答案:B
解析:来源第2108号内部审计具体准则——审计抽样
答案:B
解析:来源第2108号内部审计具体准则——审计抽样
A. A. 仅依据年度审计计划
B. B. 仅依据其他授权或者委托文件
C. C. 依据经过批准后的年度审计计划和其他授权或者委托文件
D. D. 依据内部审计人员的个人判断
解析:来源《第2102号内部审计具体准则——审计通知书》
A. A.依法
B. B.合情
C. C.依规
D. D.合理
解析:来源2024年6月全总经审会理论文章。
A. A、股东大会
B. B、董事会
C. C、外部审计
D. D、监督机构
解析:来源:《第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系》
A. A.进行内容保密
B. B.牟取不正当利益
C. C.保护被审计对象权益
D. D.不向外披露
解析:来源《第1201号——内部审计人员职业道德规范》
A. A、审计资料
B. B、会计资料
C. C、采购资料
D. D、管理资料
解析:来源《内部审计实务指南第4号--高校内部审计》
A. A、分组管理
B. B、分层管理
C. C、分级管理
D. D、越级管理
解析:来源《第2301号内部审计具体准则》(内部审计机构的管理)
A. A.市场占有率
B. B.独立性与客观性
C. C.客户满意度
D. D.员工流动率
解析:来源:《第2307号内部审计具体准则——评价外部审计工作质量》
A. A、被审计单位名称或者被审计人员姓名
B. B、审计时间
C. C、外部审计机构的印章和签发日期
D. D、审计范围和审计内容
解析:来源《第2102号内部审计具体准则——审计通知书》
解析:来源第2201号内部审计具体准则——内部控制审计
A. A、收受贿赂或者回扣
B. B、贪污、挪用、盗窃组织资产
C. C、故意隐瞒、错报交易事项
D. D、支付贿赂或者回扣
解析:来源 第2204号内部审计具体准则——对舞弊行为进行检查和报告