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【单选题】审计结论是根据( )对被审计单位业务活动、内部控制和风险管理所作的评价。

A、 A.根据审计人员的主观判断

B、 B.根据已查明的事实

C、 C.根据被审计单位的自我评估

D、 D.根据相关法律法规的规定

答案:B

解析:来源《审计具体准则——审计报告》(审计署令第2106号)

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【判断题】经济责任审计可以在领导干部任职期间进行,也可以在领导干部离任后进行,以任职期间审计为主。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-ef6d-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应当关注组织的应用系统及相关系统基础架构的开发和采购的授权审批,系统开发的方法论,开发环境、测试环境、生产环境严格分离情况,系统的测试、审核、移植到生产环境等环节。属于( )的控制活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-a409-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构以外或组织以外的单位查阅审计档案,必须经( )批准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-069d-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计抽样的一般程序不包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-0b9b-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】物资采购审计是对物资采购全过程实施的监督和评价,是( )与管理审计的融合。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-7c32-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】 经济责任审计报告或经济责任审计结果报告等结论性文书以及审计整改结果应当归入被审计内管干部本人档案的( )部分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-907e-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】机关部门和事业单位中,只有管理和使用资金数额较大以及所属单位较多的单位才需要在2021年6月底前设立内部审计机构。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-bec9-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构在编制年度审计计划前,重点调查了解情况以评价具体审计项目风险时,不需要关注( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-2d91-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】被审计内管干部及被审计单位,应当对所提供资料的真实性、完整性负责,并作出书面承诺。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-df67-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当接受组织( )或者最高管理层的领导和监督,内部审计机构负责人应当对内部审计机构管理的适当性和有效性负主要责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-f8ff-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计结论是根据( )对被审计单位业务活动、内部控制和风险管理所作的评价。

A、 A.根据审计人员的主观判断

B、 B.根据已查明的事实

C、 C.根据被审计单位的自我评估

D、 D.根据相关法律法规的规定

答案:B

解析:来源《审计具体准则——审计报告》(审计署令第2106号)

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【判断题】经济责任审计可以在领导干部任职期间进行,也可以在领导干部离任后进行,以任职期间审计为主。( )

解析:来源《第2205号内部审计具体准则》(经济责任审计)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-ef6d-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应当关注组织的应用系统及相关系统基础架构的开发和采购的授权审批,系统开发的方法论,开发环境、测试环境、生产环境严格分离情况,系统的测试、审核、移植到生产环境等环节。属于( )的控制活动。

A. A、信息安全管理

B. B、系统变更管理

C. C、系统开发和采购管理

D. D、系统运行管理

解析:来源 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-a409-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构以外或组织以外的单位查阅审计档案,必须经( )批准。

A. A.内部审计人员

B. B.内部审计机构负责人或者组织的主管领导

C. C.档案管理部门负责人

D. D.组织的普通员工

解析:来源:《第 2308 号内部审计具体准则 —— 审计档案工作》

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【单选题】审计抽样的一般程序不包括( )。

A. A.选取样本

B. B.评价抽样结果

C. C.根据抽样结果推断总体特征

D. D.根据审计目标制定审计抽样方案

解析:来源第2108号内部审计具体准则——审计抽样

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【单选题】物资采购审计是对物资采购全过程实施的监督和评价,是( )与管理审计的融合。

A. A、财务管理

B. B、管理采购

C. C、财务审计

D. D、物资采购

解析:来源《第3202号内部审计实务指南——物资采购审计》

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【单选题】 经济责任审计报告或经济责任审计结果报告等结论性文书以及审计整改结果应当归入被审计内管干部本人档案的( )部分。

A. A. 工作经历部分

B. B. 学历教育部分

C. C. 本人档案

D. D. 财务部分

解析:来源《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-907e-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】机关部门和事业单位中,只有管理和使用资金数额较大以及所属单位较多的单位才需要在2021年6月底前设立内部审计机构。( )

解析:来源泰州市政府办公室关于印发《进一步加强全市内部审计工作实施方案》的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-bec9-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构在编制年度审计计划前,重点调查了解情况以评价具体审计项目风险时,不需要关注( )。

A. A.组织的战略目标、年度目标及业务活动重点

B. B.相关业务活动的复杂性及其近期变化

C. C.被审计单位员工的工资待遇

D. D.相关人员的能力及其岗位的近期变动

解析:来源《第2101号内部审计具体准则——审计计划》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-2d91-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】被审计内管干部及被审计单位,应当对所提供资料的真实性、完整性负责,并作出书面承诺。( )

解析:来源《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》(苏审发〔2022〕1号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-df67-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当接受组织( )或者最高管理层的领导和监督,内部审计机构负责人应当对内部审计机构管理的适当性和有效性负主要责任。

A. A、监事会

B. B、股东大会

C. C、董事会

D. D、总经理办公会

解析:来源《第2301号内部审计具体准则》(内部审计机构的管理)

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