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【单选题】审计报告经过必要的修改后,应当连同被审计单位的反馈意见及时报送( )复核。

A、 A.内部审计机构负责人

B、 B.审计项目负责人

C、 C.组织适当管理层

D、 D.上级审计部门

答案:A

解析:来源《审计具体准则——审计报告》(审计署令第2106号)

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【单选题】审计档案材料应按( )个单元排列。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-fc11-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】会费收入是指工会会员依照全国总工会规定按本人工资收入的()向所在基层工会缴纳的会费。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d7-13a2-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】执行分析程序时,应当考虑信息之间的( ),以免得出不恰当的审计结论。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-3090-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计报告日期,一般以内部审计机构负责人( )作为报告日期。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-4564-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】编制后续审计方案时不应当考虑下列哪项因素( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-f57f-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计通知书中应注明()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-55e2-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当接受( )的领导,保持与董事会或最高管理层的良好关系,实现董事会、最高管理层与内部审计在组织治理中的协同作用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-2100-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】信息系统审计的目的不包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-8fea-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员根据( )确定的审计项目,编制项目审计方案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-eb15-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】为了规范审计证据的获取及处理,保证审计证据的( ),根据《内部审计基本准则》,制定本准则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-6244-c01e-9f03cae47300.html
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题目内容
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单选题
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审计技能竞赛题库

【单选题】审计报告经过必要的修改后,应当连同被审计单位的反馈意见及时报送( )复核。

A、 A.内部审计机构负责人

B、 B.审计项目负责人

C、 C.组织适当管理层

D、 D.上级审计部门

答案:A

解析:来源《审计具体准则——审计报告》(审计署令第2106号)

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相关题目
【单选题】审计档案材料应按( )个单元排列。

A. A. 二

B. B. 三

C. C. 四

D. D. 五

解析:来源:《第 2308 号内部审计具体准则 —— 审计档案工作》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-fc11-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】会费收入是指工会会员依照全国总工会规定按本人工资收入的()向所在基层工会缴纳的会费。

A. A:2%

B. B:2‰

C. C:5‰

D. D:5%

解析:来源苏工发〔2018〕13号文件。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d7-13a2-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】执行分析程序时,应当考虑信息之间的( ),以免得出不恰当的审计结论。

A. A.可靠性

B. B.相关性

C. C.相似性

D. D.代表性

解析:来源第2109号内部审计具体准则——分析程序

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【单选题】审计报告日期,一般以内部审计机构负责人( )作为报告日期。

A. A.签发日

B. B.审核日

C. C.批准日

D. D.完成日

解析:来源《第3101号内部审计实务指南——审计报告》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-4564-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】编制后续审计方案时不应当考虑下列哪项因素( )。

A. A.审计意见和审计建议的重要性

B. B.纠正措施的复杂性

C. C.审计人员的个人喜好

D. D.落实纠正措施所需要的时间和成本

解析:来源《审计具体准则——后续审计》(审计署令第2107号)

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【单选题】审计通知书中应注明()。

A. A、内部审计机构的印章和签发日期

B. B、审计费用

C. C、审计结果预计发布时间

D. D、被审计单位的法定代表人

解析:来源《第2102号内部审计具体准则——审计通知书》

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【单选题】内部审计机构应当接受( )的领导,保持与董事会或最高管理层的良好关系,实现董事会、最高管理层与内部审计在组织治理中的协同作用。

A. A、董事会或者最高管理层

B. B、总经理

C. C、董事长

D. D、审计委员会

解析:来源:《第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系》

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【单选题】信息系统审计的目的不包括( )。

A. A、对组织是否实现信息技术管理目标进行审查和评价

B. B、基于评价意见提出管理建议

C. C、协助组织信息技术管理人员有效地履行职责

D. D、试运营信息系统

解析:来源 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计

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【单选题】内部审计人员根据( )确定的审计项目,编制项目审计方案。

A. A. 组织战略目标

B. B. 年度审计计划

C. C. 审计发现

D. D. 领导指示

解析:来源《第1101号——内部审计基本准则》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-eb15-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】为了规范审计证据的获取及处理,保证审计证据的( ),根据《内部审计基本准则》,制定本准则。

A. A、相关性、多样性和充分性

B. B、稳定性、可靠性和充分性

C. C、相关性、可靠性和简单性

D. D、相关性、可靠性和充分性

解析:来源《第2103号内部审计具体准则——审计证据》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-6244-c01e-9f03cae47300.html
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