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【单选题】内部审计机构负责人如果初步认定被审计单位管理层对审计发现的问题已采取了有效的纠正措施,可以( )。

A、 A.终止后续审计工作

B、 B.将后续审计作为下次审计工作的一部分

C、 C.重新进行全面审计

D、 D.要求被审计单位再次确认

答案:B

解析:来源《审计具体准则——后续审计》(审计署令第2107号)

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【单选题】内部审计与外部审计协调的目的不包括以下哪一项?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-4d7e-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】审计工作底稿的复核工作应当由比审计工作底稿编制人员职位更高或者经验更为丰富的人员承担。( )
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【单选题】审计通知书送达被审计单位,必要时可以( )。
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【单选题】组织的信息技术管理目标不包括:( )
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【判断题】内部审计机构负责人只对审计业务的准确性负责,不对机构管理负责。( )
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【多选题】基层工会经费支出范围包括:职工活动支出、维权支出、业务支出、()。
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【多选题】根据《中华全国总工会第十八届经费审查委员会工作规划(2024—2028年)》要求,深化工会预算执行审计,以增强预算执行和其他财务收支的()、()和()为目标,提高对本级工会和下一级工会审计质效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-8b6b-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构质量控制中,依据( )制定内部审计工作手册。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-afd1-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】被审计领导干部所在部门、单位提供的会计资料数据与审计后的认定数据相符,可视为( )真实地反映了被审计领导干部所在部门、单位财务收支情况;
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-9245-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】舞弊的检查是指实施必要的检查程序,以确定舞弊迹象所显示的舞弊行为是否已经发生。( )
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审计技能竞赛题库

【单选题】内部审计机构负责人如果初步认定被审计单位管理层对审计发现的问题已采取了有效的纠正措施,可以( )。

A、 A.终止后续审计工作

B、 B.将后续审计作为下次审计工作的一部分

C、 C.重新进行全面审计

D、 D.要求被审计单位再次确认

答案:B

解析:来源《审计具体准则——后续审计》(审计署令第2107号)

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相关题目
【单选题】内部审计与外部审计协调的目的不包括以下哪一项?( )

A. A.缩小审计范围,降低审计难度

B. B.保证充分、适当的审计范围

C. C.减少重复审计,提高审计效率

D. D.共享审计成果,降低审计成本

解析:来源:《第2303号内部审计具体准则——内部审计与外部审计的协调》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-4d7e-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】审计工作底稿的复核工作应当由比审计工作底稿编制人员职位更高或者经验更为丰富的人员承担。( )

解析:来源《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-a308-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计通知书送达被审计单位,必要时可以( )。

A. A、抄送组织内部相关部门

B. B、向社会公开

C. C、征求被审计单位上级部门意见

D. D、征求被审计单位员工意见

解析:来源《第2102号内部审计具体准则——审计通知书》

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【单选题】组织的信息技术管理目标不包括:( )

A. A、保证组织的信息技术战略充分反映组织的战略目标

B. B、合作、客观、公开、公平

C. C、提高组织所依赖的信息系统的可靠性、稳定性、安全性及数据处理的完整性和准确性

D. D、提高信息系统运行的效果与效率,合理保证信息系统的运行符合法律法规以及相关监管要求

解析:来源 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计

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【判断题】内部审计机构负责人只对审计业务的准确性负责,不对机构管理负责。( )

解析:来源《第1101号——内部审计基本准则》

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【多选题】基层工会经费支出范围包括:职工活动支出、维权支出、业务支出、()。

A. A:资本性支出

B. B:事业支出

C. C:职工集体福利支出

D. D:其他支出

解析:来源苏工发〔2018〕13号文件。

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【多选题】根据《中华全国总工会第十八届经费审查委员会工作规划(2024—2028年)》要求,深化工会预算执行审计,以增强预算执行和其他财务收支的()、()和()为目标,提高对本级工会和下一级工会审计质效。

A. A.真实性

B. B.合法性

C. C.效益性

D. D.有效性

解析:来源《中华全国总工会第十八届经费审查委员会工作规划(2024—2028年)》

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【单选题】内部审计机构质量控制中,依据( )制定内部审计工作手册。

A. A.组织高层的意见

B. B.内部审计准则

C. C.外部审计机构的建议

D. D.行业平均水平

解析:来源《第2306号内部审计具体准则——内部审计质量控制》

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【单选题】被审计领导干部所在部门、单位提供的会计资料数据与审计后的认定数据相符,可视为( )真实地反映了被审计领导干部所在部门、单位财务收支情况;

A. A、审计资料

B. B、会计资料

C. C、采购资料

D. D、管理资料

解析:来源《内部审计实务指南第4号--高校内部审计》

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【判断题】舞弊的检查是指实施必要的检查程序,以确定舞弊迹象所显示的舞弊行为是否已经发生。( )

解析:来源 第2204号内部审计具体准则——对舞弊行为进行检查和报告

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