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【单选题】审计通知书中应包含需要被审计单位提供的( )。

A、 A、资料及其他必要的协助要求

B、 B、全部财务报表

C、 C、所有员工名单

D、 D、企业发展战略

答案:A

解析:来源《第2102号内部审计具体准则——审计通知书》

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【单选题】在加强内部审计规范化建设中,关于完善内部审计工作制度方面,不包括以下( )机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-db6b-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员开展风险评估要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》有关风险评估的要求,以及各项应用指引中所列主要风险为依据,结合本组织的内部控制,不对日常经营管理过程中的( )进行审查和评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-54ee-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】出具书面审计报告之前,利用各种沟通方式征求组织 适当管理层对审计结论、意见和建议的意见。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-9a7d-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】各级审计机关要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,充分认识加强内部审计工作对( )单位内部管理、( )整合审计资源、( )审计监督整体效能、( )审计事业发展的重要意义。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-45ba-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】特殊审计业务的审计通知书可以在实施审计时送达。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-5e16-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】项目审计方案中的审计目标和范围属于( )内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-3526-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当制定内部审计章程,对内部审计的目标、职责和权限进行规范,并报经( )批准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-0d59-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计与外部审计的协调,是指( )在审计工作中的沟通与合作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-3096-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】审计通知书是指外部审计机构在实施审计之前,告知被审计单位或者人员接受审计的书面文件。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-5cb8-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】对于被审计单位有异议的审计证据,内部审计人员应当( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-7694-c01e-9f03cae47300.html
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题目内容
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单选题
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【单选题】审计通知书中应包含需要被审计单位提供的( )。

A、 A、资料及其他必要的协助要求

B、 B、全部财务报表

C、 C、所有员工名单

D、 D、企业发展战略

答案:A

解析:来源《第2102号内部审计具体准则——审计通知书》

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【单选题】在加强内部审计规范化建设中,关于完善内部审计工作制度方面,不包括以下( )机制。

A. A. 审计资源分配

B. B. 审计质量控制

C. C. 审计工作报告

D. D. 内审业绩考核

解析:来源《关于进一步加强市属企业内部审计工作的意见 泰政办发〔2020〕35号》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-db6b-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员开展风险评估要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》有关风险评估的要求,以及各项应用指引中所列主要风险为依据,结合本组织的内部控制,不对日常经营管理过程中的( )进行审查和评价。

A. A.风险识别

B. B.经营计划

C. C.风险分析

D. D.应对策略

解析:来源第2201号内部审计具体准则——内部控制审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-54ee-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】出具书面审计报告之前,利用各种沟通方式征求组织 适当管理层对审计结论、意见和建议的意见。

解析:来源:《第2305号内部审计具体准则——人际关系》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-9a7d-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】各级审计机关要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,充分认识加强内部审计工作对( )单位内部管理、( )整合审计资源、( )审计监督整体效能、( )审计事业发展的重要意义。

A. A、强化、统筹、增强、推进

B. B、增强、强化、统筹、推进

C. C、增强、统筹、强化、推进

D. D、推进、统筹、强化、增强

解析:审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见

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【判断题】特殊审计业务的审计通知书可以在实施审计时送达。( )

解析:来源《第2102号内部审计具体准则——审计通知书》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-5e16-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】项目审计方案中的审计目标和范围属于( )内容。

A. A. 基本

B. B. 重要

C. C. 一般

D. D. 主要

解析:来源《第2101号内部审计具体准则——审计计划》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-3526-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当制定内部审计章程,对内部审计的目标、职责和权限进行规范,并报经( )批准。

A. A、组织董事会

B. B、最高管理层

C. C、董事会或者最高管理层

D. D、内部审计机构负责人

解析:来源《第2301号内部审计具体准则》(内部审计机构的管理)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-0d59-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计与外部审计的协调,是指( )在审计工作中的沟通与合作。

A. A、内部审计机构

B. B、社会审计组织

C. C、国家审计机关

D. D、以上都是

解析:来源:《第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-3096-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】审计通知书是指外部审计机构在实施审计之前,告知被审计单位或者人员接受审计的书面文件。( )

解析:来源《第2102号内部审计具体准则——审计通知书》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-5cb8-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】对于被审计单位有异议的审计证据,内部审计人员应当( )。

A. A.直接采用

B. B.进一步核实

C. C.不予理会

D. D.要求被审计单位重新提供

解析:来源《第2103号内部审计具体准则——审计证据》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-7694-c01e-9f03cae47300.html
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