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【判断题】审计工作底稿中不可以使用各种审计标识,应当注明含义并保持前后一致。( )

答案:B

解析:来源《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》

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【单选题】以下属于立项类审计档案材料的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-f9ff-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计与外部审计协调工作不包括以下哪项( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-3fd2-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】《工会会计制度》已规定的一级科目,不得减并、自行增设;新制度已规定的明细科目,不得减并,不得擅自更改科目名称,不需要的科目可以不用。( )
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【单选题】内部审计人员与对内部审计工作负有领导责任的组织适当管理层进行沟通时,不包括下列( )途径。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-8a78-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】开展专项检查。审计机关可以采取组织自查与重点抽查相结合等方式,围绕内部审计制度建设与执行,聚焦内部审计项目的( )、( )、( )、( )等环节,组织开展对被审计单位内部审计工作情况的专项检查,并将检查情况在一定范围内进行通报,督促被审计单位及时整改,积极推动被审计单位规范内部审计行为,强化内部审计质量控制,防范内部审计风险,切实提高内部审计工作质量和水平。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-5276-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】被审计对象对内部审计报告有异议的,可以自收到审计报告( )内向内部审计机构所在单位或者审计、财政等有权机关提出申诉,单位或者审计、财政等有权机关应当自收到申诉( )内回复处理意见。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-6db0-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计机关要加大对备案材料的研究和分析力度,将其作为编制( )的参考依据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-41be-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】执行分析程序时,应当考虑信息之间的( ),以免得出不恰当的审计结论。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-3090-c01e-9f03cae47300.html
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【多选题】《全总经审会五年规划》中提到的主要任务有: 加强审查监督、深化工会预算执行审计、()、推动审计工作向管理拓展、推动审计工作向基层伸、健全审计整改长效机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-9179-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计机构应定期对审计档案工作进行检查和总结,及时发现并改进问题。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-b91d-c01e-9f03cae47300.html
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题目内容
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判断题
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【判断题】审计工作底稿中不可以使用各种审计标识,应当注明含义并保持前后一致。( )

答案:B

解析:来源《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》

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【单选题】以下属于立项类审计档案材料的是( )。

A. A.审计承诺书

B. B.审计报告征求意见单

C. C.审计委托书

D. D.审计证据

解析:来源:《第 2308 号内部审计具体准则 —— 审计档案工作》

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【单选题】内部审计与外部审计协调工作不包括以下哪项( )。

A. A.阻碍外部审计工作

B. B.与外部审计机构和人员的沟通

C. C.配合外部审计工作

D. D.利用外部审计工作成果

解析:来源:《第2303号内部审计具体准则——内部审计与外部审计的协调》

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【判断题】《工会会计制度》已规定的一级科目,不得减并、自行增设;新制度已规定的明细科目,不得减并,不得擅自更改科目名称,不需要的科目可以不用。( )

解析:工会预算管理办法(总工办发〔2019〕26号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-49c0-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员与对内部审计工作负有领导责任的组织适当管理层进行沟通时,不包括下列( )途径。

A. A.就审计计划沟通达成共识

B. B.咨询了解内部控制环境

C. C.隐瞒审计发现的问题

D. D.征求对审计结论的意见

解析:来源:《第2305号内部审计具体准则——人际关系》

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【单选题】开展专项检查。审计机关可以采取组织自查与重点抽查相结合等方式,围绕内部审计制度建设与执行,聚焦内部审计项目的( )、( )、( )、( )等环节,组织开展对被审计单位内部审计工作情况的专项检查,并将检查情况在一定范围内进行通报,督促被审计单位及时整改,积极推动被审计单位规范内部审计行为,强化内部审计质量控制,防范内部审计风险,切实提高内部审计工作质量和水平。

A. A、计划、实施、报告、整改

B. B、计划、实施、验证、报告

C. C、计划、完善、实施、报告

D. D、计划、完善、报告、整改

解析:审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见

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【单选题】被审计对象对内部审计报告有异议的,可以自收到审计报告( )内向内部审计机构所在单位或者审计、财政等有权机关提出申诉,单位或者审计、财政等有权机关应当自收到申诉( )内回复处理意见。

A. A、60日、90日

B. B、60日、30日

C. C、30日、60日

D. D、30日、90日

解析:江苏省内部审计工作规定(江苏省人民政府令第131号)

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【单选题】审计机关要加大对备案材料的研究和分析力度,将其作为编制( )的参考依据。

A. A、季度审计项目计划

B. B、月度审计项目计划

C. C、半年度审计项目计划

D. D、年度审计项目计划

解析:审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-41be-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】执行分析程序时,应当考虑信息之间的( ),以免得出不恰当的审计结论。

A. A.可靠性

B. B.相关性

C. C.相似性

D. D.代表性

解析:来源第2109号内部审计具体准则——分析程序

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-3090-c01e-9f03cae47300.html
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【多选题】《全总经审会五年规划》中提到的主要任务有: 加强审查监督、深化工会预算执行审计、()、推动审计工作向管理拓展、推动审计工作向基层伸、健全审计整改长效机制。

A. A.深化工会企事业单位审计

B. B.深化工会建设项目审计

C. C.深化经济责任审计

D. D.开展政策落实跟踪审计

解析:来源《中华全国总工会第十八届经费审查委员会工作规划(2024—2028年)》

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【判断题】内部审计机构应定期对审计档案工作进行检查和总结,及时发现并改进问题。( )

解析:来源《第2306号内部审计具体准则——内部审计质量控制》

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