答案:B
解析:来源《第1101号——内部审计基本准则》
答案:B
解析:来源《第1101号——内部审计基本准则》
A. A.审计工作是否已按照审计准则和职业道德规范的规定执
B. B.审计证据是否相关、可靠和充分
C. C.被审计单位的市场份额变化
D. D.审计工作是否实现了审计目标
解析:来源《第2306号内部审计具体准则——内部审计质量控制》
A. A.审计工作(审计整改督查)领导小组
B. B.经费审查委员会
C. C.审计处
D. D.财务资产管理部
解析:来源《四联清单、整改约谈试行办法》(苏工审〔2023〕57号)。
解析:来源审计署关于内部审计工作的规定、省政府江苏省内部审计工作规定。
A. A、内部审计准则
B. B、审计方案
C. C、内部审计工作手册
D. D、审计工作底稿
解析:来源《第2301号内部审计具体准则》(内部审计机构的管理)
A. A、内部审计人员个人
B. B、被审计单位
C. C、组织
D. D、审计机关
解析:来源《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》
解析:来源:《第2303号内部审计具体准则——内部审计与外部审计的协调》
A. A.2021年1月1日
B. B.2021年4月1日
C. C.2021年4月14日
D. D.2022年1月1日
解析:来源《工会会计制度》。
A. A. 内部审计机构将一个或多个审计项目委托中介机构实施,并由中介机构编制审计项目的审计报告
B. B.一个审计项目中,内部审计机构将部分业务委托给中介机构实施,内部审计机构根据情况利用中介机构的业务成果,编制审计项目的审计报告
C. C.内部审计机构将部分审计项目委托给中介机构,自己完成剩余部分,并分别编制审计报告
D. D.内部审计机构和中介机构共同完成一个审计项目,共同编制审计报告
解析:来源《第2309号内部审计具体准则——内部审计业务外包管理》
A. A.审计报告
B. B.审计方案
C. C.审计工作底稿
D. D.年度审计项目计划
A. A、信息系统的开发、运行和维护
B. B、信息技术相关的内部控制的设计、执行
C. C、实施信息系统审计工作并出具审计报告
D. D、信息技术相关的内部控制的监控
解析:来源 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计