A、 A. 日常监督
B、 B. 审计项目监督
C、 C. 专项检查
D、 D. 内部审计监督
答案:D
解析:来源《关于进一步加强市属企业内部审计工作的意见 泰政办发〔2020〕35号》
A、 A. 日常监督
B、 B. 审计项目监督
C、 C. 专项检查
D、 D. 内部审计监督
答案:D
解析:来源《关于进一步加强市属企业内部审计工作的意见 泰政办发〔2020〕35号》
解析:来源 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计
A. A.审计档案材料应真实
B. B.审计档案材料应美观
C. C.审计档案材料应有效
D. D.审计档案材料应规范
解析:来源:《第 2308 号内部审计具体准则 —— 审计档案工作》
A. A、索引号及页次
B. B、审计结论、意见及建议
C. C、审计单位的名称
D. D、复核人员姓名、复核日期和复核意见
解析:来源《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》
解析:来源《专业预审试行办法》(苏工审〔2023〕56号)。
A. A.预算管理
B. B.收支管理
C. C.资产管理
D. D.合同管理
解析:来源《中华全国总工会第十八届经费审查委员会工作规划(2024—2028年)》
A. A.组织架构
B. B.资金管理
C. C.治理结构
D. D.监督机制
解析:来源第2201号内部审计具体准则——内部控制审计
A. A、美观
B. B、质量
C. C、水平
D. D、数量
解析:来源《内部审计实务指南第4号--高校内部审计》
解析:来源 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计
A. A、公共资源、国有资产、国有资源
B. B、公共资金、国有资产、国有资源
C. C、公共资金、国有资本、国有资源
D. D、公共资金、国有资本、国企资产
解析:审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见
A. A.5个
B. B.6个
C. C.7个
D. D.8个
解析:来源《审计具体准则——审计报告》(审计署令第2106号)