APP下载
首页
>
财会金融
>
审计技能竞赛题库
搜索
审计技能竞赛题库
题目内容
(
单选题
)
【单选题】特殊审计业务的审计通知书可以在( )实施审计时送达。

A、 A、实施审计时前一天

B、 B、实施审计时

C、 C、实施审计时后一天

D、 D、由内部审计机构自行决定时间

答案:B

解析:来源《第2102号内部审计具体准则——审计通知书》

审计技能竞赛题库
【单选题】内部审计人员应当关注组织的信息安全管理政策,物理访问及针对网络、操作系统、数据库、应用系统的身份认证和逻辑访问管理机制,系统设置的职责分离控制等。属于( )的控制活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-a23c-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【单选题】在项目前期阶段审计中,需要关注基本建设程序的规范性,审查项目立项决策的程序,确定项目论证是否充分,有无( )等问题。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-5946-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【判断题】特殊审计业务的审计通知书可以在实施审计时送达。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-5e16-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【单选题】本准则自( )起施行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-5060-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【判断题】信息系统审计的目标是为了确保信息系统的安全性、可靠性和合规性。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-0333-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【单选题】被审计领导干部所在部门、单位提供的会计资料数据与审计后的认定数据相符,可视为( )真实地反映了被审计领导干部所在部门、单位财务收支情况;
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-9245-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【单选题】内部审计人员为获得被审计单位的理解、配合和支持,不采取下列( )沟通途径。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-8d70-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【判断题】 内信息系统审计主要是对组织层面信息技术控制、信息技术一般性控制及业务流程层面相关应用控制的审查和评价。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-ab7f-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【判断题】过程参与式审计是由专职内部审计人员参与监督物资采购的全过程或者部分重要过程,实现物资采购审计的日常化。大规模组织可以采用该模式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-884e-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【单选题】( )应当定期对内外部审计的协调工作进行评估,并根据评估结果及时调整、改进内外部审计协调工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-4ef0-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
审计技能竞赛题库
题目内容
(
单选题
)
手机预览
审计技能竞赛题库

【单选题】特殊审计业务的审计通知书可以在( )实施审计时送达。

A、 A、实施审计时前一天

B、 B、实施审计时

C、 C、实施审计时后一天

D、 D、由内部审计机构自行决定时间

答案:B

解析:来源《第2102号内部审计具体准则——审计通知书》

分享
审计技能竞赛题库
相关题目
【单选题】内部审计人员应当关注组织的信息安全管理政策,物理访问及针对网络、操作系统、数据库、应用系统的身份认证和逻辑访问管理机制,系统设置的职责分离控制等。属于( )的控制活动。

A. A、信息安全管理

B. B、系统变更管理

C. C、系统开发和采购管理

D. D、系统运行管理

解析:来源 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-a23c-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【单选题】在项目前期阶段审计中,需要关注基本建设程序的规范性,审查项目立项决策的程序,确定项目论证是否充分,有无( )等问题。

A. A.违反建设管理程序虚报项目和投资

B. B.项目建设资金不到位

C. C. 工程质量不合格

D. D. 项目进度滞后

解析:来源《第3201号内部审计实务指南——建设项目审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-5946-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【判断题】特殊审计业务的审计通知书可以在实施审计时送达。( )

解析:来源《第2102号内部审计具体准则——审计通知书》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-5e16-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【单选题】本准则自( )起施行。

A. A、2013年1月1日

B. B、2014年1月1日

C. C、2015年1月1日

D. D、2016年1月1日

解析:来源《第2102号内部审计具体准则——审计通知书》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-5060-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【判断题】信息系统审计的目标是为了确保信息系统的安全性、可靠性和合规性。( )

解析:来源第3205号内部审计实务指南-信息系统审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-0333-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【单选题】被审计领导干部所在部门、单位提供的会计资料数据与审计后的认定数据相符,可视为( )真实地反映了被审计领导干部所在部门、单位财务收支情况;

A. A、审计资料

B. B、会计资料

C. C、采购资料

D. D、管理资料

解析:来源《内部审计实务指南第4号--高校内部审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-9245-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【单选题】内部审计人员为获得被审计单位的理解、配合和支持,不采取下列( )沟通途径。

A. A. 了解基本情况时及时沟通协调

B. B. 用威胁的方式让被审计单位交代问题

C. C. 通过多种沟通方式了解业务活动等情况

D. D. 审计报告提交前书面沟通结果

解析:来源:《第2305号内部审计具体准则——人际关系》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-8d70-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【判断题】 内信息系统审计主要是对组织层面信息技术控制、信息技术一般性控制及业务流程层面相关应用控制的审查和评价。( )

解析:来源 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-ab7f-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【判断题】过程参与式审计是由专职内部审计人员参与监督物资采购的全过程或者部分重要过程,实现物资采购审计的日常化。大规模组织可以采用该模式。

解析:来源《第3202号内部审计实务指南——物资采购审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-884e-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【单选题】( )应当定期对内外部审计的协调工作进行评估,并根据评估结果及时调整、改进内外部审计协调工作。

A. A.内部审计机构的普通员工

B. B.外部审计机构负责人

C. C.内部审计机构负责人

D. D.被审计单位的管理层

解析:来源:《第2303号内部审计具体准则——内部审计与外部审计的协调》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-4ef0-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载