南——审计报告》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-3db2-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】审计工作底稿的复核工作应当由比审计工作底稿编制人员职位更高或者经验更为丰富的人员承担。( )

解析:来源《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-a308-c01e-9f03cae47300.html
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【多选题】( )是工会经审工作历经变革而蓬勃发展的不竭动力。

A. A.依法

B. B.守正

C. C.依规

D. D.创新

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-addf-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应当根据( ),采用适当的方法,推断审计总体误差。

A. A.样本误差

B. B.样本方差

C. C.样本标准差

D. D.样本平均值

解析:来源第2108号内部审计具体准则——审计抽样

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-1aaf-c01e-9f03cae47300.html
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