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【判断题】机关部门和事业单位中,只有管理和使用资金数额较大以及所属单位较多的单位才需要在2021年6月底前设立内部审计机构。( )

答案:B

解析:来源泰州市政府办公室关于印发《进一步加强全市内部审计工作实施方案》的通知

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【判断题】工会审计人员在办理审计事项中,应当恪守国家审计准则规定的严格依法、正直坦诚、客观公正、勤勉尽责、保守秘密等基本审计职业道德和审计纪律。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-27a6-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计人员应当关注串通舞弊、滥用职权、环境变化和成本效益等内部控制的局限性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-6bb4-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】各级工会经审会对所有管理使用工会资金、资产、资源的地方工会及其部门、直属 单位和所属社团、产业工会、基层工会审查审计,做到无遗漏、无例外。对各级没有资金、资产、资源管理权限的工会组织,一般没有监督职责。( )
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【单选题】内部审计与外部审计的协调工作对于企业审计工作的高效开展至关重要。以下关于两者协调工作的说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-4b9e-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】在确定内管干部经济责任审计计划时应当突出监督重点,对资金(资产、资源)量大、下属单位多的重点单位,以及掌握重要经济决策权、执行权和管理权等关键岗位的内管干部履行经济责任情况,任期内至少审计( )次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-c29d-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】为了规范审计证据的获取及处理,保证审计证据的( ),根据《内部审计基本准则》,制定本准则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-6244-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当与董事会或者最高管理层保持有效的沟通,除向董事会或者最高管理层提交审计报告之外,还应当( )提交工作报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-1c77-c01e-9f03cae47300.html
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【多选题】审计有() 等审计组织方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-8ffd-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构负责人应当积极寻求( )或者最高管理层对内部审计工作的理解与支持。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-2a9c-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计概况不包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-3a7e-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】机关部门和事业单位中,只有管理和使用资金数额较大以及所属单位较多的单位才需要在2021年6月底前设立内部审计机构。( )

答案:B

解析:来源泰州市政府办公室关于印发《进一步加强全市内部审计工作实施方案》的通知

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相关题目
【判断题】工会审计人员在办理审计事项中,应当恪守国家审计准则规定的严格依法、正直坦诚、客观公正、勤勉尽责、保守秘密等基本审计职业道德和审计纪律。( )

解析:来源《中国工会审计条例》。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-27a6-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计人员应当关注串通舞弊、滥用职权、环境变化和成本效益等内部控制的局限性。

解析:来源第2201号内部审计具体准则——内部控制审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-6bb4-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】各级工会经审会对所有管理使用工会资金、资产、资源的地方工会及其部门、直属 单位和所属社团、产业工会、基层工会审查审计,做到无遗漏、无例外。对各级没有资金、资产、资源管理权限的工会组织,一般没有监督职责。( )

解析:解析:对各级没有资金、资产、资源管 理权限的工会组织,通过专项审计调查行使监督职责,做到无盲区、无死角。来源《关于进一步推进新时代工会经费审查审计监督工作高质量发展的意见》(苏工办〔2023〕47号)。

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【单选题】内部审计与外部审计的协调工作对于企业审计工作的高效开展至关重要。以下关于两者协调工作的说法正确的是( )。

A. A.内部审计和外部审计不需要在审计程序和方法上沟通,因为双方的审计重点完全不同

B. B.内部审计与外部审计在任何情况下都不能互相交流审计工作底稿,以避免信息泄露

C. C.在编制年度审计计划时,内部审计和外部审计应各自独立进行,无需考虑对方工作范围,以免相互干扰

D. D.内部审计机构应当在外部审计对本组织开展审计时做好协调工作,如提供必要的内部资料、协助沟通等,以促进外部审计顺利开展

解析:来源:《第2303号内部审计具体准则——内部审计与外部审计的协调》

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【单选题】在确定内管干部经济责任审计计划时应当突出监督重点,对资金(资产、资源)量大、下属单位多的重点单位,以及掌握重要经济决策权、执行权和管理权等关键岗位的内管干部履行经济责任情况,任期内至少审计( )次。

A. A.一

B. B.二

C. C.三

D. D.四

解析:来源《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》(苏审发〔2022〕1号)

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【单选题】为了规范审计证据的获取及处理,保证审计证据的( ),根据《内部审计基本准则》,制定本准则。

A. A、相关性、多样性和充分性

B. B、稳定性、可靠性和充分性

C. C、相关性、可靠性和简单性

D. D、相关性、可靠性和充分性

解析:来源《第2103号内部审计具体准则——审计证据》

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【单选题】内部审计机构应当与董事会或者最高管理层保持有效的沟通,除向董事会或者最高管理层提交审计报告之外,还应当( )提交工作报告。

A. A、每年至少一次

B. B、每年至少四次

C. C、每月至少一次

D. D、每年至多四次

解析:来源:《第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系》

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【多选题】审计有() 等审计组织方式。

A. A.同级审

B. B.上审下

C. C.交叉审

D. D.上代下

解析:来源《中华全国总工会第十八届经费审查委员会工作规划(2024—2028年)》

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【单选题】内部审计机构负责人应当积极寻求( )或者最高管理层对内部审计工作的理解与支持。

A. A、监事会

B. B、股东

C. C、董事会

D. D、股东大会

解析:来源:《第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系》

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【单选题】审计概况不包括( )

A. A.立项依据

B. B.背景介绍

C. C.整改情况

D. D.审计人员组成

解析:来源《第3101号内部审计实务指南——审计报告》

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