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【单选题】内部审计机构应当建立( ),多层级组织的内部审计机构可以实行集中管理或者分级管理。

A、 A. 合理、有效的组织结构

B、 B. 严格的审计质量控制制度

C、 C. 完善的内部审计工作手册

D、 D. 科学的激励约束机制

答案:A

解析:来源《第1101号——内部审计基本准则》

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【单选题】绩效审计不会审查和评价:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-77b2-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】工会财产的处理,一般应先记入“待处理财产损溢”科目,按规定报经批准 后及时进行账务处理。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-431c-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】当信息系统审计作为综合性内部审计项目的一部分时,信息系统审计人员应当及时与其他相关内部审计人员沟通信息系统审计中的发现,并考虑依据审计结果调整其他相关审计的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-94cc-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】单位根据需要可以设立( )来指导、监督和评估内部审计工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-ae92-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应审查在市场调查阶段是否按“( )”的原则进行市场调查,是否取得了供货商完整的档案资料以确认供货商的信誉和履约能力,必要时是否对供货商进行现场考察。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-7ac0-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计机关应当加强对内部审计工作的指导和监督,明确负责内部审计指导监督工作的职能机构和专职人员,履行下列职责( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-70d0-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】管理和使用政府性资金、社会公共资金数额较大或者所属单位较多的( )、( )、( )等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-60e0-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】( )应当定期对内外部审计的协调工作进行评估,并根据评估结果及时调整、改进内外部审计协调工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-4ef0-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】各级工会的( )应当对本级工会的会计工作以及会计资料的真实性、完整性负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-3c32-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当按照规定,向被审计领导干部及其所在单位送达审计通知书(文书模板参见附录一),并抄送同级纪检监察和( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-ceef-c01e-9f03cae47300.html
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审计技能竞赛题库

【单选题】内部审计机构应当建立( ),多层级组织的内部审计机构可以实行集中管理或者分级管理。

A、 A. 合理、有效的组织结构

B、 B. 严格的审计质量控制制度

C、 C. 完善的内部审计工作手册

D、 D. 科学的激励约束机制

答案:A

解析:来源《第1101号——内部审计基本准则》

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相关题目
【单选题】绩效审计不会审查和评价:( )

A. A、研发、财务、采购、生产、销售等主要业务活动的效率

B. B、计划、决策、指挥、控制及协调等主要管理活动的效率

C. C、经营管理活动预期的经济效益和社会效益等的实现情况

D. D、组织为评价、报告和监督特定业务或者项目的经济性、效率性和合理性所建立的内部控制及风险管理体系的健全性及其运行的有效性

解析:来源第2202号内部审计具体准则——绩效审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-77b2-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】工会财产的处理,一般应先记入“待处理财产损溢”科目,按规定报经批准 后及时进行账务处理。( )

解析:来源《工会会计制度》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-431c-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】当信息系统审计作为综合性内部审计项目的一部分时,信息系统审计人员应当及时与其他相关内部审计人员沟通信息系统审计中的发现,并考虑依据审计结果调整其他相关审计的( )。

A. A、范围、时间及性质

B. B、范围、质量及性质

C. C、深度、时间及规模

D. D、规模、时间及广度

解析:来源 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-94cc-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】单位根据需要可以设立( )来指导、监督和评估内部审计工作。

A. A.审计委员会或者审计工作领导小组

B. B.财务委员会

C. C.监督小组

D. D.管理委员会

解析:来源泰州市政府办公室关于印发《进一步加强全市内部审计工作实施方案》的通知

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【单选题】内部审计人员应审查在市场调查阶段是否按“( )”的原则进行市场调查,是否取得了供货商完整的档案资料以确认供货商的信誉和履约能力,必要时是否对供货商进行现场考察。

A. A、精挑细选

B. B、反复权衡

C. C、货比三家

D. D、多方比较

解析:来源《第3202号内部审计实务指南——物资采购审计》

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【单选题】审计机关应当加强对内部审计工作的指导和监督,明确负责内部审计指导监督工作的职能机构和专职人员,履行下列职责( )

A. A、推动并督促单位建立内部审计制度

B. B、指导单位统筹安排内部全部审计工作计划,突出审计重点

C. C、指导和监督内部审计机构履行职责,检查和评估内部审计业务质量

D. D、总结、交流内部审计工作方法,按有关规定表彰成绩显著的内部审计机构和内部审计人员

解析:江苏省内部审计工作规定(江苏省人民政府令第131号)

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【单选题】管理和使用政府性资金、社会公共资金数额较大或者所属单位较多的( )、( )、( )等。

A. A、国家机构、事业单位、个人

B. B、国家机构、事业单位、社会团体

C. C、国家机关、事业单位、社会团体

D. D、国家机关、事业单位、个人

解析:江苏省内部审计工作规定(江苏省人民政府令第131号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-60e0-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】( )应当定期对内外部审计的协调工作进行评估,并根据评估结果及时调整、改进内外部审计协调工作。

A. A.内部审计机构的普通员工

B. B.外部审计机构负责人

C. C.内部审计机构负责人

D. D.被审计单位的管理层

解析:来源:《第2303号内部审计具体准则——内部审计与外部审计的协调》

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【单选题】各级工会的( )应当对本级工会的会计工作以及会计资料的真实性、完整性负责。

A. A主席

B. B财务工作负责人

C. C财务人员

D. D法定代表人

解析:来源《工会会计制度》。

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【单选题】内部审计机构应当按照规定,向被审计领导干部及其所在单位送达审计通知书(文书模板参见附录一),并抄送同级纪检监察和( )。

A. A、人力资源部门

B. B、人才服务机构

C. C、组织管理部门

D. D、组织人事部门

解析:来源《第 3204 号内部审计实务指南——经济责任审计》

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