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【判断题】内部审计机构不需要建立健全审计报告分级复核制度。( )

答案:B

解析:来源《审计具体准则——审计报告》(审计署令第2106号)

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【判断题】按照党中央、国务院要求和相关法律法规的规定,进一步加强对内部审计工作的业务指导和监督,建立健全内部审计指导监督制度,突出问题导向,坚持工作重点,强化方式方法,创新内部审计在规范管理、防范风险等方面的积极作用,推动相关部门、单位认真贯彻落实党的十九大确定的战略部署,自觉遵守国家法律法规和制度规定,扎实推进决胜全面建成小康社会各项工作任务。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-5640-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当根据内部审计目标和管理需要,加强人力资源管理,保证人力资源利用的( )和( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-0093-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员在( )下可以提交期中报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-c8d9-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】项目管理主要包括内部审计机构运行过程中的一般性行政管理。部门管理主要包括内部审计机构对审计项目业务工作的管理与控制。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-1227-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】根据《工会会计制度》规定,固定资产是指工会使用年限超过1年(含1年),单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-44e8-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】第2204号内部审计具体准则自( )起施行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-c0b5-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构提交工作报告时,还应当对年度审计计划、( )和人力资源计划执行中出现的重大偏差及原因做出说明,并提出改进措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-2d9e-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计和外部审计在工作中关于审计工作底稿的正确做法是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-3b36-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计和外部审计在审计范围方面,以下( )做法是最合理的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-3cc6-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员根据( )确定的审计项目,编制项目审计方案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-eb15-c01e-9f03cae47300.html
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判断题
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【判断题】内部审计机构不需要建立健全审计报告分级复核制度。( )

答案:B

解析:来源《审计具体准则——审计报告》(审计署令第2106号)

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【判断题】按照党中央、国务院要求和相关法律法规的规定,进一步加强对内部审计工作的业务指导和监督,建立健全内部审计指导监督制度,突出问题导向,坚持工作重点,强化方式方法,创新内部审计在规范管理、防范风险等方面的积极作用,推动相关部门、单位认真贯彻落实党的十九大确定的战略部署,自觉遵守国家法律法规和制度规定,扎实推进决胜全面建成小康社会各项工作任务。( )

解析:审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-5640-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当根据内部审计目标和管理需要,加强人力资源管理,保证人力资源利用的( )和( )。

A. A、充分性、合理性

B. B、充分性、有效性

C. C、及时性、合理性

D. D、及时性、有效性

解析:来源《第2301号内部审计具体准则》(内部审计机构的管理)

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【单选题】内部审计人员在( )下可以提交期中报告。

A. A.审计实施结束后

B. B.任何时候都可以

C. C.如有必要,在审计过程中

D. D.只有在被审计单位要求时

解析:来源《审计具体准则——审计报告》(审计署令第2106号)

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【判断题】项目管理主要包括内部审计机构运行过程中的一般性行政管理。部门管理主要包括内部审计机构对审计项目业务工作的管理与控制。( )

解析:来源《第2301号内部审计具体准则》(内部审计机构的管理)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-1227-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】根据《工会会计制度》规定,固定资产是指工会使用年限超过1年(含1年),单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。( )

解析:《工会会计制度》第三十二条 固定资产是指工会使用年限超过1年(不含 1 年),单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-44e8-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】第2204号内部审计具体准则自( )起施行

A. A、2016年1月1日

B. B、2014年1月1日

C. C、2014年12月1日

D. D、2013年12月1日

解析:来源 第2204号内部审计具体准则——对舞弊行为进行检查和报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-c0b5-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构提交工作报告时,还应当对年度审计计划、( )和人力资源计划执行中出现的重大偏差及原因做出说明,并提出改进措施。

A. A、财务预算

B. B、内部审计工作的效率和效果

C. C、风险管理

D. D、董事会或者最高管理层要求或关注的其他内容

解析:来源:《第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-2d9e-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计和外部审计在工作中关于审计工作底稿的正确做法是( )。

A. A.内部审计和外部审计绝对不能互相交流审计工作底稿

B. B.在条件允许的情况下,内部审计与外部审计应当在必要的范围内互相交流相关审计工作底稿,以便利用对方的工作成果

C. C.外部审计可以随意获取内部审计的工作底稿,而内部审计不能获取外部审计工作底稿

D. D.交流审计工作底稿是不符合审计原则的行为

解析:来源:《第2303号内部审计具体准则——内部审计与外部审计的协调》

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【单选题】内部审计和外部审计在审计范围方面,以下( )做法是最合理的。

A. A.内部审计和外部审计各自确定审计范围,互不干涉

B. B.在编制年度审计计划和项目审计方案时,考虑双方工作,协调审计范围,减少重复工作

C. C.以外部审计的审计范围为主,内部审计范围根据外部审计进行调整

D. D.内部审计先确定范围,外部审计在内部审计范围基础上进行补充

解析:来源:《第2303号内部审计具体准则——内部审计与外部审计的协调》

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【单选题】内部审计人员根据( )确定的审计项目,编制项目审计方案。

A. A. 组织战略目标

B. B. 年度审计计划

C. C. 审计发现

D. D. 领导指示

解析:来源《第1101号——内部审计基本准则》

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