A、 A.审计工作底稿
B、 B.审计报告
C、 C.审计计划
D、 D.审计通知
答案:A
解析:来源《第2103号内部审计具体准则——审计证据》
A、 A.审计工作底稿
B、 B.审计报告
C、 C.审计计划
D、 D.审计通知
答案:A
解析:来源《第2103号内部审计具体准则——审计证据》
A. A、舞弊评估程序
B. B、舞弊排除程序
C. C、舞弊搜寻程序
D. D、舞弊检查程序
解析:来源 第2204号内部审计具体准则——对舞弊行为进行检查和报告
A. A、保证组织的信息技术战略充分反映组织的战略目标
B. B、合作、客观、公开、公平
C. C、提高组织所依赖的信息系统的可靠性、稳定性、安全性及数据处理的完整性和准确性
D. D、提高信息系统运行的效果与效率,合理保证信息系统的运行符合法律法规以及相关监管要求
解析:来源 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计
A. A.党的领导
B. B.依法治国
C. C.服务职工
D. D.依法依规
解析:来源《关于进一步推进新时代工会经费审查审计监督工作高质量发展的意见》(苏工办〔2023〕47号)。
A. A. 对专家和外部审计工作结果的利用
B. B. 审计项目的历史沿革
C. C. 审计组成员的组成及分工
D. D. 审计起止日期
解析:来源《第2101号内部审计具体准则——审计计划》
A. A. 核查关
B. B. 定性关
C. C. 设计关
D. D. 整改关
解析:来源《关于进一步加强市属企业内部审计工作的意见 泰政办发〔2020〕35号》
A. A.立项依据
B. B.背景介绍
C. C.整改情况
D. D.审计人员组成
解析:来源《第3101号内部审计实务指南——审计报告》
解析:来源《第 3204 号内部审计实务指南——经济责任审计》
解析:来源《内部审计具体准则——结果沟通》(审计署令第2105号)
A. A.审核
B. B.观察
C. C.实验
D. D.询问
解析:来源:《第2307号内部审计具体准则——评价外部审计工作质量》