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【单选题】内部审计人员开展内部环境要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》和各项应用指引中有关内部环境要素的规定为依据,关注( )、发展战略、人力资源、组织文化、社会责任等,结合本组织的内部控制,对内部环境进行审查和评价。

A、 A.组织架构

B、 B.资金管理

C、 C.治理结构

D、 D.监督机制

答案:A

解析:来源第2201号内部审计具体准则——内部控制审计

审计技能竞赛题库
【判断题】内部审计机构开展绩效审计能减轻或者替代管理层的责任。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-87f2-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计机构应定期对审计档案工作进行检查和总结,及时发现并改进问题。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-b91d-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构负责人应当与组织适当管理层就审计过程中发现的( )及时进行沟通。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-b051-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】执行分析程序时,应当考虑信息之间的( ),以免得出不恰当的审计结论。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-3090-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计机关采取( )对单位内部审计情况进行监督检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-afe6-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内管干部经济责任审计过程中,内部审计机构可以依规依法提请有关部门、单位予以协助,有关部门、单位应当予以支持,并及时提供有关资料和信息。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-99d4-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】建设项目风险管理审计的主要目标是协助组织和建设项目高级管理层评估现有风险管理措施的不足,通过发现并评价重要风险,协助高级管理层在项目建设周期内提升风险管理能力,进而最大限度地( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-617a-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】信息系统审计方法主要包括访谈法、调查法、检查法、观察法、测试和( )、程序代码检查、编码比较法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-eb7d-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】特殊审计业务的审计通知书可以在实施审计时送达。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-5e16-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】在利用外部专家服务时,( )下应当在审计报告中提及。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-70ec-c01e-9f03cae47300.html
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审计技能竞赛题库

【单选题】内部审计人员开展内部环境要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》和各项应用指引中有关内部环境要素的规定为依据,关注( )、发展战略、人力资源、组织文化、社会责任等,结合本组织的内部控制,对内部环境进行审查和评价。

A、 A.组织架构

B、 B.资金管理

C、 C.治理结构

D、 D.监督机制

答案:A

解析:来源第2201号内部审计具体准则——内部控制审计

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解析:来源第2202号内部审计具体准则——绩效审计

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【判断题】内部审计机构应定期对审计档案工作进行检查和总结,及时发现并改进问题。( )

解析:来源《第2306号内部审计具体准则——内部审计质量控制》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-b91d-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构负责人应当与组织适当管理层就审计过程中发现的( )及时进行沟通。

A. A、所有问题

B. B、重大问题

C. C、小问题

D. D、财务问题

解析:来源《内部审计具体准则——结果沟通》(审计署令第2105号)

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【单选题】执行分析程序时,应当考虑信息之间的( ),以免得出不恰当的审计结论。

A. A.可靠性

B. B.相关性

C. C.相似性

D. D.代表性

解析:来源第2109号内部审计具体准则——分析程序

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【单选题】审计机关采取( )对单位内部审计情况进行监督检查。

A. A.只采取日常监督方式

B. B.只采取结合审计项目监督方式

C. C.只采取专项检查方式

D. D.日常监督、结合审计项目监督、专项检查等方式

解析:来源泰州市政府办公室关于印发《进一步加强全市内部审计工作实施方案》的通知

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【判断题】内管干部经济责任审计过程中,内部审计机构可以依规依法提请有关部门、单位予以协助,有关部门、单位应当予以支持,并及时提供有关资料和信息。( )

解析:来源《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-99d4-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】建设项目风险管理审计的主要目标是协助组织和建设项目高级管理层评估现有风险管理措施的不足,通过发现并评价重要风险,协助高级管理层在项目建设周期内提升风险管理能力,进而最大限度地( )。

A. A. 识别风险、应对风险,并将管理风险的成本降至最低

B. B. 识别风险、应对风险,并将管理风险的成本降至最高

C. C. 避免风险、消除风险,并将管理风险的成本降至最低

D. D. 避免风险、消除风险,并将管理风险的成本降至最高

解析:来源《第3201号内部审计实务指南——建设项目审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-617a-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】信息系统审计方法主要包括访谈法、调查法、检查法、观察法、测试和( )、程序代码检查、编码比较法。

A. A、抽查

B. B、平行模拟法

C. C、反馈

D. D、函证

解析:来源第3205号内部审计实务指南-信息系统审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-eb7d-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】特殊审计业务的审计通知书可以在实施审计时送达。( )

解析:来源《第2102号内部审计具体准则——审计通知书》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-5e16-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】在利用外部专家服务时,( )下应当在审计报告中提及。

A. A.只要利用了外部专家服务就必须提及

B. B.如果有必要,应当提及

C. C.外部专家要求提及的时候提及

D. D.内部审计机构领导要求提及的时候提及

解析:来源:《第2304号内部审计具体准则——利用外部专家服务》

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