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【单选题】内部审计人员向有关单位和个人获取审计证据时,可以采用(但不限于)下列方法中的( )。

A、 A.审核

B、 B.猜测

C、 C.虚构

D、 D.想象

答案:A

解析:来源《第2103号内部审计具体准则——审计证据》

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【单选题】审计机关应当加强对内部审计工作的指导和监督,明确负责内部审计指导监督工作的职能机构和专职人员,履行下列职责( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-70d0-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】各级工会届中替补经审会委员时,应保持专业化比例三分之一以上动态平衡,不得低于规定比例。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d7-11e0-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】根据( ),内部审计人员应将工作改进空间较大、在增值性方面有潜力的物资采购部门、环节或物资类别确定为审计项目。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-7eee-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计人员获取的审计证据应当具备相关性、可靠性和充分性。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-80b2-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】财政财务管理审计主要关注被审计单位财政财务资金筹集、使用、分配等各项经济活动与经济关系,评价领导干部任职期间财政财务资金管理的真实性、合规性和效益性,促进领导干部加强各项资金收支管理,落实依法合规经营主体责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-e759-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】以下关于后续审计的说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-fc9b-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】如果内部审计机构以外的组织或者个人要求查阅审计工作底稿,必须经内部审计机构负责人或者其主管领导批准,即使国家有关部门依法进行查阅的也不行。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-9df4-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】在开展经济责任审计时,要将内部监督制约机制的建立健全和执行情况作为领导干部履职的内容进行评价,促进被审计单位按照规定建立健全内部审计制度,加强内部审计工作,规范管理,防范风险,提质增效,充分发挥内部审计作用。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-5b72-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计机构提交工作报告时,还应当对年度审计计划、财务预算和人力资源计划执行中出现的重大偏差及原因做出说明,并提出改进措施。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-3550-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】根据《工会会计制度》规定,工会在确认收入时,一般情况下应当遵循收付实现制原则。收付实现制是以款项的应收应付为标准来处理经济业务、确认本期的收入和支出的会计核算基础。( )
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审计技能竞赛题库

【单选题】内部审计人员向有关单位和个人获取审计证据时,可以采用(但不限于)下列方法中的( )。

A、 A.审核

B、 B.猜测

C、 C.虚构

D、 D.想象

答案:A

解析:来源《第2103号内部审计具体准则——审计证据》

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【单选题】审计机关应当加强对内部审计工作的指导和监督,明确负责内部审计指导监督工作的职能机构和专职人员,履行下列职责( )

A. A、推动并督促单位建立内部审计制度

B. B、指导单位统筹安排内部全部审计工作计划,突出审计重点

C. C、指导和监督内部审计机构履行职责,检查和评估内部审计业务质量

D. D、总结、交流内部审计工作方法,按有关规定表彰成绩显著的内部审计机构和内部审计人员

解析:江苏省内部审计工作规定(江苏省人民政府令第131号)

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【判断题】各级工会届中替补经审会委员时,应保持专业化比例三分之一以上动态平衡,不得低于规定比例。()

解析:解析:各级工会届中替补经审会委员时,应保持专业化比例三分之二以上动态平衡,不得低于规定比例。来源《专业预审试行办法》(苏工审〔2023〕56号)。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d7-11e0-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】根据( ),内部审计人员应将工作改进空间较大、在增值性方面有潜力的物资采购部门、环节或物资类别确定为审计项目。

A. A、重要性原则

B. B、成本效益原则

C. C、风险收益平衡原则

D. D、物资采购

解析:来源《第3202号内部审计实务指南——物资采购审计》

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【判断题】内部审计人员获取的审计证据应当具备相关性、可靠性和充分性。( )

解析:来源《第2103号内部审计具体准则——审计证据》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-80b2-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】财政财务管理审计主要关注被审计单位财政财务资金筹集、使用、分配等各项经济活动与经济关系,评价领导干部任职期间财政财务资金管理的真实性、合规性和效益性,促进领导干部加强各项资金收支管理,落实依法合规经营主体责任。

解析:来源《第 3204 号内部审计实务指南——经济责任审计》

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【单选题】以下关于后续审计的说法正确的是( )。

A. A.后续审计只检查被审计单位是否采取了纠正措施

B. B.后续审计不需要考虑纠正措施的效果

C. C.后续审计是对被审计单位针对审计发现问题的纠正措施及其效果的全面审查和评价

D. D.后续审计由被审计单位自行组织实施

解析:来源《审计具体准则——后续审计》(审计署令第2107号)

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【判断题】如果内部审计机构以外的组织或者个人要求查阅审计工作底稿,必须经内部审计机构负责人或者其主管领导批准,即使国家有关部门依法进行查阅的也不行。( )

解析:来源《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-9df4-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】在开展经济责任审计时,要将内部监督制约机制的建立健全和执行情况作为领导干部履职的内容进行评价,促进被审计单位按照规定建立健全内部审计制度,加强内部审计工作,规范管理,防范风险,提质增效,充分发挥内部审计作用。( )

解析:审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-5b72-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计机构提交工作报告时,还应当对年度审计计划、财务预算和人力资源计划执行中出现的重大偏差及原因做出说明,并提出改进措施。( )

解析:来源:《第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-3550-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】根据《工会会计制度》规定,工会在确认收入时,一般情况下应当遵循收付实现制原则。收付实现制是以款项的应收应付为标准来处理经济业务、确认本期的收入和支出的会计核算基础。( )

解析:《工会会计制度》 工会在确认收入时,一般情况下应当遵循收付实现制原则。收付实现制是以款项的实际收付为标准来处理经济业务、确认本期的收入和支出的会计核算基础。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-4858-c01e-9f03cae47300.html
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