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单选题
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【单选题】内部审计人员应当根据下列要素确定样本量( )。

A、 A.样本总体

B、 B.样本误差

C、 C.预计样本误差

D、 D.可靠程度

答案:D

解析:来源第2108号内部审计具体准则——审计抽样

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【判断题】年度审计计划中的审计资源仅指人力资源。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-416a-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计报告征求意见稿应当由( )签字,最终出具的审计报告应当有内部审计机构负责人的签名或内部审计机构的公章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-4104-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】 结果沟通主要包括( )方面的内容?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-b65f-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】 单位应当推动内管干部经济责任审计结果的充分运用,健全经济责任审计整改落实、责任追究、情况通报等制度,将内管干部经济责任审计结果以及整改情况作为干部考核、任免和奖惩的重要参考。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-a00a-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员在实施内部审计业务时,不应有下列( )行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-1ad1-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》规定,审计报告应当书面征求被审计内管干部及被审计单位的意见。被审计内管干部及被审计单位应当自收到审计报告征求意见稿之日起( )个工作日内提出书面意见。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-c135-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】可靠性是指审计证据( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-6956-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应当关注组织的应用系统及相关系统基础架构的开发和采购的授权审批,系统开发的方法论,开发环境、测试环境、生产环境严格分离情况,系统的测试、审核、移植到生产环境等环节。属于( )的控制活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-a409-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】财务监督发现的违规行为,情节较轻的,责令限期改正, 或建议有关部门进行组织处理;涉嫌违纪违法的,移交纪检监察机关处理; 涉嫌犯罪的,移送司法机关查处。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-a1eb-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】抽样结果的评价应当从( )两个方面进行,并以此为依据合理推断审计总体特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-0d03-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应当根据下列要素确定样本量( )。

A、 A.样本总体

B、 B.样本误差

C、 C.预计样本误差

D、 D.可靠程度

答案:D

解析:来源第2108号内部审计具体准则——审计抽样

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【判断题】年度审计计划中的审计资源仅指人力资源。( )

解析:来源《第2101号内部审计具体准则——审计计划》

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【单选题】审计报告征求意见稿应当由( )签字,最终出具的审计报告应当有内部审计机构负责人的签名或内部审计机构的公章。

A. A.审计组组长

B. B.审计项目负责人

C. C.内部审计机构负责人

D. D.被审计单位负责人

解析:来源《第3101号内部审计实务指南——审计报告》

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【单选题】 结果沟通主要包括( )方面的内容?

A. A、4个

B. B、5个

C. C、6个

D. D、7个

解析:来源《内部审计具体准则——结果沟通》(审计署令第2105号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-b65f-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】 单位应当推动内管干部经济责任审计结果的充分运用,健全经济责任审计整改落实、责任追究、情况通报等制度,将内管干部经济责任审计结果以及整改情况作为干部考核、任免和奖惩的重要参考。( )

解析:来源《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-a00a-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员在实施内部审计业务时,不应有下列( )行为。

A. A.进行客观公正的审计判断

B. B.屈从于外部压力,违反原则

C. C.按照规定使用获取的信息

D. D.保持诚信正直

解析:来源《第1201号——内部审计人员职业道德规范》

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【单选题】《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》规定,审计报告应当书面征求被审计内管干部及被审计单位的意见。被审计内管干部及被审计单位应当自收到审计报告征求意见稿之日起( )个工作日内提出书面意见。

A. A.3

B. B.10

C. C.15

D. D.30

解析:来源《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》(苏审发〔2022〕1号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-c135-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】可靠性是指审计证据( )。

A. A. 真实、可信

B. B. 复杂、多变

C. C. 简单、易懂

D. D. 丰富、全面

解析:来源《第2103号内部审计具体准则——审计证据》

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【单选题】内部审计人员应当关注组织的应用系统及相关系统基础架构的开发和采购的授权审批,系统开发的方法论,开发环境、测试环境、生产环境严格分离情况,系统的测试、审核、移植到生产环境等环节。属于( )的控制活动。

A. A、信息安全管理

B. B、系统变更管理

C. C、系统开发和采购管理

D. D、系统运行管理

解析:来源 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-a409-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】财务监督发现的违规行为,情节较轻的,责令限期改正, 或建议有关部门进行组织处理;涉嫌违纪违法的,移交纪检监察机关处理; 涉嫌犯罪的,移送司法机关查处。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-a1eb-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】抽样结果的评价应当从( )两个方面进行,并以此为依据合理推断审计总体特征。

A. A.定量和定性

B. B.充分性和准确性

C. C.合规性和完整性

D. D.合理性和误差可接受性

解析:来源第2108号内部审计具体准则——审计抽样

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-0d03-c01e-9f03cae47300.html
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