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【单选题】审计工作底稿不包括下列( )要素。

A、 A、索引号及页次

B、 B、审计结论、意见及建议

C、 C、审计单位的名称

D、 D、复核人员姓名、复核日期和复核意见

答案:C

解析:来源《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》

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【单选题】以下( )不是内部审计机构负责人保障内部审计客观性的措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-0d07-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】审计工作底稿中不可以使用各种审计标识,应当注明含义并保持前后一致。( )
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【判断题】内部审计人员执行分析程序发现差异时,应当采用询问管理层获取其解释和答复;实施必要的审计程序,确认管理层解释和答复的合理性与可靠性;如果管理层没有作出恰当解释,应当扩大审计范围,执行其他审计程序,实施进一步审查,以便得出审计结论。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-4a1c-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】 经济责任审计报告或经济责任审计结果报告等结论性文书以及审计整改结果应当归入被审计内管干部本人档案的( )部分。
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【单选题】“使组织为虚假的交易事项支付款项”属于( )的情形。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-c28b-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】经审会的主要职责包括按价格优先的要求,规范社会中介机构的选聘。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-8611-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计与外部审计协调工作不包括以下哪项( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-3fd2-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】组织层面信息技术控制,是指董事会或者最高管理层对信息技术治理职能及内部控制的重要性的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-9efe-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】对审计发现问题较多、整改不力的,可实行两年一审、一审两年等做法,加大监督频次。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-f26d-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】根据《工会预算管理办法》,各级工会本级决算批准后,应当在( )工作日内批复所属预算单位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-4bdc-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计工作底稿不包括下列( )要素。

A、 A、索引号及页次

B、 B、审计结论、意见及建议

C、 C、审计单位的名称

D、 D、复核人员姓名、复核日期和复核意见

答案:C

解析:来源《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》

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相关题目
【单选题】以下( )不是内部审计机构负责人保障内部审计客观性的措施。

A. A.降低内部审计人员职业道德水准

B. B.选派适当人员参加审计项目

C. C.建立激励机制

D. D.实施质量控制制度

解析:来源《第1201号——内部审计人员职业道德规范》

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【判断题】审计工作底稿中不可以使用各种审计标识,应当注明含义并保持前后一致。( )

解析:来源《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-a146-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计人员执行分析程序发现差异时,应当采用询问管理层获取其解释和答复;实施必要的审计程序,确认管理层解释和答复的合理性与可靠性;如果管理层没有作出恰当解释,应当扩大审计范围,执行其他审计程序,实施进一步审查,以便得出审计结论。

解析:来源第2109号内部审计具体准则——分析程序

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【单选题】 经济责任审计报告或经济责任审计结果报告等结论性文书以及审计整改结果应当归入被审计内管干部本人档案的( )部分。

A. A. 工作经历部分

B. B. 学历教育部分

C. C. 本人档案

D. D. 财务部分

解析:来源《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》

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【单选题】“使组织为虚假的交易事项支付款项”属于( )的情形。

A. A、损害组织经济利益的舞弊

B. B、谋取组织经济利益的舞弊

C. C、谋取社会经济利益的犯罪行为

D. D、谋取个人经济利益的犯罪行为

解析:来源 第2204号内部审计具体准则——对舞弊行为进行检查和报告

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【判断题】经审会的主要职责包括按价格优先的要求,规范社会中介机构的选聘。( )
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【单选题】内部审计与外部审计协调工作不包括以下哪项( )。

A. A.阻碍外部审计工作

B. B.与外部审计机构和人员的沟通

C. C.配合外部审计工作

D. D.利用外部审计工作成果

解析:来源:《第2303号内部审计具体准则——内部审计与外部审计的协调》

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【单选题】组织层面信息技术控制,是指董事会或者最高管理层对信息技术治理职能及内部控制的重要性的( )。

A. A、态度、认识和措施

B. B、态度、计划和调控

C. C、肯定、认识和措施

D. D、否定、认识和调控

解析:来源 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计

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【判断题】对审计发现问题较多、整改不力的,可实行两年一审、一审两年等做法,加大监督频次。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-f26d-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】根据《工会预算管理办法》,各级工会本级决算批准后,应当在( )工作日内批复所属预算单位。

A. A.十五个

B. B.二十个

C. C.三十个

D. D.六十个

解析:解析:《工会预算管理办法》第五十八条,各级工会本级决算批准后,应当在十五个工作日内批复所属预算单位。

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