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【单选题】内部审计人员执行分析程序发现差异时,采用下列( )方法对其进行调查和评价。

A、 A.询问管理层获取其解释和答复

B、 B.实施必要的审计程序,确认管理层解释和答复的可靠性

C、 C.如果管理层没有作出恰当解释,不应当扩大审计范围,执行其他审计程序,实施进一步审查

D、 D.向同事询问解决方法

答案:A

解析:来源第2109号内部审计具体准则——分析程序

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【单选题】审计报告发文字号由( )三个部分组成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-372c-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计项目负责人在指导内部审计人员开展项目审计时,不需要告知项目组成员( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-a793-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员有责任警示被审计单位关注物资采购的( )和潜在风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-7d9a-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】审计工作底稿中不可以使用各种审计标识,应当注明含义并保持前后一致。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-a146-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计的定义是一种( )的确认和咨询活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-e4b7-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】结果沟通的有关书面材料不需要作为审计工作底稿归档保存。( )
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【多选题】( )是工会经审工作历经变革而蓬勃发展的不竭动力。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-addf-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】业务流程层面的信息技术风险受行业背景、业务流程的复杂程度、上述组织层面及一般性控制层面的控制有效性等因素的影响而存在差异。一般而言,内部审计人员应当了解业务流程,并关注下列信息技术风险,其中不包括:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-9d1e-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】受理申诉机构(部门)应当组成复查工作小组,并要求原审计组人员回避,自收到申诉之日起( )日内提出复查意见报受理申诉机构(部门)同级党委(党组)、主要负责人批准后作出复查决定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-db65-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】如果发现审计工作底稿存在问题,复核人员应当在( )中加以说明,并要求相关人员补充或者修改审计工作底稿。
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审计技能竞赛题库

【单选题】内部审计人员执行分析程序发现差异时,采用下列( )方法对其进行调查和评价。

A、 A.询问管理层获取其解释和答复

B、 B.实施必要的审计程序,确认管理层解释和答复的可靠性

C、 C.如果管理层没有作出恰当解释,不应当扩大审计范围,执行其他审计程序,实施进一步审查

D、 D.向同事询问解决方法

答案:A

解析:来源第2109号内部审计具体准则——分析程序

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【单选题】审计报告发文字号由( )三个部分组成。

A. A.发文组织代字、发文年份和文件顺序号

B. B.发文组织名称、发文年份和文件顺序号

C. C.发文组织代字、发文月份和文件顺序号

D. D.发文组织代字、发文年份和文件标题

解析:来源《第3101号内部审计实务指南——审计报告》

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【单选题】内部审计项目负责人在指导内部审计人员开展项目审计时,不需要告知项目组成员( )。

A. A.项目组成员各自的责任

B. B.被审计项目或者业务的性质

C. C.被审计单位的企业文化

D. D.与风险相关的事项

解析:来源《第2306号内部审计具体准则——内部审计质量控制》

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【单选题】内部审计人员有责任警示被审计单位关注物资采购的( )和潜在风险。

A. A、已有

B. B、未知

C. C、过去

D. D、现有

解析:来源《第3202号内部审计实务指南——物资采购审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-7d9a-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】审计工作底稿中不可以使用各种审计标识,应当注明含义并保持前后一致。( )

解析:来源《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-a146-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计的定义是一种( )的确认和咨询活动。

A. A. 独立、客观

B. B. 独立、公正

C. C. 客观、公正

D. D. 独立、权威

解析:来源《第1101号——内部审计基本准则》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-e4b7-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】结果沟通的有关书面材料不需要作为审计工作底稿归档保存。( )

解析:来源《内部审计具体准则——结果沟通》(审计署令第2105号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-c087-c01e-9f03cae47300.html
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【多选题】( )是工会经审工作历经变革而蓬勃发展的不竭动力。

A. A.依法

B. B.守正

C. C.依规

D. D.创新

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【单选题】业务流程层面的信息技术风险受行业背景、业务流程的复杂程度、上述组织层面及一般性控制层面的控制有效性等因素的影响而存在差异。一般而言,内部审计人员应当了解业务流程,并关注下列信息技术风险,其中不包括:( )

A. A、数据输入

B. B、数据处理

C. C、数据输出

D. D、数据存储

解析:来源 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计

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【单选题】受理申诉机构(部门)应当组成复查工作小组,并要求原审计组人员回避,自收到申诉之日起( )日内提出复查意见报受理申诉机构(部门)同级党委(党组)、主要负责人批准后作出复查决定。

A. A、15

B. B、30

C. C、60

D. D、90

解析:来源《第 3204 号内部审计实务指南——经济责任审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-db65-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】如果发现审计工作底稿存在问题,复核人员应当在( )中加以说明,并要求相关人员补充或者修改审计工作底稿。

A. A、审计报告

B. B、审计计划

C. C、复核意见

D. D、审计流程

解析:来源《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-8fa8-c01e-9f03cae47300.html
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