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判断题
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【判断题】其他组织或者人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,不需要遵守本准则。( )

答案:B

解析:来源《第2101号内部审计具体准则——审计计划》

审计技能竞赛题库
【单选题】内部审计机构应当建立审计( )制度,加强审计工作底稿的归档、保管、查询、复制、移交和销毁等环节的管理工作,妥善保存审计档案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-0863-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员进行信息系统审计时,应当识别组织所面临的与信息技术相关的内、外部风险,并采用适当的风险评估技术与方法,分析和评价其发生的可能性及影响程度,为确定( )提供依据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-9b84-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计机构不需要对审计报告进行复核,审计组编制完成后即可报送。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-4ef6-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计机构可以自行决定审计计划,无需报经组织的任何部门批准。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-011d-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应当将获取的审计证据名称、来源、内容、时间等完整、清晰地记录于( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-7216-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计抽样的一般程序不包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-0b9b-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计机构应定期对审计档案工作进行检查和总结,及时发现并改进问题。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-b91d-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计报告正文主要不包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-3c40-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】下列哪项影响分析程序效率和效果( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-3d4c-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计档案质量的基本要求不包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-f6a3-c01e-9f03cae47300.html
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题目内容
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判断题
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【判断题】其他组织或者人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,不需要遵守本准则。( )

答案:B

解析:来源《第2101号内部审计具体准则——审计计划》

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相关题目
【单选题】内部审计机构应当建立审计( )制度,加强审计工作底稿的归档、保管、查询、复制、移交和销毁等环节的管理工作,妥善保存审计档案。

A. A、项目档案管理

B. B、项目管理

C. C、项目计划管理

D. D、质量控制

解析:来源《第2301号内部审计具体准则》(内部审计机构的管理)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-0863-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员进行信息系统审计时,应当识别组织所面临的与信息技术相关的内、外部风险,并采用适当的风险评估技术与方法,分析和评价其发生的可能性及影响程度,为确定( )提供依据。

A. A、审计流程、范围和方法

B. B、审计目标、范围和方法

C. C、审计目标、规模和方法

D. D、审计目标、范围和程序

解析:来源 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-9b84-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计机构不需要对审计报告进行复核,审计组编制完成后即可报送。( )

解析:来源《第3101号内部审计实务指南——审计报告》

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【判断题】内部审计机构可以自行决定审计计划,无需报经组织的任何部门批准。( )

解析:来源《第1101号——内部审计基本准则》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-011d-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应当将获取的审计证据名称、来源、内容、时间等完整、清晰地记录于( )。

A. A.审计工作底稿

B. B.审计报告

C. C.审计计划

D. D.审计通知

解析:来源《第2103号内部审计具体准则——审计证据》

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【单选题】审计抽样的一般程序不包括( )。

A. A.选取样本

B. B.评价抽样结果

C. C.根据抽样结果推断总体特征

D. D.根据审计目标制定审计抽样方案

解析:来源第2108号内部审计具体准则——审计抽样

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【判断题】内部审计机构应定期对审计档案工作进行检查和总结,及时发现并改进问题。( )

解析:来源《第2306号内部审计具体准则——内部审计质量控制》

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【单选题】审计报告正文主要不包括( )。

A. A.审计概况

B. B.审计证据

C. C.审计结论

D. D.审计建议

解析:来源《第3101号内部审计实务指南——审计报告》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-3c40-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】下列哪项影响分析程序效率和效果( )。

A. A.被审计单位的重要性

B. B.内部控制、风险管理的适当性和有效性;

C. C.获取信息的便捷性和时效性

D. D.分析程序操作的合理性

解析:来源第2109号内部审计具体准则——分析程序

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-3d4c-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计档案质量的基本要求不包括( )。

A. A.审计档案材料应真实

B. B.审计档案材料应美观

C. C.审计档案材料应有效

D. D.审计档案材料应规范

解析:来源:《第 2308 号内部审计具体准则 —— 审计档案工作》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-f6a3-c01e-9f03cae47300.html
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