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【单选题】评价被审计单位管理层所采取的纠正措施是否及时、合理、有效是( )责任。

A、 A.内部审计机构的责任

B、 B.被审计单位管理层的责任

C、 C.内部审计人员的责任

D、 D.组织董事会的责任

答案:C

解析:来源《审计具体准则——后续审计》(审计署令第2107号)

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【判断题】被审计对象对内部审计报告有异议的,可以自收到审计报告60日内向内部审计机构所在单位或者审计、财政等有权机关提出申诉,单位或者审计、财政等有权机关应当自收到申诉90日内回复处理意见。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-79e0-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当建立健全( )制度,明确规定审计报告的复核层级、复核重点、复核要求和复核责任,并与审计工作底稿的分级复核制度相结合。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-3452-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】 企业中的集团公司必须设立审计法务部,其他企业一律不能设立该部门。( )
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【单选题】( )是对与被审计领导干部履职相关的重点业务、项目等具体管理事项进行抽样核查或定向核查,确定管理事项的真实性、合规性和效率性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-d88b-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】( )根据授权承担相应的经营管理责任,对经营管理活动的经济性、效率性和效果性负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-730c-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】中期审计报告能取代项目终结后的审计报告。中期审计报告可以根据具体情况适当简化审计报告的要素或内容。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-49ce-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】电子审计档案应当采用符合国家标准的文件存储格式,确保能够( )有效读取。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-0017-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】执行分析程序时,应当考虑信息之间的( ),以免得出不恰当的审计结论。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-3090-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】组织层面信息技术控制,是指董事会或者最高管理层对信息技术治理职能及内部控制的重要性的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-9efe-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】各单位内部审计机构职责明确,具有相应职权,应认真履行职能,有效发挥( )作用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-b982-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】评价被审计单位管理层所采取的纠正措施是否及时、合理、有效是( )责任。

A、 A.内部审计机构的责任

B、 B.被审计单位管理层的责任

C、 C.内部审计人员的责任

D、 D.组织董事会的责任

答案:C

解析:来源《审计具体准则——后续审计》(审计署令第2107号)

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相关题目
【判断题】被审计对象对内部审计报告有异议的,可以自收到审计报告60日内向内部审计机构所在单位或者审计、财政等有权机关提出申诉,单位或者审计、财政等有权机关应当自收到申诉90日内回复处理意见。( )

解析:江苏省内部审计工作规定(江苏省人民政府令第131号)

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【单选题】内部审计机构应当建立健全( )制度,明确规定审计报告的复核层级、复核重点、复核要求和复核责任,并与审计工作底稿的分级复核制度相结合。

A. A.审计报告的分级复核

B. B.审计人员培训

C. C.审计证据收集

D. D.审计项目选择

解析:来源《第3101号内部审计实务指南——审计报告》

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【判断题】 企业中的集团公司必须设立审计法务部,其他企业一律不能设立该部门。( )

解析:来源《关于进一步加强市属企业内部审计工作的意见 泰政办发〔2020〕35号》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-dcbf-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】( )是对与被审计领导干部履职相关的重点业务、项目等具体管理事项进行抽样核查或定向核查,确定管理事项的真实性、合规性和效率性。

A. A、抽样核查

B. B、重点核查

C. C、专项审计

D. D、重点监察

解析:来源《第 3204 号内部审计实务指南——经济责任审计》

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【单选题】( )根据授权承担相应的经营管理责任,对经营管理活动的经济性、效率性和效果性负责。

A. A、董事长

B. B、组织各管理层

C. C、审计人员

D. D、内部监督人员

解析:来源第2202号内部审计具体准则——绩效审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-730c-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】中期审计报告能取代项目终结后的审计报告。中期审计报告可以根据具体情况适当简化审计报告的要素或内容。( )

解析:来源《第3101号内部审计实务指南——审计报告》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-49ce-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】电子审计档案应当采用符合国家标准的文件存储格式,确保能够( )有效读取。

A. A.短期

B. B.中期

C. C.长期

D. D.不定期

解析:来源:《第 2308 号内部审计具体准则 —— 审计档案工作》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-0017-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】执行分析程序时,应当考虑信息之间的( ),以免得出不恰当的审计结论。

A. A.可靠性

B. B.相关性

C. C.相似性

D. D.代表性

解析:来源第2109号内部审计具体准则——分析程序

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-3090-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】组织层面信息技术控制,是指董事会或者最高管理层对信息技术治理职能及内部控制的重要性的( )。

A. A、态度、认识和措施

B. B、态度、计划和调控

C. C、肯定、认识和措施

D. D、否定、认识和调控

解析:来源 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-9efe-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】各单位内部审计机构职责明确,具有相应职权,应认真履行职能,有效发挥( )作用。

A. A.领导

B. B.监督

C. C.辅助

D. D.服务

解析:来源泰州市政府办公室关于印发《进一步加强全市内部审计工作实施方案》的通知

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