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【单选题】内部审计人员在获取审计证据时,应当考虑()的重要性。

A、 A.具体审计事项

B、 B.审计机构

C、 C.审计人员

D、 D.审计结论

答案:A

解析:来源《第2103号内部审计具体准则——审计证据》

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【单选题】内部审计人员应当关注组织的应用系统及相关系统基础架构的开发和采购的授权审批,系统开发的方法论,开发环境、测试环境、生产环境严格分离情况,系统的测试、审核、移植到生产环境等环节。属于( )的控制活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-a409-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计质量控制分为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-9d89-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计报告的内容不包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-c5dd-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】企业履行内审工作主体责任不包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-da0d-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计人员应审查物资方式的确定是否综合考虑了下列因素:现有资源的充分利用、物资的重要性程度、资金的贴现幅度、供货商的信誉和各种价格构成要素等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-8bd2-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】 市国资委加强考核和监管,其目的之一是减少企业内部审计工作的工作量。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-e2a5-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】评价外部审计工作质量按照( )阶段进行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-d443-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》适用于( )的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-88fa-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应详细了解外部审计在审计过程中与组织之间的( )情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-dadd-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】外部审计机构应当对外部专家所选用的假设、方法及其工作结果负责
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-74b6-c01e-9f03cae47300.html
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题目内容
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单选题
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审计技能竞赛题库

【单选题】内部审计人员在获取审计证据时,应当考虑()的重要性。

A、 A.具体审计事项

B、 B.审计机构

C、 C.审计人员

D、 D.审计结论

答案:A

解析:来源《第2103号内部审计具体准则——审计证据》

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【单选题】内部审计人员应当关注组织的应用系统及相关系统基础架构的开发和采购的授权审批,系统开发的方法论,开发环境、测试环境、生产环境严格分离情况,系统的测试、审核、移植到生产环境等环节。属于( )的控制活动。

A. A、信息安全管理

B. B、系统变更管理

C. C、系统开发和采购管理

D. D、系统运行管理

解析:来源 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-a409-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计质量控制分为( )。

A. A.内部审计机构质量控制和内部审计人员质量控制

B. B.内部审计机构质量控制和内部审计项目质量控制

C. C.内部审计过程质量控制和内部审计结果质量控制

D. D.内部审计计划质量控制和内部审计执行质量控制

解析:来源《第2306号内部审计具体准则——内部审计质量控制》

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【单选题】审计报告的内容不包括( )。

A. A、舞弊行为的性质、涉及人员

B. B、舞弊手段及原因、检查结论

C. C、处理意见、提出的建议及纠正措施

D. D、所属单位计划执行

解析:来源 第2204号内部审计具体准则——对舞弊行为进行检查和报告

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【单选题】企业履行内审工作主体责任不包括( )。

A. A. 强化内审领导责任和工作责任的落实

B. B. 每年向主管部门报送企业内审计划及计划落实情况

C. C. 对所购买的社会审计服务加强质量监督

D. D. 拒绝接受指导和监督

解析:来源《关于进一步加强市属企业内部审计工作的意见 泰政办发〔2020〕35号》

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【判断题】内部审计人员应审查物资方式的确定是否综合考虑了下列因素:现有资源的充分利用、物资的重要性程度、资金的贴现幅度、供货商的信誉和各种价格构成要素等。

解析:来源《第3202号内部审计实务指南——物资采购审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-8bd2-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】 市国资委加强考核和监管,其目的之一是减少企业内部审计工作的工作量。( )

解析:来源《关于进一步加强市属企业内部审计工作的意见 泰政办发〔2020〕35号》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-e2a5-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】评价外部审计工作质量按照( )阶段进行。

A. A.评价准备、评价实施和评价反馈

B. B.评价计划、评价执行和评价总结

C. C.评价准备、评价实施和评价报告

D. D.评价策划、评价操作和评价通报

解析:来源:《第2307号内部审计具体准则——评价外部审计工作质量》

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【单选题】《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》适用于( )的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。

A. A、部分组织

B. B、各类组织

C. C、国有企业组织

D. D、民营企业组织

解析:来源《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-88fa-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应详细了解外部审计在审计过程中与组织之间的( )情况。

A. A.合同签订

B. B.资金往来

C. C.协调

D. D.竞争

解析:来源:《第2307号内部审计具体准则——评价外部审计工作质量》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-dadd-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】外部审计机构应当对外部专家所选用的假设、方法及其工作结果负责

解析:来源:《第2304号内部审计具体准则——利用外部专家服务》

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