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【单选题】如果发现审计工作底稿存在问题,复核人员应当在( )中加以说明,并要求相关人员补充或者修改审计工作底稿。

A、 A、审计报告

B、 B、审计计划

C、 C、复核意见

D、 D、审计流程

答案:C

解析:来源《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》

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【单选题】移动互联网的安全管理包括( )的建立以及对于人员的安全管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-f915-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计组应当在实施必要的审计程序后,及时编制审计报告,并( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-d4af-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】单位应当定期听取内部审计工作情况汇报,加强对内部审计( )、( )、( )、( )和队伍建设等重要事项的管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-5f82-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】绩效审计报告应当反映绩效审计评价标准的选择、确定及沟通过程等重要信息,包括必要的( )分析。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-818a-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】外部审计机构应当对外部专家所选用的假设、方法及其工作结果负责
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-74b6-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】相关部门确定具体实施审计项目的中介机构可采取的形式不包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-1364-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计人员应当制定控制自我评估计划,召集组织相关管理人员对外部控制进行自我评估,并做好组织、协调与记录工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-c607-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当将结果沟通的有关书面材料作( )归档保存。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-ab46-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】( )对舞弊行为的发生承担责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-bb6f-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】 企业内审机构要对本企业及其子企业贯彻落实国家和国家重大政策措施情况进行审计。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-e0ed-c01e-9f03cae47300.html
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单选题
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审计技能竞赛题库

【单选题】如果发现审计工作底稿存在问题,复核人员应当在( )中加以说明,并要求相关人员补充或者修改审计工作底稿。

A、 A、审计报告

B、 B、审计计划

C、 C、复核意见

D、 D、审计流程

答案:C

解析:来源《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》

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【单选题】移动互联网的安全管理包括( )的建立以及对于人员的安全管理。

A. A、生产管理机制

B. B、安全管理机制

C. C、日常管理机制

D. D、数据管理机制

解析:来源第3205号内部审计实务指南-信息系统审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-f915-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计组应当在实施必要的审计程序后,及时编制审计报告,并( )。

A. A.直接提交给内部审计机构负责人

B. B.征求被审计对象的意见

C. C.自行修改完善后提交给上级部门

D. D.等待被审计单位主动反馈意见

解析:来源《审计具体准则——审计报告》(审计署令第2106号)

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【单选题】单位应当定期听取内部审计工作情况汇报,加强对内部审计( )、( )、( )、( )和队伍建设等重要事项的管理。

A. A、工作规划、季度审计计划、审计质量控制、问题总结

B. B、工作质量、季度审计计划、审计质量控制、问题总结

C. C、工作规划、年度审计计划、审计质量控制、问题整改

D. D、工作质量、年度审计计划、审计质量控制、问题整改

解析:江苏省内部审计工作规定(江苏省人民政府令第131号)

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【单选题】绩效审计报告应当反映绩效审计评价标准的选择、确定及沟通过程等重要信息,包括必要的( )分析。

A. A、局限性

B. B、客观性

C. C、准确性

D. D、可靠性

解析:来源第2202号内部审计具体准则——绩效审计

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【判断题】外部审计机构应当对外部专家所选用的假设、方法及其工作结果负责

解析:来源:《第2304号内部审计具体准则——利用外部专家服务》

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【单选题】相关部门确定具体实施审计项目的中介机构可采取的形式不包括( )

A. A.公开招标

B. B.邀请招标

C. C.随意指定

D. D.定向谈判

解析:来源《第2309号内部审计具体准则——内部审计业务外包管理》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-1364-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计人员应当制定控制自我评估计划,召集组织相关管理人员对外部控制进行自我评估,并做好组织、协调与记录工作。

解析:来源《内部审计实务指南第4号--高校内部审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-c607-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当将结果沟通的有关书面材料作( )归档保存。

A. A、审计报告

B. B、审计工作底稿

C. C、审计证据

D. D、审计依据

解析:来源《内部审计具体准则——结果沟通》(审计署令第2105号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-ab46-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】( )对舞弊行为的发生承担责任。

A. A、组织基层

B. B、组织管理层

C. C、内部审计机构

D. D、内部审计人员

解析:来源 第2204号内部审计具体准则——对舞弊行为进行检查和报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-bb6f-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】 企业内审机构要对本企业及其子企业贯彻落实国家和国家重大政策措施情况进行审计。( )

解析:来源《关于进一步加强市属企业内部审计工作的意见 泰政办发〔2020〕35号》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-e0ed-c01e-9f03cae47300.html
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