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【单选题】内部审计人员实施内部审计业务时,应保持职业谨慎,以下( )行为不符合这一要求。

A、 A.仔细审查审计证据

B、 B.轻易相信被审计单位提供的信息

C、 C.合理运用职业判断

D、 D.对异常情况保持警觉

答案:B

解析:来源《第1201号——内部审计人员职业道德规范》

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【单选题】以下( )不是内部审计机构应当履行的职责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-b144-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构和内部审计人员应当依据重要性、审计风险和审计成本,选择与审计对象、审计目标及审计评价标准相适应的绩效审计方法,以获取( )的审计证据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-7938-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应当根据可能发生的舞弊行为的( ),向组织适当管理层报告,同时就需要实施的舞弊检查提出建议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-b7d7-c01e-9f03cae47300.html
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【多选题】建设项目审计还应当重点关注和披露下列事项:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-7dbe-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】在编制后续审计方案时,以下( )因素对其影响最小。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-fe2b-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】根据《工会预算管理办法》,工会预算是( )按照一定程序核定的年度收支计划。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-6298-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】以下关于内部审计机构利用外部专家服务的说法中,错误的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-64e4-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构负责人应当对内部审计机构管理的( )负主要责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-fabf-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】根据本指南,审计报告是指( )根据审计计划对审计事项实施审计后,作出审计结论,提出审计意见和审计建议的书面文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-3088-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】经审会全体会议审查本级预决算 (草案) 前一般先审计后审查,特殊情况也可以先审查再审计。( )
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审计技能竞赛题库

【单选题】内部审计人员实施内部审计业务时,应保持职业谨慎,以下( )行为不符合这一要求。

A、 A.仔细审查审计证据

B、 B.轻易相信被审计单位提供的信息

C、 C.合理运用职业判断

D、 D.对异常情况保持警觉

答案:B

解析:来源《第1201号——内部审计人员职业道德规范》

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相关题目
【单选题】以下( )不是内部审计机构应当履行的职责。

A. A.对本单位以及所属单位贯彻落实国家和地方重大政策措施情况进行审计

B. B.对本单位以及所属单位发展规划、重大决策、重大措施、重要项目实施情况等进行审计

C. C.对本单位以及所属单位的文化活动进行审计

D. D.对本单位以及所属单位经济管理和效益情况、内部控制以及风险管理情况进行审计

解析:来源泰州市政府办公室关于印发《进一步加强全市内部审计工作实施方案》的通知

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【单选题】内部审计机构和内部审计人员应当依据重要性、审计风险和审计成本,选择与审计对象、审计目标及审计评价标准相适应的绩效审计方法,以获取( )的审计证据。

A. A、相关、可靠和充分

B. B、完整、可靠和充分

C. C、准确、完整和充分

D. D、可靠、完整和相关

解析:来源第2202号内部审计具体准则——绩效审计

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【单选题】内部审计人员应当根据可能发生的舞弊行为的( ),向组织适当管理层报告,同时就需要实施的舞弊检查提出建议。

A. A、性质

B. B、计划

C. C、内容

D. D、规格

解析:来源 第2204号内部审计具体准则——对舞弊行为进行检查和报告

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【多选题】建设项目审计还应当重点关注和披露下列事项:

A. A、建设单位运行机制方面的问题

B. B、建设过程中重大失误以及造成的损失浪费

C. C、违规违纪违法问题

D. D、其他应当重点关注和披露的事项

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【单选题】在编制后续审计方案时,以下( )因素对其影响最小。

A. A.纠正措施失败可能产生的影响

B. B.被审计单位的业务安排和时间要求

C. C.审计机构内部的人员流动情况

D. D.落实纠正措施所需要的时间和成本

解析:来源《审计具体准则——后续审计》(审计署令第2107号)

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【单选题】根据《工会预算管理办法》,工会预算是( )按照一定程序核定的年度收支计划。( )

A. A.各级工会组织

B. B.县级以上工会组织

C. C.各级工会组织及所属企事业单位

D. D.各级工会组织及所属事业单位

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【单选题】以下关于内部审计机构利用外部专家服务的说法中,错误的是( )。

A. A.内部审计机构利用外部专家服务是为了获取相关、可靠和充分的审计证据,保证审计工作质量

B. B.外部专家需要对内部审计机构所形成的审计结论负责

C. C.内部审计机构聘请外部专家时,要对其独立性、客观性进行评价,需考虑外部专家与被审计单位之间是否存在重大利益关系等因素

D. D.在利用外部专家服务前,内部审计机构应当与外部专家签订书面协议,协议内容包括外部专家服务的目的、范围及相关责任、服务结果的预定用途等

解析:来源:《第2304号内部审计具体准则——利用外部专家服务》

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【单选题】内部审计机构负责人应当对内部审计机构管理的( )负主要责任。

A. A. 合法性和合规性

B. B. 适当性和有效性

C. C. 真实性和完整性

D. D. 准确性和及时性

解析:来源《第1101号——内部审计基本准则》

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【单选题】根据本指南,审计报告是指( )根据审计计划对审计事项实施审计后,作出审计结论,提出审计意见和审计建议的书面文件。

A. A.内部审计人员

B. B.外部审计人员

C. C.被审计单位

D. D.审计机关

解析:来源《第3101号内部审计实务指南——审计报告》

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【判断题】经审会全体会议审查本级预决算 (草案) 前一般先审计后审查,特殊情况也可以先审查再审计。( )

解析:解析:经审会全体会议审查本级预决算 (草案) 前必须先审计后审查。来源《关于进一步推进新时代工会经费审查审计监督工作高质量发展的意见》(苏工办〔2023〕47号)。

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