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【单选题】内部审计机构应当将审计报告提交给( )。

A、 A.仅被审计单位

B、 B.被审计单位和组织适当管理层

C、 C.仅组织适当管理层

D、 D.上级审计部门和被审计单位

答案:B

解析:来源《审计具体准则——审计报告》(审计署令第2106号)

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【判断题】根据干部管理监督的需要,经济责任审计可以在内管干部任职期间进行,也可以在内管干部离任后进行,以任职期间审计为主。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-ddff-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】设备和计算安全审计的终端入侵及恶决代码防范控制项旨在检查组织是否对移动终端采取恶意代码防护及漏洞管理措施,并确保漏洞补丁及恶意代码防范软件处理( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-fd07-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当接受( )的领导,保持与董事会或最高管理层的良好关系,实现董事会、最高管理层与内部审计在组织治理中的协同作用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-2100-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】开展专项检查。审计机关可以采取组织自查与重点抽查相结合等方式,围绕内部审计制度建设与执行,聚焦内部审计项目的( )、( )、( )、( )等环节,组织开展对被审计单位内部审计工作情况的专项检查,并将检查情况在一定范围内进行通报,督促被审计单位及时整改,积极推动被审计单位规范内部审计行为,强化内部审计质量控制,防范内部审计风险,切实提高内部审计工作质量和水平。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-5276-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】企业履行内审工作主体责任不包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-da0d-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】当被审计单位决定对审计发现的问题不采取纠正措施并做出书面承诺时,内部审计机构负责人不需要向任何人报告。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-04cf-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】《关于进一步加强市属企业内部审计工作的意见》不包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-c47d-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】建设项目建设期审计的主要内容包括工程管理的规范性和有效性、工程结算的真实性与规范性以及( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-5aae-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】以下( )不是内部审计机构质量控制需要考虑的因素。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-9ee7-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】财务监督发现的违规行为,情节较轻的,责令限期改正, 或建议有关部门进行组织处理;涉嫌违纪违法的,移交纪检监察机关处理; 涉嫌犯罪的,移送司法机关查处。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-a1eb-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当将审计报告提交给( )。

A、 A.仅被审计单位

B、 B.被审计单位和组织适当管理层

C、 C.仅组织适当管理层

D、 D.上级审计部门和被审计单位

答案:B

解析:来源《审计具体准则——审计报告》(审计署令第2106号)

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【判断题】根据干部管理监督的需要,经济责任审计可以在内管干部任职期间进行,也可以在内管干部离任后进行,以任职期间审计为主。( )

解析:来源《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》(苏审发〔2022〕1号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-ddff-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】设备和计算安全审计的终端入侵及恶决代码防范控制项旨在检查组织是否对移动终端采取恶意代码防护及漏洞管理措施,并确保漏洞补丁及恶意代码防范软件处理( )。

A. A、关闭状态

B. B、防范状态

C. C、开启状态

D. D、最新状态

解析:来源第3205号内部审计实务指南-信息系统审计

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【单选题】内部审计机构应当接受( )的领导,保持与董事会或最高管理层的良好关系,实现董事会、最高管理层与内部审计在组织治理中的协同作用。

A. A、董事会或者最高管理层

B. B、总经理

C. C、董事长

D. D、审计委员会

解析:来源:《第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系》

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【单选题】开展专项检查。审计机关可以采取组织自查与重点抽查相结合等方式,围绕内部审计制度建设与执行,聚焦内部审计项目的( )、( )、( )、( )等环节,组织开展对被审计单位内部审计工作情况的专项检查,并将检查情况在一定范围内进行通报,督促被审计单位及时整改,积极推动被审计单位规范内部审计行为,强化内部审计质量控制,防范内部审计风险,切实提高内部审计工作质量和水平。

A. A、计划、实施、报告、整改

B. B、计划、实施、验证、报告

C. C、计划、完善、实施、报告

D. D、计划、完善、报告、整改

解析:审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见

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【单选题】企业履行内审工作主体责任不包括( )。

A. A. 强化内审领导责任和工作责任的落实

B. B. 每年向主管部门报送企业内审计划及计划落实情况

C. C. 对所购买的社会审计服务加强质量监督

D. D. 拒绝接受指导和监督

解析:来源《关于进一步加强市属企业内部审计工作的意见 泰政办发〔2020〕35号》

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【判断题】当被审计单位决定对审计发现的问题不采取纠正措施并做出书面承诺时,内部审计机构负责人不需要向任何人报告。( )

解析:来源《审计具体准则——后续审计》(审计署令第2107号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-04cf-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】《关于进一步加强市属企业内部审计工作的意见》不包括( )。

A. A. 高度重视企业内部审计工作

B. B. 加强内部审计规范化建设

C. C. 突出内部审计工作重点

D. D. 建立内部审计机制

解析:来源《关于进一步加强市属企业内部审计工作的意见 泰政办发〔2020〕35号》

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【单选题】建设项目建设期审计的主要内容包括工程管理的规范性和有效性、工程结算的真实性与规范性以及( )。

A. A.资金管理和会计核算的真实性与合规性

B. B.项目前期文件的真实性、科学性和完整性

C. C.项目资金来源的可靠性

D. D.竣工验收的真实性和规范性

解析:来源《第3201号内部审计实务指南——建设项目审计》

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【单选题】以下( )不是内部审计机构质量控制需要考虑的因素。

A. A. 内部审计机构的组织形式及授权状况

B. B.内部审计人员的薪酬水平

C. C. 内部审计业务的范围与特点

D. D. 成本效益原则的要求

解析:来源《第2306号内部审计具体准则——内部审计质量控制》

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【判断题】财务监督发现的违规行为,情节较轻的,责令限期改正, 或建议有关部门进行组织处理;涉嫌违纪违法的,移交纪检监察机关处理; 涉嫌犯罪的,移送司法机关查处。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-a1eb-c01e-9f03cae47300.html
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