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【单选题】内部审计人员可以运用下列方法选取样本( )。

A、 A.简单随机抽样

B、 B.判断抽样

C、 C.分层选样法

D、 D.方便抽样

答案:C

解析:来源第2108号内部审计具体准则——审计抽样

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【单选题】审计计划中,对实施具体审计项目所需要的审计内容、审计程序等作出安排的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-273d-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】在审计项目管理过程中,内部审计机构负责人与项目负责人应当充分履行职责,以确保审计质量,提高审计效率。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-18df-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计人员人际关系冲突的原因可能是缺乏必要、及时的信息沟通。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-970c-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】全面内部控制审计,是针对组织所有业务活动的内部控制,不包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-5192-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】如果被审计单位对后续审计有异议,应该( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-fb0b-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计人员可以在没有经过核实的审计证据的情况下形成审计结论、意见和建议,出具审计报告。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-ddab-c01e-9f03cae47300.html
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【多选题】根据《中华全国总工会第十八届经费审查委员会工作规划(2024—2028年)》要求,深化工会企事业单位审计,分类确定审计重点,对公益一类、公益二类事业单位和社会组织的审计,重点关注()、集中采购、资产管理、建设项目、()等情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-8d2d-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】银行结算账户内的资金在扣除日常支付需要后有一定规模结余的,可按规定程序将结余的资金存放在银行结算账户内。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d7-2ea0-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】如果发现审计工作底稿存在问题,复核人员应当在( )中加以说明,并要求相关人员补充或者修改审计工作底稿。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-8fa8-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】项目管理式审计是有重点、有目的地将某物资采购部门、环节或物资品种纳入年度审计计划,形成为特定审计项目,并实施相应审计程序的审计模式。大、中型规模的组织适合采用该模式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-86c8-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员可以运用下列方法选取样本( )。

A、 A.简单随机抽样

B、 B.判断抽样

C、 C.分层选样法

D、 D.方便抽样

答案:C

解析:来源第2108号内部审计具体准则——审计抽样

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【单选题】审计计划中,对实施具体审计项目所需要的审计内容、审计程序等作出安排的是( )。

A. A. 年度审计计划

B. B. 项目审计方案

C. C. 审计工作大纲

D. D. 审计战略规划

解析:来源《第2101号内部审计具体准则——审计计划》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-273d-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】在审计项目管理过程中,内部审计机构负责人与项目负责人应当充分履行职责,以确保审计质量,提高审计效率。( )

解析:来源《第2301号内部审计具体准则》(内部审计机构的管理)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-18df-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计人员人际关系冲突的原因可能是缺乏必要、及时的信息沟通。

解析:来源:《第2305号内部审计具体准则——人际关系》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-970c-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】全面内部控制审计,是针对组织所有业务活动的内部控制,不包括( )。

A. A.内部环境

B. B.风险评估

C. C.控制活动

D. D.内部管理

解析:来源第2201号内部审计具体准则——内部控制审计

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【单选题】如果被审计单位对后续审计有异议,应该( )。

A. A.内部审计机构可以不理会

B. B.由被审计单位自行决定后续审计的方式

C. C.按照正常程序进行沟通和处理

D. D.由内部审计机构重新制定后续审计方案

解析:来源《审计具体准则——后续审计》(审计署令第2107号)

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【判断题】内部审计人员可以在没有经过核实的审计证据的情况下形成审计结论、意见和建议,出具审计报告。( )

解析:来源《审计具体准则——审计报告》(审计署令第2106号)

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【多选题】根据《中华全国总工会第十八届经费审查委员会工作规划(2024—2028年)》要求,深化工会企事业单位审计,分类确定审计重点,对公益一类、公益二类事业单位和社会组织的审计,重点关注()、集中采购、资产管理、建设项目、()等情况。

A. A.预算管理

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C. C.资产管理

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解析:来源《中华全国总工会第十八届经费审查委员会工作规划(2024—2028年)》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-8d2d-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】银行结算账户内的资金在扣除日常支付需要后有一定规模结余的,可按规定程序将结余的资金存放在银行结算账户内。( )

解析:解析:银行结算账户内的资金在扣除日常支付需要后有一定规模结余的,可按规定程序将资金转出开户银行办理定期存款。来源《关于进一步加强全省工会资金存放管理的实施意见》(苏工办〔2020〕71号)。

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【单选题】如果发现审计工作底稿存在问题,复核人员应当在( )中加以说明,并要求相关人员补充或者修改审计工作底稿。

A. A、审计报告

B. B、审计计划

C. C、复核意见

D. D、审计流程

解析:来源《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-8fa8-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】项目管理式审计是有重点、有目的地将某物资采购部门、环节或物资品种纳入年度审计计划,形成为特定审计项目,并实施相应审计程序的审计模式。大、中型规模的组织适合采用该模式。

解析:来源《第3202号内部审计实务指南——物资采购审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-86c8-c01e-9f03cae47300.html
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