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【单选题】可靠性是指审计证据( )。

A、 A. 真实、可信

B、 B. 复杂、多变

C、 C. 简单、易懂

D、 D. 丰富、全面

答案:A

解析:来源《第2103号内部审计具体准则——审计证据》

审计技能竞赛题库
【判断题】经审会的主要职责包括按价格优先的要求,规范社会中介机构的选聘。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-8611-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】根据《工会会计制度》规定,“业务支出-专项业务支出”核算工会开展职工劳动和技能竞赛活动、职工创新活动、建家活动、职工书屋、职工互助保障、心理咨询等工作发生的支出。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-46f0-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部控制缺陷包括( )和运行缺陷。内部审计人员应当根据内部控制审计结果,结合相关管理层的自我评估,综合分析后提出内部控制缺陷认定意见,按照规定的权限和程序进行审核后予以认定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-5ed0-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】效果性,是指组织经营管理目标的实现程度。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-863a-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员开展控制活动要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》和各项应用指引中关于( )的规定为依据,结合本组织的内部控制,对相关控制活动的设计和运行情况进行审查和评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-5656-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】 经济责任审计报告应当书面征求被审计内管干部及被审计单位的意见,被审计内管干部及被被审计单位应当自收到审计报告征求意见稿之日起15个工作日内提出书面意见。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-9e3e-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构除实施常规审计业务外,还可以接受董事会或者最高管理层委派的下列事项( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-1f70-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当根据组织的性质、规模和特点,编制( ),以指导内部审计人员的工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-01fb-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】在结果沟通中,审计发现主要是指( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-b9a7-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】确定抽样总体、选择抽样方法时应当以( )为依据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-0a29-c01e-9f03cae47300.html
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审计技能竞赛题库

【单选题】可靠性是指审计证据( )。

A、 A. 真实、可信

B、 B. 复杂、多变

C、 C. 简单、易懂

D、 D. 丰富、全面

答案:A

解析:来源《第2103号内部审计具体准则——审计证据》

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【判断题】经审会的主要职责包括按价格优先的要求,规范社会中介机构的选聘。( )
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【判断题】根据《工会会计制度》规定,“业务支出-专项业务支出”核算工会开展职工劳动和技能竞赛活动、职工创新活动、建家活动、职工书屋、职工互助保障、心理咨询等工作发生的支出。( )

解析:《工会会计制度》第五十八条 职工服务支出指工会开展职工劳动和技能竞赛活动、职工创新活动、建家活动、职工书屋、职工互助保障、心理咨询等工作发生的支出。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-46f0-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部控制缺陷包括( )和运行缺陷。内部审计人员应当根据内部控制审计结果,结合相关管理层的自我评估,综合分析后提出内部控制缺陷认定意见,按照规定的权限和程序进行审核后予以认定。

A. A.自然灾害

B. B.市场因素

C. C.设计缺陷

D. D.行业技术

解析:来源第2201号内部审计具体准则——内部控制审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-5ed0-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】效果性,是指组织经营管理目标的实现程度。( )

解析:来源第2202号内部审计具体准则——绩效审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-863a-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员开展控制活动要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》和各项应用指引中关于( )的规定为依据,结合本组织的内部控制,对相关控制活动的设计和运行情况进行审查和评价。

A. A.控制活动

B. B.经营活动

C. C.管理活动

D. D.内部管理

解析:来源第2201号内部审计具体准则——内部控制审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-5656-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】 经济责任审计报告应当书面征求被审计内管干部及被审计单位的意见,被审计内管干部及被被审计单位应当自收到审计报告征求意见稿之日起15个工作日内提出书面意见。( )

解析:来源《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-9e3e-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构除实施常规审计业务外,还可以接受董事会或者最高管理层委派的下列事项( )。

A. A、实施专项审计

B. B、进行舞弊检查

C. C、评价社会审计组织的工作质量

D. D、以上都是

解析:来源:《第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-1f70-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当根据组织的性质、规模和特点,编制( ),以指导内部审计人员的工作。

A. A、内部审计准则

B. B、审计方案

C. C、内部审计工作手册

D. D、审计工作底稿

解析:来源《第2301号内部审计具体准则》(内部审计机构的管理)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-01fb-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】在结果沟通中,审计发现主要是指( )。

A. A、审计人员的工作发现

B. B、被审计单位的内部管理发现

C. C、审计过程中查出的问题和事实情况

D. D、对审计结果的预期发现

解析:来源《内部审计具体准则——结果沟通》(审计署令第2105号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-b9a7-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】确定抽样总体、选择抽样方法时应当以( )为依据。

A. A.审计目标

B. B.个人偏好

C. C.非相关部门的建议

D. D.最容易获取的方法

解析:来源第2108号内部审计具体准则——审计抽样

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-0a29-c01e-9f03cae47300.html
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