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【单选题】以下( )或人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,也应当遵守本准则。

A、 A、所有组织和人员

B、 B、其他组织或者人员

C、 C、政府组织和人员

D、 D、金融机构组织和人员

答案:B

解析:来源《内部审计具体准则——结果沟通》(审计署令第2105号)

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【单选题】内部审计人员在检查和报告舞弊行为时,应当特别注意做好( )工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-bceb-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】审计机关应当指导单位建立健全内部审计制度、统筹安排审计计划、突出审计重点、加强审计整改等。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-bcb7-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计机关应在( )前建立与教育、卫生健康等行业主管部门的协作机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-ab7c-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当履行下列职责( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-64f0-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计结论是根据( )对被审计单位业务活动、内部控制和风险管理所作的评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-cf19-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】建设单位整改不力、屡审屡犯的由单位党组织责令改正,追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员的责任。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-87dd-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员在获取审计证据时,应当考虑()的重要性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-6d66-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】如业务外包过程中涉及主合同之外其他特殊权利义务的,组织也可以与中介机构签订单独的补充协议进行约定。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-29c6-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】抽样风险主要包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-16f9-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计业务全部外包是指( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-250c-c01e-9f03cae47300.html
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单选题
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审计技能竞赛题库

【单选题】以下( )或人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,也应当遵守本准则。

A、 A、所有组织和人员

B、 B、其他组织或者人员

C、 C、政府组织和人员

D、 D、金融机构组织和人员

答案:B

解析:来源《内部审计具体准则——结果沟通》(审计署令第2105号)

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相关题目
【单选题】内部审计人员在检查和报告舞弊行为时,应当特别注意做好( )工作。

A. A、保密

B. B、计划

C. C、执行

D. D、推进

解析:来源 第2204号内部审计具体准则——对舞弊行为进行检查和报告

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【判断题】审计机关应当指导单位建立健全内部审计制度、统筹安排审计计划、突出审计重点、加强审计整改等。( )

解析:来源泰州市政府办公室关于印发《进一步加强全市内部审计工作实施方案》的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-bcb7-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计机关应在( )前建立与教育、卫生健康等行业主管部门的协作机制。

A. A.2019年年底前

B. B.2020年年底前

C. C.2021年年底前

D. D.2022年年底前

解析:来源泰州市政府办公室关于印发《进一步加强全市内部审计工作实施方案》的通知

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【单选题】内部审计机构应当履行下列职责( )

A. A、对本单位以及所属单位财政财务收支、季度业务计划执行情况进行审计

B. B、对本单位以及所属单位流动资产投资项目、物资和服务采购、专项资金管理使用和重大投资活动进行审计对本单位以及所属单位的境内机构、境内资产和境内经济活动进行审计

C. C、办理审计机关委托和下级部门交办的审计事项

D. D、对本单位以及所属单位经济管理和效益情况、内部控制以及风险管理情况进行审计

解析:江苏省内部审计工作规定(江苏省人民政府令第131号)

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【单选题】审计结论是根据( )对被审计单位业务活动、内部控制和风险管理所作的评价。

A. A.根据审计人员的主观判断

B. B.根据已查明的事实

C. C.根据被审计单位的自我评估

D. D.根据相关法律法规的规定

解析:来源《审计具体准则——审计报告》(审计署令第2106号)

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【判断题】建设单位整改不力、屡审屡犯的由单位党组织责令改正,追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员的责任。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-87dd-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员在获取审计证据时,应当考虑()的重要性。

A. A.具体审计事项

B. B.审计机构

C. C.审计人员

D. D.审计结论

解析:来源《第2103号内部审计具体准则——审计证据》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-6d66-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】如业务外包过程中涉及主合同之外其他特殊权利义务的,组织也可以与中介机构签订单独的补充协议进行约定。( )

解析:来源《第2309号内部审计具体准则——内部审计业务外包管理》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-29c6-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】抽样风险主要包括( )

A. A.误受风险和误拒风险

B. B.样本风险

C. C.审计总体风险

D. D.抽样方法风险

解析:来源第2108号内部审计具体准则——审计抽样

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【单选题】内部审计业务全部外包是指( )。

A. A. 内部审计机构将一个或多个审计项目委托中介机构实施,并由中介机构编制审计项目的审计报告

B. B.一个审计项目中,内部审计机构将部分业务委托给中介机构实施,内部审计机构根据情况利用中介机构的业务成果,编制审计项目的审计报告

C. C.内部审计机构将部分审计项目委托给中介机构,自己完成剩余部分,并分别编制审计报告

D. D.内部审计机构和中介机构共同完成一个审计项目,共同编制审计报告

解析:来源《第2309号内部审计具体准则——内部审计业务外包管理》

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