APP下载
首页
>
财会金融
>
审计技能竞赛题库
搜索
审计技能竞赛题库
题目内容
(
单选题
)
【单选题】《第2102号内部审计具体准则——审计通知书》所称审计通知书,是指( )在实施审计之前,告知被审计单位或者人员接受审计的书面文件。

A、 A、外部审计机构

B、 B、内部审计机构

C、 C、政府审计部门

D、 D、社会审计组织

答案:B

解析:来源《第2102号内部审计具体准则——审计通知书》

审计技能竞赛题库
【单选题】如果中介机构擅自将受托审计业务委托给第三方,内部审计机构可以( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-1fc6-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【单选题】根据《工会会计制度》规定,应收款项应当按照( )入账。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-3462-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【单选题】以下( )不是内部审计机构质量控制需要考虑的因素。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-9ee7-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【单选题】在加强内部审计规范化建设中,关于完善内部审计工作制度方面,不包括以下( )机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-db6b-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【判断题】内部审计人员执行分析程序发现差异时,应当采用询问管理层获取其解释和答复;实施必要的审计程序,确认管理层解释和答复的合理性与可靠性;如果管理层没有作出恰当解释,应当扩大审计范围,执行其他审计程序,实施进一步审查,以便得出审计结论。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-4a1c-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【单选题】可以接受的审计风险水平越低,所需证据的数量( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-6eba-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【判断题】审计机关应当指导单位建立健全内部审计制度、统筹安排审计计划、突出审计重点、加强审计整改等。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-bcb7-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【单选题】对被审计内管干部以外的其他责任人员,内部审计机构可以( )方式向有关部门、单位提供相关情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-8e76-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【单选题】经审会应当于实施审计( )前,向被审计单位送达审计通知书。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-0fc8-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【单选题】内部审计机构应当编制( )、年度审计计划、本机构人力资源计划和财务预算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-f961-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
审计技能竞赛题库
题目内容
(
单选题
)
手机预览
审计技能竞赛题库

【单选题】《第2102号内部审计具体准则——审计通知书》所称审计通知书,是指( )在实施审计之前,告知被审计单位或者人员接受审计的书面文件。

A、 A、外部审计机构

B、 B、内部审计机构

C、 C、政府审计部门

D、 D、社会审计组织

答案:B

解析:来源《第2102号内部审计具体准则——审计通知书》

分享
审计技能竞赛题库
相关题目
【单选题】如果中介机构擅自将受托审计业务委托给第三方,内部审计机构可以( )。

A. A.不做任何处理

B. B.只要求中介机构道歉

C. C.向组织建议终止合同,拒付或酌情扣减审计费用

D. D.要求中介机构重新进行审计

解析:来源《第2309号内部审计具体准则——内部审计业务外包管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-1fc6-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【单选题】根据《工会会计制度》规定,应收款项应当按照( )入账。

A. A总额

B. B净额

C. C实际发生额

D. D实际回收额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-3462-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【单选题】以下( )不是内部审计机构质量控制需要考虑的因素。

A. A. 内部审计机构的组织形式及授权状况

B. B.内部审计人员的薪酬水平

C. C. 内部审计业务的范围与特点

D. D. 成本效益原则的要求

解析:来源《第2306号内部审计具体准则——内部审计质量控制》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-9ee7-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【单选题】在加强内部审计规范化建设中,关于完善内部审计工作制度方面,不包括以下( )机制。

A. A. 审计资源分配

B. B. 审计质量控制

C. C. 审计工作报告

D. D. 内审业绩考核

解析:来源《关于进一步加强市属企业内部审计工作的意见 泰政办发〔2020〕35号》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-db6b-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【判断题】内部审计人员执行分析程序发现差异时,应当采用询问管理层获取其解释和答复;实施必要的审计程序,确认管理层解释和答复的合理性与可靠性;如果管理层没有作出恰当解释,应当扩大审计范围,执行其他审计程序,实施进一步审查,以便得出审计结论。

解析:来源第2109号内部审计具体准则——分析程序

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-4a1c-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【单选题】可以接受的审计风险水平越低,所需证据的数量( )。

A. A.越少

B. B.不变

C. C.越多

D. D.不确定

解析:来源《第2103号内部审计具体准则——审计证据》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-6eba-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【判断题】审计机关应当指导单位建立健全内部审计制度、统筹安排审计计划、突出审计重点、加强审计整改等。( )

解析:来源泰州市政府办公室关于印发《进一步加强全市内部审计工作实施方案》的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-bcb7-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【单选题】对被审计内管干部以外的其他责任人员,内部审计机构可以( )方式向有关部门、单位提供相关情况。

A. A. 适当方式

B. B. 公开方式

C. C. 内部会议方式

D. D. 书面报告方式

解析:来源《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-8e76-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【单选题】经审会应当于实施审计( )前,向被审计单位送达审计通知书。

A. A、7 日

B. B、3 日

C. C、10日

D. D、15日

解析:来源《中国工会审计条例》。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-0fc8-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【单选题】内部审计机构应当编制( )、年度审计计划、本机构人力资源计划和财务预算。

A. A. 月度审计计划

B. B. 季度审计计划

C. C. 中长期审计规划

D. D. 专项审计计划

解析:来源《第1101号——内部审计基本准则》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-f961-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载