APP下载
首页
>
财会金融
>
审计技能竞赛题库
搜索
审计技能竞赛题库
题目内容
(
单选题
)
【单选题】内部审计机构应当编制( )、年度审计计划、本机构人力资源计划和财务预算。

A、 A. 月度审计计划

B、 B. 季度审计计划

C、 C. 中长期审计规划

D、 D. 专项审计计划

答案:C

解析:来源《第1101号——内部审计基本准则》

审计技能竞赛题库
【单选题】组织的信息技术管理目标不包括:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-8e50-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【单选题】当外部审计对组织开展审计时,内部审计机构以下( )做法正确。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-6868-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【单选题】通过对房产管理内部控制的了解、记录和对房产管理内部控制的多项测试后,审计人员应在审计报告中对房产管理内部控制设计的( )和是否有效运行作出评价,说明内部控制薄弱环节及风险因素,并提出改进措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-a429-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【单选题】内部审计业务全部外包是指( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-250c-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【单选题】信息系统审计方法主要包括访谈法、调查法、检查法、观察法、测试和( )、程序代码检查、编码比较法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-eb7d-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【单选题】可靠性是指审计证据( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-6956-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【判断题】内部审计人员在实施审计业务时不需要考虑重要性原则。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-02fd-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【单选题】建设项目是指按照一个建设单位的总体设计要求,在一个或几个场地进行建设的所有工程项目之和,其建成后具有完整的系统,可以独立形成( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-50b8-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【单选题】以下( )不是内部审计机构负责人在审计计划方面的职责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-39f4-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【判断题】内部审计机构不需要与被审计单位、组织适当管理层进行认真、充分的沟通。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-bce5-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
审计技能竞赛题库
题目内容
(
单选题
)
手机预览
审计技能竞赛题库

【单选题】内部审计机构应当编制( )、年度审计计划、本机构人力资源计划和财务预算。

A、 A. 月度审计计划

B、 B. 季度审计计划

C、 C. 中长期审计规划

D、 D. 专项审计计划

答案:C

解析:来源《第1101号——内部审计基本准则》

分享
审计技能竞赛题库
相关题目
【单选题】组织的信息技术管理目标不包括:( )

A. A、保证组织的信息技术战略充分反映组织的战略目标

B. B、合作、客观、公开、公平

C. C、提高组织所依赖的信息系统的可靠性、稳定性、安全性及数据处理的完整性和准确性

D. D、提高信息系统运行的效果与效率,合理保证信息系统的运行符合法律法规以及相关监管要求

解析:来源 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-8e50-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【单选题】当外部审计对组织开展审计时,内部审计机构以下( )做法正确。

A. A.完全置身事外,让外部审计独立进行

B. B.对外部审计工作进行干扰,以维护组织利益

C. C.做好协调工作,促进外部审计顺利开展

D. D.只在外部审计结束后进行简单沟通

解析:来源:《第2304号内部审计具体准则——利用外部专家服务》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-6868-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【单选题】通过对房产管理内部控制的了解、记录和对房产管理内部控制的多项测试后,审计人员应在审计报告中对房产管理内部控制设计的( )和是否有效运行作出评价,说明内部控制薄弱环节及风险因素,并提出改进措施。

A. A、可靠性

B. B、完善性

C. C、健全性

D. D、普及性

解析:来源《内部审计实务指南第4号--高校内部审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-a429-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【单选题】内部审计业务全部外包是指( )。

A. A. 内部审计机构将一个或多个审计项目委托中介机构实施,并由中介机构编制审计项目的审计报告

B. B.一个审计项目中,内部审计机构将部分业务委托给中介机构实施,内部审计机构根据情况利用中介机构的业务成果,编制审计项目的审计报告

C. C.内部审计机构将部分审计项目委托给中介机构,自己完成剩余部分,并分别编制审计报告

D. D.内部审计机构和中介机构共同完成一个审计项目,共同编制审计报告

解析:来源《第2309号内部审计具体准则——内部审计业务外包管理》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-250c-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【单选题】信息系统审计方法主要包括访谈法、调查法、检查法、观察法、测试和( )、程序代码检查、编码比较法。

A. A、抽查

B. B、平行模拟法

C. C、反馈

D. D、函证

解析:来源第3205号内部审计实务指南-信息系统审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-eb7d-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【单选题】可靠性是指审计证据( )。

A. A. 真实、可信

B. B. 复杂、多变

C. C. 简单、易懂

D. D. 丰富、全面

解析:来源《第2103号内部审计具体准则——审计证据》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-6956-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【判断题】内部审计人员在实施审计业务时不需要考虑重要性原则。( )

解析:来源《第1101号——内部审计基本准则》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-02fd-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【单选题】建设项目是指按照一个建设单位的总体设计要求,在一个或几个场地进行建设的所有工程项目之和,其建成后具有完整的系统,可以独立形成( )。

A. A.生产能力或者使用价值

B. B.生产能力和使用价值

C. C.经济效益或者社会效益

D. D.经济效益和社会效益

解析:来源《第3201号内部审计实务指南——建设项目审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-50b8-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【单选题】以下( )不是内部审计机构负责人在审计计划方面的职责。

A. A. 编制年度审计计划

B. B. 编制项目审计方案

C. C. 批准项目审计方案

D. D. 根据具体审计项目合理安排审计资源

解析:来源《第2101号内部审计具体准则——审计计划》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-39f4-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【判断题】内部审计机构不需要与被审计单位、组织适当管理层进行认真、充分的沟通。

解析:来源《内部审计具体准则——结果沟通》(审计署令第2105号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-bce5-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载