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【单选题】内部审计机构负责人负责( )的编制工作。

A、 A. 项目审计方案

B、 B. 年度审计计划

C、 C. 审计工作手册

D、 D. 审计质量控制制度

答案:B

解析:来源《第2101号内部审计具体准则——审计计划》

审计技能竞赛题库
【判断题】 内部审计人员在对信息系统内部控制进行评估时,应当获得相关、可靠和充分的审计证据以支持审计结论完成审计目标,并应当充分考虑系统自动控制的控制效果的一致性及可靠性的特点,在选取审计样本时可以根据情况适当增加样本量。在系统未发生变更的情况下,可以考虑适当降低审计频率。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-ad19-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构向档案管理部门办理电子审计档案移交手续时,元数据应当( )移交。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-01cf-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】评价被审计单位管理层所采取的纠正措施是否及时、合理、有效是( )责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-ed7d-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计通知书送达被审计单位,必要时可以( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-5330-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构负责人应当与组织适当管理层就审计过程中发现的( )及时进行沟通。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-b051-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】建设项目全生命周期包括项目建议、立项决策、可行性研究、报批报建、设计、建设准备、施工、生产准备阶段、竣工验收、后评价等阶段,各建设项目的阶段划分必须完全一致,不能有任何差异。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-6742-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】以下关于结果沟通中审计依据的说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-b7d1-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计人员可以在没有经过核实的审计证据的情况下形成审计结论、意见和建议,出具审计报告。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-ddab-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】对于被审计单位有异议的审计证据,内部审计人员应当( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-7694-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】分析程序是指内部审计人员通过分析和比较信息之间的关系或者计算相关的比率,以确定合理性,并发现潜在差异和漏洞的一种审计方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-4404-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构负责人负责( )的编制工作。

A、 A. 项目审计方案

B、 B. 年度审计计划

C、 C. 审计工作手册

D、 D. 审计质量控制制度

答案:B

解析:来源《第2101号内部审计具体准则——审计计划》

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【判断题】 内部审计人员在对信息系统内部控制进行评估时,应当获得相关、可靠和充分的审计证据以支持审计结论完成审计目标,并应当充分考虑系统自动控制的控制效果的一致性及可靠性的特点,在选取审计样本时可以根据情况适当增加样本量。在系统未发生变更的情况下,可以考虑适当降低审计频率。( )

解析:来源 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-ad19-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构向档案管理部门办理电子审计档案移交手续时,元数据应当( )移交。

A. A.单独

B. B.与电子审计档案一起

C. C.选择性

D. D.无需

解析:来源:《第 2308 号内部审计具体准则 —— 审计档案工作》

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【单选题】评价被审计单位管理层所采取的纠正措施是否及时、合理、有效是( )责任。

A. A.内部审计机构的责任

B. B.被审计单位管理层的责任

C. C.内部审计人员的责任

D. D.组织董事会的责任

解析:来源《审计具体准则——后续审计》(审计署令第2107号)

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【单选题】审计通知书送达被审计单位,必要时可以( )。

A. A、抄送组织内部相关部门

B. B、向社会公开

C. C、征求被审计单位上级部门意见

D. D、征求被审计单位员工意见

解析:来源《第2102号内部审计具体准则——审计通知书》

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【单选题】内部审计机构负责人应当与组织适当管理层就审计过程中发现的( )及时进行沟通。

A. A、所有问题

B. B、重大问题

C. C、小问题

D. D、财务问题

解析:来源《内部审计具体准则——结果沟通》(审计署令第2105号)

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【判断题】建设项目全生命周期包括项目建议、立项决策、可行性研究、报批报建、设计、建设准备、施工、生产准备阶段、竣工验收、后评价等阶段,各建设项目的阶段划分必须完全一致,不能有任何差异。( )

解析:来源《第3201号内部审计实务指南——建设项目审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-6742-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】以下关于结果沟通中审计依据的说法正确的是( )。

A. A、审计依据可以是审计人员的主观判断

B. B、审计依据仅包括内部规定,不包括法律法规

C. C、审计依据是支持审计发现、结论等的标准和根据

D. D、审计依据不需要在结果沟通中详细说明

解析:来源《内部审计具体准则——结果沟通》(审计署令第2105号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-b7d1-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计人员可以在没有经过核实的审计证据的情况下形成审计结论、意见和建议,出具审计报告。( )

解析:来源《审计具体准则——审计报告》(审计署令第2106号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-ddab-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】对于被审计单位有异议的审计证据,内部审计人员应当( )。

A. A.直接采用

B. B.进一步核实

C. C.不予理会

D. D.要求被审计单位重新提供

解析:来源《第2103号内部审计具体准则——审计证据》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-7694-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】分析程序是指内部审计人员通过分析和比较信息之间的关系或者计算相关的比率,以确定合理性,并发现潜在差异和漏洞的一种审计方法。

解析:来源第2109号内部审计具体准则——分析程序

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-4404-c01e-9f03cae47300.html
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